Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Aspocomp Group Oyj Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

3301_ir_2017-08-11_072b27fd-7e54-48a9-9dfa-b76bc27bf46c.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

ASPOCOMPIN PUOLIVUOSIKATSAUS 2017

Tunnusluvut 4–6/2017 lyhyesti

4-6/2017 4-6/2016 Muutos *
Liikevaihto 5,6 5,3 0,3
M€ M€ M€
Käyttökate (EBITDA) 0,3 0,4 -0,1
M€ M€ M€
Liiketulos 0,1 0,2 -0,1
M€ M€ M€
% liikevaihdosta 1,1 3,1 -1,9
% % %-yks.
Osakekohtainen tulos 0,01 0,02 -0,02

Tunnusluvut 1–6/2017 lyhyesti

1-6/2017 1-6/2016 Muutos *
Liikevaihto 11,3 M€ 9,5 M€ 1,8 M€
Käyttökate (EBITDA) 0,8 M€ 0,2 M€ 0,6 M€
Liiketulos 0,3 M€ -0,3 M€ 0,5 M€
% liikevaihdosta 2,3 % -2,9 % 5,2
%-yks.
Osakekohtainen tulos 0,04 € -0,05 € 0,09 €
Liiketoiminnan rahavirta 1,1 M€ -0,2 M€ 1,3 M€
Omavaraisuusaste 69,6 % 65,7 % 3,9 %-yks.
Tilauskanta kauden lopussa 2,4 M€ 2,4 M€ 0,1 M€

* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia ja liiketulosprosentin arvioidaan paranevan vuodesta 2016. Vuoden 2016 liikevaihto oli 21,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 3 prosenttia liikevaihdosta.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

"Myynnin kasvu jatkui toisella neljänneksellä. Liikevaihtoa kertyi 5,6 miljoonaa euroa (5,3 M€ 4-6/2016), joka on 0,3 miljoonaa euroa eli 5 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Liikevaihdon kasvu toisella neljänneksellä painottui volyymivalmistuksen tuotteisiin ja niissä kasvua kertyi noin 55 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vastaavasti oman tuotannon toimitukset laskivat hieman, johtuen asiakkaiden tuotekehitysprojektien ajoituksista.

Vahvin kasvu toisella neljänneksellä kohdistui teollisuuselektroniikan ja autoteollisuuden tuotteisiin. Myös turvallisuus- ja puolustusteollisuuteen sekä puolijohdekomponenttien testaukseen toimitetut piirilevyt olivat nousussa. Tietoliikenneverkoissa kysyntä laski hieman.

Ensimmäisen vuosipuoliskon kasvu ylti 19 prosenttiin myynnin ollessa 11,3 miljoonaa euroa (9,5 M€ 1-6/2016).

Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,1 miljoonaa euroa (0,2 M€ 4-6/2016). Liiketulosta rasitti erityisesti kysynnän vaihtelut omassa tuotannossa sekä normaalia korkeammat kunnossapitokustannukset kesäkuussa. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos nousi 0,3 miljoonaan euroon (-0,3 M€ 1-6/2016).

Rahavirta pysyi vahvana sitoutuneen käyttöpääoman pienentyessä ja oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,1 miljoonaa euroa (-0,2 M€).

Asiakashankinta on jatkunut myönteisesti alkuvuonna. Yhtiö on saanut useita evaluointitilauksia sekä toimittajahyväksyntöjä uusilta merkittäviltä asiakkailta.

Yhtiön tilauskanta kasvoi 9 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja oli samalla 2,4 miljoonan euron tasolla kuin vuotta aiemmin. Tilauskannan arvioidaan tukevan myönteistä liikevaihdon ja liiketuloksen kehitystä loppuvuodelle."

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu 2017

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 5,6 miljoonaa euroa (5,3 M€ 4-6/2016), kasvaen 5 prosenttia huhti-kesäkuusta 2016. Piirilevyjen kysyntä painoittui toisella vuosineljänneksellä volyymivalmistuksen tuotteisiin. Asiakkaiden tuotekehitysprojektien ajoituksista johtuen oman tuotannon toimitukset laskivat hieman.

Vahvin kasvu kohdistui teollisuuselektroniikan ja autoteollisuuden tuotteisiin. Myös turvallisuus- ja puolustusteollisuuteen sekä puolijohdekomponenttien testaukseen toimitettujen piirilevyjen myynti kasvoi. Toimitukset tietoliikenneverkkoasiakkaille laskivat hieman.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 51 prosenttia (52 % 4-6/2016). Maantieteellisesti liikevaihdosta 96 prosenttia kertyi Euroopasta (92 %), 1 prosentti Aasiasta (6 %) ja 3 prosenttia Pohjois-Amerikasta (2 %).

Liiketulos oli 0,1 miljoonaa euroa (0,2 M€ 4-6/2016). Kysynnän kausivaihtelut omassa tuotannossa ja Oulun tehtaan normaalia korkeammat kunnossapitokustannukset heikensivät liiketulosta.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos 0,01 euroa (0,02 €).

Ensimmäinen vuosipuolisko 2017

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 11,3 miljoonaa euroa (9,5 M€ 1-6/2016), 19 prosenttia enemmän kuin tammi-kesäkuussa 2016.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 51 prosenttia (50 % 1-6/2016). Maantieteellisesti liikevaihdosta 97 prosenttia kertyi Euroopasta (90 %), 1 prosenttia Aasiasta (6 %) ja 2 prosenttia Pohjois-Amerikasta (4 %).

Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa (-0,3 M€ 1-6/2016).

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos 0,04 euroa (- 0,05 €).

INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS

Katsauskauden investoinnit olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,1 M€ 1-6/2016).

Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.

RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Katsauskauden rahavirta pysyi vahvana sitoutuneen käyttöpääoman pienentyessä ja oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,1 miljoonaa euroa (-0,2 M€ 1-6/2016).

Rahavirta investointien jälkeen oli 0,8 miljoona euroa (-0,3 M€).

Kassavarat kauden lopussa olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,3 M€ 6/2016). Korolliset velat olivat 0,9 miljoonaa euroa (1,6 M€ 6/2016). Nettovelkaantumisaste oli 4,2 prosenttia (14,6 %). Korottomat velat olivat 3,8 miljoonaa euroa (3,2 M€). Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 69,6 prosenttia (65,7 %).

Yhtiöllä on 0,5 miljoonan euron luottolimiitti, joka ei ollut käytössä katsauskauden lopussa. Lisäksi yhtiöllä on laskuluototussopimus (factoring), josta oli käytössä 0,0 miljoonaa euroa (0,6 M€).

HENKILÖSTÖ

Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 109 henkilöä (104 1-6/2016). Henkilöstön määrä 30.6.2017 oli 113 (105 6/2016). Heistä työntekijöitä oli 70 (66) ja toimihenkilöitä 43 (39).

YHTIÖKOKOUS 2017

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset sekä hallituksen järjestäytymiseen liittyvät päätökset on julkistettu erillisillä pörssitiedotteilla 23.3.2017.

OSAKKEET

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.6.2017 oli 6 496 505 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 3 351 976 kappaletta 1.1.-30.6.2017 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 8 030 259 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 1,59 euroa, ylin 3,19 euroa ja keskikurssi 2,40 euroa. Päätöskurssi 30.6.2017 oli 2,71 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 17,6 miljoonaa euroa.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 4,7 prosenttia.

ASPOCOMPIN LIIKETOIMINTA

Aspocomp on vaativiin piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys, joka palvelee asiakkaitaan koko tuotteen elinkaaren ajan. Piirilevyjen myynnin ja valmistuksen ohella Aspocomp tarjoaa niihin liittyviä suunnittelu- ja logistiikkapalveluita sekä teknologiaratkaisuja. Aspocomp luo lisäarvoa asiakkailleen yksilölliset tarpeet huomioivilla

tuotteillaan ja ratkaisuillaan, vahvalla valmistuksen ja teknologian osaamisellaan sekä nopealla ja luotettavalla toimituksellaan.

Aspocomp on laajentunut useita toimialoja ja markkina-alueita palvelevaksi yhtiöksi, jonka asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian ja puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.

Aspocomp tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman piirilevyjen suunnitteluun ja valmistukseen liittyviä palveluita yhdessä valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Laaja ja osaava kumppaniverkosto yhdessä Aspocompin oman valmistuksen kanssa mahdollistaa asiakkaille kustannustehokkaan tavan hankkia piirilevyt koko tuotteen elinkaaren ajan yhdestä paikasta. Aspocompin palvelut kattavat sopivimman volyymivalmistajan valinnan, tuotteen teknisen tiedon välityksen, laadunvarmistuksen ja logistiset palvelut.

Aspocompin oma valmistusyksikkö Oulussa keskittyy prototyyppi- ja pikatoimituksiin sekä uusien tuotteiden ja piirilevyteknologioiden kehittämiseen ja tuotteistamiseen yhdessä asiakkaiden kanssa. Oulun tehdas valmistaa HDI- (High Density Interconnection), monikerrosja erikoismateriaalipiirilevyjä. Piirilevytehdas pystyy erittäin nopeisiin toimituksiin rakenteeltaan monimutkaisten piirilevyjen osalta ja pystyy näin ollen auttamaan asiakkaistaan hyvinkin monimuotoisissa ja vaativissa tarpeissa

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia ja liiketulosprosentin arvioidaan paranevan vuodesta 2016. Vuoden 2016 liikevaihto oli 21,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 3 prosenttia liikevaihdosta.

ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ

Riippuvuus isoista asiakkaista

Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, pääosa liikevaihdosta muodostuu muutamalta asiakkaalta. Aspocompilla ei ole vielä riittävästi keskisuuria asiakkaita, vaan yhtiö on edelleen liian riippuvainen isoista asiakkaista. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle.

Markkinoiden kehitys

Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Pitkittynyt laskusuhdanne on lisännyt kilpailua pikatoimituksien ja lyhyiden valmistussarjojen osalta ja vaikuttanut negatiivisesti sekä kysyntään että hintoihin. Vastaavasti piirilevyjen ylikysyntä lisää pikatoimitustarpeita ja vähentää kilpailua lyhyissä sarjoissa volyymivalmistajien keskittyessä optimoimaan kapasiteetin käyttöasteitaan.

Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.

Maksuvalmius

Vaikka yhtiön maksuvalmius on parantunut selvästi operatiivisen liiketoiminnan tulosparannuksen myötä, yhtiö on edelleen riippuvainen suurten asiakkaiden synnyttämästä liikevaihdosta. Maksuvalmiusriskiä hallitaan tarvittaessa factoring-rahoituksella ja luottolimiitillä.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2017 taloudellisen tiedon seuraavasti:

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu: torstaina 26.10.2017, arviolta klo 9.00

LAATIMISPERIAATTEET

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden tietoja ei ole tilintarkastettu. Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Puolivuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2016, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 1.1.2017 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia ja on arvioinut, ettei niillä ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

LAAJA TULOSLASKELMA

Huhti-kesäkuu

1 000 € 4-6/2017 4-6/2016
Liikevaihto 5 591 100 % 5 331 100 % 5 %
Liiketoiminnan muut tuotot 2 0 % 17 0 % -88 %
Aine- ja tarvikekulut -2 541 -45 % -2 287 -43 % 11 %
Henkilöstökulut -1 643 -29 % -1 603 -30 % 2 %
Liiketoiminnan muut kulut -1 076 -19 % -1 047 -20 % 3 %
Poistot ja arvonalentumiset -271 -5 % -248 -5 % 9 %
Liiketulos 62 1 % 163 3 % -62 %
Rahoitustuotot ja -kulut -13 0 % -19 0 % -34 %
Voitto/tappio ennen veroja 50 1 % 144 3 % -65 %
Tuloverot -2 0 % 0 0 %
Katsauskauden voitto/tappio 48 1 % 144 3 % -67 %
Muut laajan tuloksen erät
Erät, joita ei siirretä
tulosvaikutteisiksi:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteisiksi:
0 0 % 0 0 %
Muuntoerot 5 0 % 0 0 %
Muut laajan tuloksen erät 5 0 % 0 0 %
Katsauskauden laaja tulos 53 1 % 144 3 % -63 %
Osakekohtainen tulos
Laimentamaton 0,01 euroa 0,02 euroa -50 %
Laimennettu 0,01 euroa 0,02 euroa -50 %

Tammi-kesäkuu

1 000 € 1-6/2017 1-6/2016 Muutos
1-12/2016
Liikevaihto 11 260 100 % 9 468 100 % 19 % 21 623 100 %
Liiketoiminnan muut tuotot 21 0 % 20 0 % 6 % 38 0 %
Aine- ja tarvikekulut -5 043 -45 % -4 004 -42 % 26 % -9 159 -42 %
Henkilöstökulut -3 179 -28 % -3 171 -33 % 0 % -6 216 -29 %
Liiketoiminnan muut kulut -2 255 -20 % -2 080 -22 % 8 % -4 530 -21 %
Poistot ja arvonalentumiset -549 -5 % -511 -5 % 8 % -1 066 -5 %
Liiketulos 253 2 % -278 -3 % 191 % 690 3 %
Rahoitustuotot ja -kulut -25 0 % -45 0 % -45 % -68 0 %
Voitto/tappio ennen veroja 229 2 % -323 -3 % 171 % 622 3 %
Tuloverot -3 0 % -1 0 % 412 2 %
Tilikauden voitto/tappio 225 2 % -324 -3 % 170 % 1 034 5 %
Muut laajan tuloksen erät
Erät, joita ei siirretä
tulosvaikutteisiksi: 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Erät, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoerot 5 0 % 2 0 % - 2 0 %
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 5 0 % 2 0 % - 2 0 %
Tilikauden laaja tulos 230 2 % -321 -3 % 172 % 1 036 5 %
Osakekohtainen tulos
Laimentamaton 0,04 euroa -0,05 euroa 180 % 0,16 euroa
Laimennettu 0,04 euroa -0,05 euroa 180 % 0,16 euroa

TASE

1 000 € 6/2017 6/2016 Muutos 12/2016
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 3 253 3 115 4 % 3 216
Aineelliset hyödykkeet 2 179 1 803 21 % 2 499
Myytävissä olevat sijoitukset 15 15 0 % 15
Laskennalliset verosaamiset 3 017 2 595 16 % 3 017
Pitkäaikaiset varat yhteensä 8 465 7 528 12 % 8 747
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 2 693 2 365 14 % 2 622
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 995 3 792 5 % 4 117
Rahavarat 485 270 80 % 258
Lyhytaikaiset varat yhteensä 7 174 6 426 12 % 6 998
Varat yhteensä 15 639 13 955 12 % 15 744
Oma pääoma ja velat
Osakepääoma 1 000 1 000 0 % 1 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 266 4 141 3 % 4 255
Kertyneet voittovarat 5 615 4 027 39 % 5 384
Oma pääoma yhteensä 10 881 9 168 19 % 10 639
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 751 108 596 % 819
Muut pitkäaikaiset velat 357 358 0 % 357
Laskennalliset verovelat 19 12 65 % 19
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 191 1 505 -87 % 693
Osto- ja muut velat 3 439 2 804 23 % 3 217
Velat yhteensä 4 758 4 787 -1 % 5 105
Oma pääoma ja velat yhteensä 15 639 13 955 12 % 15 744

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

Tammi-kesäkuu 2017

1 000€ pääoma
Osake
rahastot
Muut
Muuntoerot voitto-varat
Kertyneet
yhteensä
ma
ma
pääo
O
Oma pääoma 1.1.2017 1 000 4 255 -1 5 386 10 639
Laaja tulos
Katsauskauden tulos 225 225
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot 5 5
Laaja tulos yhteensä 0 0 5 225 230
Liiketoimet omistajien kanssa
Osakepalkitseminen 11 0 11
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 11 0 0 11
Oma pääoma 30.6.2017 1 000 4 266 4 5 611 10 881
Tammi-kesäkuu 2016
Oma pääoma 1.1.2016 1 000 4 117 -3 4 351 9 465
Laaja tulos
Katsauskauden tulos -324 -324
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot 2 2
Laaja tulos yhteensä 0 0 2 -324 -321
Liiketoimet omistajien kanssa
Osakepalkitseminen 25 0 25
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 25 0 0 25
Oma pääoma 30.6.2016 1 000 4 141 0 4 027 9 168

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 € 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016
Katsauskauden tulos 225 -324 1 034
Oikaisut 577 601 795
Käyttöpääoman muutos 320 -440 -1 658
Saadut korot 1 19 0
Maksetut korot -38 -64 -78
Maksetut verot -3 -1 -2
Liiketoiminnan rahavirta 1 081 -208 91
Investoinnit -332 -86 -397
Käyttöomaisuusmyynnit 35 3 20
Investointien rahavirta -298 -83 -377
Lainojen nostot 0 512 1 046
Lainojen takaisinmaksut -557 -219 -860
Osakemerkinnöistä saadut maksut 0 0 89
Rahoituksen rahavirta -557 293 276
Rahavarojen muutos 227 1 -10
Rahavarat tilikauden alussa 258 268 268
Rahavarat katsauskauden lopussa 485 270 258
Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
Liikevaihto, M€ 5,6 5,7 6,6 5,6 5,3
Käyttökate, M€ 0,3 0,5 1,1 0,4 0,4
Liiketulos, M€ 0,1 0,2 0,8 0,2 0,2
% liikevaihdosta 1 % 3 % 12 % 3 % 3 %
Tulos ennen veroja, M€ 0,0 0,2 0,8 0,1 0,1
% liikevaihdosta 1 % 3 % 12 % 2 % 3 %
Tilikauden tulos, M€ 0,0 0,2 1,2 0,1 0,1
% liikevaihdosta 1 % 3 % 19 % 2 % 3 %
Omavaraisuusaste, % 70 % 70 % 68 % 64 % 66 %
Gearing, % 4 % 6 % 12 % 16 % 15 %
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen, M€ 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1
% liikevaihdosta 3 % 3 % 3 % 2 % 1 %
Henkilöstö kauden lopussa 113 106 108 109 105
Tulos/osake (EPS), € 0,01 0,03 0,19 0,02 0,02
Oma pääoma/osake, € 1,67 1,67 1,64 1,45 1,43

TALOUDELLISET JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

Omapääoma/osake, € Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
= Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Omavaraisuusaste, %
=
Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Korolliset nettorahoitusvelat x 100
Nettovelkaantumisaste, % = Oma pääoma
Tulos/osake (EPS), € = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella

VASTUUSITOUMUKSET

1 000 € 6/2017 6/2016 12/2016
Yrityskiinnitykset 2 000 4 000 4 000
Vuokravastuut 460 551 466
Muut vastuut 21 1 528 21
Yhteensä 2 481 6 079 4 487

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Espoossa, 11.8.2017

Aspocomp Group Oyj:n hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp – piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys

Aspocomp on vaativiin piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys, joka palvelee asiakkaitaan koko tuotteen elinkaaren ajan. Piirilevyjen myynnin ja valmistuksen ohella Aspocomp tarjoaa niihin liittyviä suunnittelu- ja logistiikkapalveluita sekä teknologiaratkaisuja. Aspocomp luo lisäarvoa asiakkailleen yksilölliset tarpeet huomioivilla tuotteillaan ja ratkaisuillaan, vahvalla valmistuksen ja teknologian osaamisellaan sekä nopealla ja luotettavalla toimituksellaan. Laaja ja osaava kumppaniverkosto yhdessä Aspocompin oman valmistuksen kanssa mahdollistaa asiakkaille kustannustehokkaan tavan hankkia piirilevyt koko tuotteen elinkaaren ajan yhdestä paikasta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian ja puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.

www.aspocomp.com

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.