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CCI Yilan — Audit Report / Information 2020
May 6, 2021
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Audit Report / Information
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公開資訊觀測站
本資料由 (上市公司) 1342 八貫 公司提供
| 序號 | 2 | 發言日期 | 110/05/06 | 發言時間 | 19:20:01 |
| 發言人 | 李宏毅 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-9109568 |
| 主旨 | 公告本公司取得會計師「內部控制專案審查報告」 | ||||
| 符合條款 | 第 | 29 | 款 | 事實發生日 | 110/05/06 |
| 說明 | 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/05/06 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/01/01~109/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:遵循主管機關規定辦理 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/05/06 5.意見類型:內部控制制度係有效設計及執行、在所有重大方面係屬允當 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):https://mops.twse.com.tw/mops/web/t06hsg20 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.
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