AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Atria Oyj

Earnings Release Jul 26, 2012

3256_ip_2012-07-26_694b919f-b455-4fff-881a-1dbea76aa759.pdf

Earnings Release

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Q2
Q2
H1
H1
Milj. €
2012
2011
2012
2011
2011
Liikevaihto
333,3
333,6
641,8
637,6
1301,9
Liikevoitto
5,7
-0,9
5,8
-5,2
8,0
Liikevoitto-%
%
1,7
-0,3
0,9
-0,8
0,6
Voitto ennen veroja
2,8
-4,4
-0,2
-10,9
-4,7
Osakekohtainen tulos, €
0,05
-0,15
-0,14
-0,34
-0,24
Kertaluonteiset erät
0,0
0,6
0,0
0,1
-2,2
Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin
(-5,2 milj. euroa)
Liikevaihto oli 641,8 miljoonaa euroa (637,6 milj. euroa)
,
j
(
,
j
)
tuottavuuden parantamisessa
Atria-konserni
Katsaus 1.1.-30.6.2012
Atria-konsernin tammi-kesäkuun liikevoitto parani 5,8 miljoonaan euroon
Atria Suomen liikevoitto nousi 13,0 miljoonaan euroon (3,2 milj. euroa)
Atria Skandinavian liikevoitto laski 1,9 miljoonaan euroon (5,0 milj. euroa)
Atria Venäjän liiketulos parani ja oli -5,3 miljoonaa euroa (-11,1 milj. euroa)
Konsernin omavaraisuusaste oli 39,1 prosenttia (31.12.2011: 39,5 %)
Uuden strategian painopiste on ydinliiketoimintojen vahvistamisessa ja






Atria Suomi
Katsaus 1.1.-30.6.2012
Milj. € Q2
2012
Q2
2011
H1
2012
H1
2011
2011
Liikevaihto 204,6 203,0 393,0 389,3 793,7
Liikevoitto 7,8 2,6 13,0 3,2 19,3
Liik
itt Liikevoitto-%
3,8 1,3 3,3 0,8 2,4
Kertaluonteiset erät* 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8
jaksoon verrattuna. Liikevoitto 7,8 miljoonaa euroa (2,6 milj. euroa) oli 5,2
miljoonaa euroa vertailujaksoa parempi.
Tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 3 7 miljoonaa euroa 393 0 miljoonaan
Tammi kesäkuun liikevaihto kasvoi 3,7 miljoonaa euroa 393,0
euroon (389,3 milj. euroa). Tammi-kesäkuun liikevoitto 13,0 miljoonaa
euroa (3,2 milj. euroa) oli 9,8 miljoonaa euroa vertailujaksoa parempi.
Liikevaihdon kasvua hidasti sian teurastusvolyymien lasku. Liikevoiton
merkittävä kasvu alkuvuoden aikana johtui vertailujaksoa paremmasta
myynnin rakenteesta, toteutuneista tehostamistoimenpiteistä ja
korkeammista myyntihinnoista.
3

6

Atria Venäjä
Katsaus 1.1.-30.6.2012
Milj. € Q2
2012
Q2
2011
H1
2012
H1
2011
2011
Liikevaihto 31,3 32,5 59,6 60,8 123,0
Liikevoitto -2,0 -5,6 -5,3 -11,1 -18,9
Liikevoitto-%
Liikevoitto %
-6,4
6 4
-17,1
17 1
-9,0
9 0
-18,3
18 3
-15,4
15 4
Kertaluonteiset erät* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Paikallisessa valuutassa liikevaihto laski 3,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan
jaksoon verrattuna. Liiketulos oli -2,0 miljoona euroa (-5,6 milj. euroa), joka oli 3,6
miljoona euroa viime vuoden vastaavan jakson tulosta parempi.
Tammi kesäkuun liikevaihto laski 1 2 miljoonaa euroa 59 6 miljoonaan euroon (60 8 milj
Tammi-kesäkuun liikevaihto laski 1,2 miljoonaa euroa 59,6 miljoonaan euroon (60,8 milj.
euroa). Tammi-kesäkuun liiketulos oli -5,3 miljoona euroa (-11,1 milj. euroa), joka oli 5,8
miljoona euroa viime vuoden vastaavan jakson tulosta parempi.
Huomattava parannus liiketuloksessa johtui toteutetuista tehostamistoimista,
hinnankorotuksista ja tuotevalikoiman selkiyttämisestä. Liikevaihdon kehitystä hidastivat
tuotevalikoiman supistaminen ja myyntivolyymien pieneneminen Moskovassa.
8
Visio
Moskovan alueella.
Kuluttajien ja asiakkaiden ykkösvalinta tuoreruokaliiketoiminnassa Pietarin alueella
sekä kannattava, jatkuvasti uudistuva tavarantoimittaja valituissa segmenteissä
Strategia 2010
Strategia 2010 – 2013
2. Markkina-aseman vahvistaminen Pietarissa 1. Moskovan liiketoimintojen radikaali tervehdyttäminen
Strategiset keinot
1. Tuotejohtajuuteen
perustuvan pitkä
kestoisen kilpailuedun
saavuttaminen
2.Organisaatiorakenteen,
toimintojen ja
johtamisjärjestelmän
täydellinen
uudistaminen
3. Raaka-aineen
hankinnan, hallinnan ja
reseptien optimoinnin
kehittäminen (sis. laatu)
4. Myynnin
4 Myynnin kannattava
kasvattaminen
modernin
vähittäiskaupan
ulkopuolella
5 Sibylla liiketoiminnan
5. Sibylla-liiketoiminnan
aggressiivinen kasvu
6 Kustannusrakenteen
6. jatkuva tehostaminen ja
käyttöpääoman
vähentäminen
Missio
Atria Venäjän muutosohjelma 2011-2013
3 AVAINTAVOITETTA (j
y är estyksessä)
j
Aikataulu
1) Positiivinen käyttökate v. 2012
2) Positiivinen liikevoitto H2/2013 aikana
3) Kannattava kasvu 2013
11
25.7.2012
Atria Baltia
Katsaus 1.1.-30.6.2012
Milj. € Q2
2012
Q2
2011
H1
2012
H1
2011
2011
Liikevaihto 9,1 9,1 17,0 17,3 35,2
Liikevoitto -0,4 0,2 -0,9 0,0 -2,2
Liikevoitto Liikevoitto-% -4 3, 2 5, -5 4, 0 1, -6 1,
Kertaluonteiset erät* 0,0 0,6 0,0 0,9 -0,3
oli 0,6 miljoonaa euroa vertailujaksoa heikompi. Vertailujaksoon
sisältyy 0,6 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto.
(9,1 milj. euroa). Liiketulos -0,4 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa)
Tammi-kesäkuun liikevaihto laski 0,3 miljoonaa euroa 17,0
miljoonaan euroon (17 3 milj euroa) Tammi kesäkuun liiketulos
miljoonaan euroon (17,3 milj. euroa). Tammi-kesäkuun
oli -0,9 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa). Vertailujaksoon
sisältyy 0,9 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto.
Liikevaihdon kehitystä hidasti alkutuotannon pienentynyt myynti.
Oma pääoma/osake, EUR
Korolliset velat
14,59
15,02 14,81
425,1 432,7 409,4
Omavaraisuusaste, % 39,1 40,0 39,5
Velkaantumisaste, % 102,3 101,3 97,1
Nettovelkaantumisaste, % 101,0 99,3 95,5
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 25,7 24,4 47,0
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 4,0 3,8 3,6
Henkilöstö keskimäärin 5 038 5 642 5 467
Milj. € Q2
2012
Q2
2011
H1
2012
H1
2011
2011
LIIKEVAIHTO
Myytyjä suoritteita vastaavat
333,3 333,6 641,8 637,6 1 301,9
kulut -290,4 -298,0 -565,7 -573,8 -1 162,7
BRUTTOKATE 42,9 35,6 76,1 63,8 139,2
% liikevaihdosta 12,9 10,7 11,9 10,0 10,7
Muut tuotot 0,6 2,2 1,2 3,6 8,4
Muut kulut -37,9 -38,7 -71,5 -72,6 -139,7
LIIKEVOITTO 5,7 -0,9 5,8 -5,2 8,0
% liikevaihdosta 1,7 -0,3 0,9 -0,8 0,6
Rahoitustuotot ja –kulut
Osuus osakkuusyhtiöiden
-3,8 -3,6 -7,3 -6,5 -14,1
tuloksista 0,9 0,1 1,3 0,7 1,4
VOITTO ENNEN VEROJA 2,8 -4,4 -0,2 -10,9 -4,7
Tuloverot -1,5 0,1 -3,8 1,2 -1,9
TILIKAUDEN TULOS 1,3 -4,3 -4,0 -9,8 -6,6
% liikevaihdosta 0,4 -1,3 -0,6 -1,5 -0,5
Tulos/osake, € 0,05 -0,15 -0,14 -0,34 -0,24
Atria-konsernin kassavirta
H1 H1
Milj. € 2012 2011 2011
Liiketoiminnan rahavirta 17,3 14,7 61,0
Rahoituserät ja verot -4,6 -5,9 -10,7
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 12,7 8,8 50,3
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin -24,6 -13,7 -34,2
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0,0 2,0 2,0
Ostetut tytäryhtiöosakkeet 0,0 -6,1 -6,1
Sijoitukset 2,3 0,3 -2,5
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -22,3 -17,5 -40,8
VAPAA KASSAVIRTA -9,6 -8,7 9,5
Pitkäaikaisten lainojen nostot 30,0 50,0 50,0
Pitkäaikaisten lainojen maksut ja
lyhytaikaisten lainojen muutos -16,3 -44,3 -64,2
Osinkojen maksut -5,6 -7,0 -7,0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 8,1 -1,4 -21,2
RAHAVAROJEN MUUTOS -1,5 -10,1 -11,7

Kannattavuuden parantaminen – tuottavuus ylös

  • Alan parhaat teolliset prosessit.
  • Hyvin johdetut tuotekehitys-, tuotannonohjaus- ja hankintaprosessit.
  • Avoin ja hallittu yhteistyö alkutuotannon kanssa.

Atrian yhtenäinen Tapa Toimia ja kannustava työilmapiiri

  • Strategiaa tukevat yrityksen arvot, toimintakulttuuri ja johtaminen.
  • Selkeä hallinnointitapa, joka mahdollistaa parhaiden resurssien hyödyntämisen konsernihallinnossa ja liiketoiminta-alueilla.
  • Osaamisen ja synergiaetujen hy y öd ntäminen koko konserninssa.
  • Myönteinen ja kannustava työkulttuuri. Tekemisen rohkeus!

34

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.