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Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2024
Apr 23, 2025
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Audit Report / Information
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长沙景嘉微电子股份有限公司
内部控制审计报告
中瑞诚审字[2025]第502405号
中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:北京市西城区金融大街35 号1 号楼805
电话:010-62267688 邮编:100082 传真:62267682
长沙景嘉微电子股份有限公司
内部控制审计报告
目 录
内部控制审计报告…………………………
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长沙景嘉微电子股份有限公司 内部控制审计报告
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内部控制审计报告
中瑞诚审字[2025]第502405号
长沙景嘉微电子股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了长沙景嘉微电子股份有限公司(以下简称景 嘉微公司)2024 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以 及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控 制,并评价其有效性是景嘉微公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政 策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
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长沙景嘉微电子股份有限公司 内部控制审计报告
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我们认为,景嘉微公司于2024 年12 月31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。
中瑞诚会计师事务所 中国注册会计师:邱阳 (特殊普通合伙) (项目合伙人)
中国·北京 中国注册会计师:王亚娜
二〇二五年四月二十二日
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