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CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Audit Report / Information 2022
Mar 29, 2023
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Audit Report / Information
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康力电梯股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告
天衡专字(2023)00351 号
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天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
内部控制审计报告
天衡专字(2023)00351 号
康力电梯股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求,我们审计了康 力电梯股份有限公司(以下简称“康力电梯”)2022 年12 月31 日的财务报告内部控制的有 效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是康力电梯董事会的责任。 二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,康力电梯于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:金 炜
中国·南京
2023 年3 月28 日 中国注册会计师:常 怡
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