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CANNY ELEVATOR CO., LTD. Audit Report / Information 2012

Mar 28, 2013

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Audit Report / Information

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东吴证券股份有限公司关于康力电梯股份有限公司

内部控制规则落实自查表的核查意见

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2012 年年度报告披露工作的通知》 (以下简称“《通知》”)的要求,东吴证券股份有限公司(以下简称“本保荐 机构”)作为康力电梯股份有限公司(以下简称“康力电梯”或“公司”)次公开 发行股票并上市的保荐机构,对康力电梯根据《通知》要求填写的《内部控制规 则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下:

一、公司内控规则的落实情况

康力电梯对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情 况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门 和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况,并重点对信息披露的内部 控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、 重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。根据核查结果, 填写了《内部控制规则落实自查表》。

二、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司已经制定了较为完备的公司治理及内部控制的 各项规章制度,公司的内部控制制度执行情况良好,公司2012 年内部控制规则 落实自查表描述真实、准确、完整。保荐机构对该自查表无异议。

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