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Bohai Automative Systems Co., Ltd. — Audit Report / Information 2014
Mar 6, 2015
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Audit Report / Information
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内部控制审计报告
中兴华内审字(2015)第SD-3-001 号
山东滨州渤海活塞股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称贵公司)2014 年12 月31 日的财务报告内 部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责 任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵公司于2014 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
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(此页无正文)
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:李江山
中国注册会计师:丁兆栋
中国·青岛市 二○一五年三月六日
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
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