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BEIJING HAOHAN DATA TECHNOLOGY CO., LTD. Audit Report / Information 2026

Apr 28, 2026

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Audit Report / Information

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证券代码:688292
证券简称:浩瀚深度
公告编号:2026-026
转债代码:118052
转债简称:浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

1、拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
2、本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2. 人员信息

截至2025年12月31日,容诚所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入


234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对北京浩瀚深度信息技术股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。

4. 投资者保护能力

容诚所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1% 范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5. 诚信记录

容诚所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人:李成林,2012年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市


公司审计业务,2010年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为公司提供审计服务;近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:时静,2017年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚所执业,2025年开始为公司提供审计服务;近三年签署过2家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:崔雯,2020年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在容诚所执业,2025年开始为公司提供审计服务;近三年签署过2家上市公司审计报告。

项目质量复核人:刘润,2002年成为中国注册会计师,1998年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为公司提供复核工作;近三年复核过多家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表。

序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 时静 2026年1月19日 行政监管措施 中国证券监督管理委员会安徽证监局 因天津捷强动力装备股份有限公司2024年年报审计项目受到中国证监会安徽证监局出具警示函的行政监管措施

项目合伙人李成林、签字注册会计师崔雯、项目质量复核人刘润最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性


容诚所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

由董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等与容诚所确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

2026年4月26日,公司召开第五届董事会第三次审计委员会会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格按照中国注册会计师的执业准则,独立、勤勉尽责地履行审计职责,较好地完成了各项审计任务,提议续聘其为公司2026年度审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2026年4月27日,公司第五届董事会第四次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)生效日期:本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日