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BEIJING JINGYEDA TECHNOLOGY CO.,LTD. Audit Report / Information 2022

Apr 26, 2023

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Audit Report / Information

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北京竞业达数码科技股份有限公司监事会

对2022 年度内部控制评价报告的审核意见

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求,结合北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度 和评价办法,公司监事会在对公司内部管理制度和内部控制体系建立及运行情况 进行核查的基础上,审阅了《2022 年度内部控制评价报告》,发表意见如下:

公司已严格按照《公司法》及其配套指引和证券监管机构的要求,建立了较 为完善的内部控制体系。该体系的建立与有效执行保证了公司内部控制重点活动 有序开展同时受到有效监督,起到了较好的风险防范和控制作用,保护了公司资 产的安全与完整,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

监事会认为,公司出具的《2022 年度内部控制评价报告》,符合相关法律法 规、规章制度的要求,真实、客观、全面地反映了公司2022 年度内部控制的实 际情况,公司内部控制合理、有效。同意董事会出具的《2022 年度内部控制评价 报告》。

北京竞业达数码科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日