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Befar Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2014
Feb 16, 2015
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Audit Report / Information
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滨化集团股份有限公司
内部控制审计报告
和信审字 (2015) 第 000015号
一、内部控制审计报告
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圖 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇一五年二月十五日
内部控制审计报告
和信审字(2015)第000015号
滨化集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了滨化集团股份有限公司(以下简称"滨化股份")2014年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是滨化股份 董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,滨化股份于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
山东和信 "通合伙) 中国·济南
中国注册会计师:

中国注册会计师:
2015年2月15日
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