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Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. Audit Report / Information 2013

Apr 8, 2014

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Audit Report / Information

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民生证券股份有限公司

关于北京北斗星通导航技术股份有限公司

内部控制规则落实自查表的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保 荐工作指引》等有关规定,民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保 荐机构”)作为北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“北斗星通”或 “公司”)的保荐机构,认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查, 对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查,具体如下:

一、公司内控规则落实情况

北斗星通对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情 况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门 和审计委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、 募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投 资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果,填写了《内部控制规则落实自 查表》。

二、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:北斗星通填写的《内部控制规则落实自查表》严格 按照深圳证券交易所的要求填写,真实反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。保荐机构对该自查表无异议。

(以下无正文)

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(此页无正文,为《民生证券股份有限公司关于北京北斗星通导航技术股份 有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字:

陈 琳

任 滨

民生证券股份有限公司 2014 年 4 月 8 日

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