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Befar Group Co., Ltd Audit Report / Information 2016

Aug 24, 2016

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Audit Report / Information

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滨化集团股份有限公司董事会审计委员会

关于公司2016年半年报计提大额资产减值准备的书面审核意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》和 《公司章程》等法规的有关规定,作为公司董事会审计委员会成员,我们对公司 第三届董事会第十一次会议审议的《关于公司2016年半年报计提大额资产减值准 备的议案》进行了审阅,对公司本次计提大额资产减值准备发表以下书面审核意 见:

公司本次计提大额资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定,本次计提大额资产减值准备基于外部环境的变化和相关子公司的 经营现状,计提依据充分,能够真实地反映公司资产价值及财务状况,有助于为 投资者提供更可靠的会计信息,本委员会同意公司本次计提大额资产减值准备, 并同意提交董事会审议。

审计委员会成员:王树华 张焕平 王莉

2016 年8 月24 日