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CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. Audit Report / Information 2020

Apr 29, 2021

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Audit Report / Information

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中国长城科技集团股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二〇年度

信会师报字[2021]第 ZG11141 号

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信会师报字[2021]第 ZG11141 号

中国长城科技集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了中国长城科技集团股份有限公司(以下简称“中国长城”) 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中国长城董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,中国长城于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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审计报告第 1 页

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立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:许培梅

中国 上海

中国注册会计师:顾欣

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