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Befar Group Co., Ltd Audit Report / Information 2021

Apr 19, 2022

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Audit Report / Information

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关于滨化集团股份有限公司

控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项说明

和信专字(2022)第000206 号

目 录一、关于滨化集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明二、滨化集团股份有限公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 页 码
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和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二○二二年四月十八日

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关于滨化集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文

关于滨化集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明

和信专字(2022)第000206 号

滨化集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了滨化集团股份有限公司 (以下简称“滨化股份”)2021 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2021 年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并于2022 年4 月18 日出具了和信审字(2022)第0000521 号 无保留意见审计报告。

依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号——业务 办理》(上证函〔2022〕3 号),滨化股份编制了本专项说明后附的2021 年度非经 营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。如实编 制汇总表并确保其真实、合法、完整是滨化股份管理层的责任,我们对汇总表所 载资料与滨化股份2021 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所 有重大方面未发现不一致之处。除了对滨化股份实施2021 年度财务报表审计中所 执行的对关联方交易相关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的 审计程序。

为了更好地理解滨化股份2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况,后 附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露滨化股份2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情 况使用,不得用作其他任何目的。

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和信会计师事务所(特殊普通合伙) 第1页 共3 页