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Befar Group Co., Ltd Audit Report / Information 2014

Feb 16, 2015

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Audit Report / Information

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滨化集团股份有限公司审计委员会

关于公司关联交易相关事宜的书面审核意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《上海证券交易 所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,作为公司董事会审计委员会成员, 我们对公司第二届董事会第三十一次会议审议的《关于公司关联交易相关事宜的 议案》进行了审阅,对相关关联交易发表以下书面审核意见:

相关关联交易均为公司日常关联业务,交易的原因主要为降低成本,实现优 势互补及服务。相关交易均采取市场价格,定价公允合理,符合公司及全体股东 的整体利益。关联交易严格按照有关法律程序进行,符合相关法律法规及《公司 章程》的规定,不存在损害公司或股东利益的情形。本委员会同意本次关联交易 事项,并同意提交公司董事会、股东大会审议。建议公司非关联董事、非关联股 东赞成相关关联交易。

审计委员会成员:王树华 张焕平 王莉

2015 年2 月15 日