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BEIJING HAOHAN DATA TECHNOLOGY CO., LTD. Audit Report / Information 2025

Apr 28, 2026

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Audit Report / Information

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RSM 客诚

内部控制审计报告

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

容诚审字[2026]100Z0112号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mrd.gov.cn)”进行查验。

报告编码:京26XD6BOHFP


RSM 容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

总所:北京市西城区阜成门外大街22号

1幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:[email protected]

https://www.rsm.global/china/

容诚审字[2026]100Z0112号

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称“浩瀚深度公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是浩瀚深度公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,浩瀚深度公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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(此页无正文,为浩瀚深度公司容诚审字[2026]100Z0112 号内部控制审计报告之签字盖章页。)

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中国注册会计师:

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中国注册会计师李成林110100320099

李成林

中国注册会计师:

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时静

中国注册会计师:

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相雯

中国·北京

中国注册会计师:

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崔雯

2026年4月27日

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