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CCI Yilan Audit Report / Information 2020

May 6, 2021

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Audit Report / Information

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公開資訊觀測站

本資料由  (上市公司) 1342 八貫 公司提供

序號 2 發言日期 110/05/06 發言時間 19:20:01
發言人 李宏毅 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-9109568
主旨 公告本公司取得會計師「內部控制專案審查報告」
符合條款 29 事實發生日 110/05/06
說明 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/05/06
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/01/01~109/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:遵循主管機關規定辦理
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/05/06
5.意見類型:內部控制制度係有效設計及執行、在所有重大方面係屬允當
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):https://mops.twse.com.tw/mops/web/t06hsg20

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.