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Beijing Creative Group Co., Ltd Audit Report / Information 2011

Sep 24, 2011

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Audit Report / Information

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平安证券有限责任公司

关于北京科锐配电自动化股份有限公司

内部控制规则落实情况自查表的核查意见

北京科锐配电自动化股份有限公司(简称“北京科锐”、“公司”)董事会 按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项 活动的通知》(以下简称“深交所通知”)的有关要求,依据北京科锐的实际情 况,认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况,填写了《中小企业板上市公 司内部控制规则落实情况自查表》(简称“《自查表》”),并针对存在未落实 深圳证券交易所内部控制相关规则的情况,提出了具体、可行的整改计划,明确 整改责任人和整改期限。 根据深交所通知的有关要求,平安证券有限责任公司 (简称“平安证券”、“保荐机构”)及指定的保荐代表人对北京科锐编制的《自 查表》进行了核查。具体的核查情况及核查意见如下:

一、本次核查的有关情况

2011年9月6日,保荐代表人获悉了有关事项,并就北京科锐自查的有关事项 与董事会秘书进行了沟通。

2011年9月13日,保荐代表人查阅了2011年以来现场检查的有关工作底稿, 对北京科锐的内控情况进行了复核。

2011年9月23日,保荐代表人现场列席北京科锐董事会,参与了董事会自查 及填写自查表的情况、整改方案的讨论和审议;审阅了北京科锐提交的资料清单; 针对有关事项与公司董事进行了交流、沟通。

2011年9月23日,根据核查的有关情况,出具核查意见。

二、核查意见

经核查,平安证券认为:

1、北京科锐董事会已按照深交所通知的有关要求完成了公司内部控制制度 的制定和运行情况的自查工作,并填写了《自查表》。

  • 2、北京科锐董事会填写的《自查表》符合公司内部控制制度的制定和运行

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1

情况的实际,不存在隐瞒、疏漏等情况。

  • 3、北京科锐董事会制定通过的整改计划,明确整改责任人和整改期限,符

合公司的实际情况,切实可行。

(以下无正文)

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2

(本页无正文,为《平安证券有限责任公司关于北京科锐配电自动化股份有限 公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 、

韩长风 刘铮

保荐机构(公章): 平安证券有限责任公司

年 月 日

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3