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Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021
Apr 27, 2021
55461_rns_2021-04-27_61b4afb5-c580-4581-88df-ab5c61c246d7.PDF
Audit Report / Information
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长沙景嘉微电子股份有限公司监事会 关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的 审核意见
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》及法律、法规及规范性文件的要求,结合长沙景嘉微电子股份 有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度,在内部控制日常监督和专项监督 的基础上,公司董事会对公司 2020 年度内部控制有效性进行了评价,并出具了 《长沙景嘉微电子股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会 审阅了公司内部控制自我评价报告,现发表意见如下:
公司按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施了内部控制, 使内部控制活动涵盖了公司所有的营运环节,并依据公司所处的环境和经营特点 建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度。公司内部控制能够合理 保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效 率和效果,促进实现发展战略。
综上所述,公司监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得 到有效的执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用, 《长沙景嘉微电子股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、 真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。
长沙景嘉微电子股份有限公司监事会
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