AI assistant
Aspocomp Group Oyj — Interim / Quarterly Report 2017
Aug 11, 2017
3301_ir_2017-08-11_072b27fd-7e54-48a9-9dfa-b76bc27bf46c.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
ASPOCOMPIN PUOLIVUOSIKATSAUS 2017
Tunnusluvut 4–6/2017 lyhyesti
| 4-6/2017 | 4-6/2016 | Muutos * | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 5,6 | 5,3 | 0,3 |
| M€ | M€ | M€ | |
| Käyttökate (EBITDA) | 0,3 | 0,4 | -0,1 |
| M€ | M€ | M€ | |
| Liiketulos | 0,1 | 0,2 | -0,1 |
| M€ | M€ | M€ | |
| % liikevaihdosta | 1,1 | 3,1 | -1,9 |
| % | % | %-yks. | |
| Osakekohtainen tulos | 0,01 | 0,02 | -0,02 |
| € | € | € |
Tunnusluvut 1–6/2017 lyhyesti
| 1-6/2017 | 1-6/2016 | Muutos * | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 11,3 M€ | 9,5 M€ | 1,8 M€ |
| Käyttökate (EBITDA) | 0,8 M€ | 0,2 M€ | 0,6 M€ |
| Liiketulos | 0,3 M€ | -0,3 M€ | 0,5 M€ |
| % liikevaihdosta | 2,3 % | -2,9 % | 5,2 %-yks. |
| Osakekohtainen tulos | 0,04 € | -0,05 € | 0,09 € |
| Liiketoiminnan rahavirta | 1,1 M€ | -0,2 M€ | 1,3 M€ |
| Omavaraisuusaste | 69,6 % | 65,7 % | 3,9 %-yks. |
| Tilauskanta kauden lopussa | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 0,1 M€ |
* Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia ja liiketulosprosentin arvioidaan paranevan vuodesta 2016. Vuoden 2016 liikevaihto oli 21,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 3 prosenttia liikevaihdosta.
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
"Myynnin kasvu jatkui toisella neljänneksellä. Liikevaihtoa kertyi 5,6 miljoonaa euroa (5,3 M€ 4-6/2016), joka on 0,3 miljoonaa euroa eli 5 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin.
Liikevaihdon kasvu toisella neljänneksellä painottui volyymivalmistuksen tuotteisiin ja niissä kasvua kertyi noin 55 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vastaavasti oman tuotannon toimitukset laskivat hieman, johtuen asiakkaiden tuotekehitysprojektien ajoituksista.
Vahvin kasvu toisella neljänneksellä kohdistui teollisuuselektroniikan ja autoteollisuuden tuotteisiin. Myös turvallisuus- ja puolustusteollisuuteen sekä puolijohdekomponenttien testaukseen toimitetut piirilevyt olivat nousussa. Tietoliikenneverkoissa kysyntä laski hieman.
Ensimmäisen vuosipuoliskon kasvu ylti 19 prosenttiin myynnin ollessa 11,3 miljoonaa euroa (9,5 M€ 1-6/2016).
Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,1 miljoonaa euroa (0,2 M€ 4-6/2016). Liiketulosta rasitti erityisesti kysynnän vaihtelut omassa tuotannossa sekä normaalia korkeammat kunnossapitokustannukset kesäkuussa. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos nousi 0,3 miljoonaan euroon (-0,3 M€ 1-6/2016).
Rahavirta pysyi vahvana sitoutuneen käyttöpääoman pienentyessä ja oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,1 miljoonaa euroa (-0,2 M€).
Asiakashankinta on jatkunut myönteisesti alkuvuonna. Yhtiö on saanut useita evaluointitilauksia sekä toimittajahyväksyntöjä uusilta merkittäviltä asiakkailta.
Yhtiön tilauskanta kasvoi 9 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja oli samalla 2,4 miljoonan euron tasolla kuin vuotta aiemmin. Tilauskannan arvioidaan tukevan myönteistä liikevaihdon ja liiketuloksen kehitystä loppuvuodelle."
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Huhti-kesäkuu 2017
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 5,6 miljoonaa euroa (5,3 M€ 4-6/2016), kasvaen 5 prosenttia huhti-kesäkuusta 2016. Piirilevyjen kysyntä painoittui toisella vuosineljänneksellä volyymivalmistuksen tuotteisiin. Asiakkaiden tuotekehitysprojektien ajoituksista johtuen oman tuotannon toimitukset laskivat hieman.
Vahvin kasvu kohdistui teollisuuselektroniikan ja autoteollisuuden tuotteisiin. Myös turvallisuus- ja puolustusteollisuuteen sekä puolijohdekomponenttien testaukseen toimitettujen piirilevyjen myynti kasvoi. Toimitukset tietoliikenneverkkoasiakkaille laskivat hieman.
Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 51 prosenttia (52 % 4-6/2016). Maantieteellisesti liikevaihdosta 96 prosenttia kertyi Euroopasta (92 %), 1 prosentti Aasiasta (6 %) ja 3 prosenttia Pohjois-Amerikasta (2 %).
Liiketulos oli 0,1 miljoonaa euroa (0,2 M€ 4-6/2016). Kysynnän kausivaihtelut omassa tuotannossa ja Oulun tehtaan normaalia korkeammat kunnossapitokustannukset heikensivät liiketulosta.
Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos 0,01 euroa (0,02 €).
Ensimmäinen vuosipuolisko 2017
Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 11,3 miljoonaa euroa (9,5 M€ 1-6/2016), 19 prosenttia enemmän kuin tammi-kesäkuussa 2016.
Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 51 prosenttia (50 % 1-6/2016). Maantieteellisesti liikevaihdosta 97 prosenttia kertyi Euroopasta (90 %), 1 prosenttia Aasiasta (6 %) ja 2 prosenttia Pohjois-Amerikasta (4 %).
Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa (-0,3 M€ 1-6/2016).
Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos 0,04 euroa (- 0,05 €).
INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS
Katsauskauden investoinnit olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,1 M€ 1-6/2016).
Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.
RAHAVIRTA JA RAHOITUS
Katsauskauden rahavirta pysyi vahvana sitoutuneen käyttöpääoman pienentyessä ja oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,1 miljoonaa euroa (-0,2 M€ 1-6/2016).
Rahavirta investointien jälkeen oli 0,8 miljoona euroa (-0,3 M€).
Kassavarat kauden lopussa olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,3 M€ 6/2016). Korolliset velat olivat 0,9 miljoonaa euroa (1,6 M€ 6/2016). Nettovelkaantumisaste oli 4,2 prosenttia (14,6 %). Korottomat velat olivat 3,8 miljoonaa euroa (3,2 M€). Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 69,6 prosenttia (65,7 %).
Yhtiöllä on 0,5 miljoonan euron luottolimiitti, joka ei ollut käytössä katsauskauden lopussa. Lisäksi yhtiöllä on laskuluototussopimus (factoring), josta oli käytössä 0,0 miljoonaa euroa (0,6 M€).
HENKILÖSTÖ
Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 109 henkilöä (104 1-6/2016). Henkilöstön määrä 30.6.2017 oli 113 (105 6/2016). Heistä työntekijöitä oli 70 (66) ja toimihenkilöitä 43 (39).
YHTIÖKOKOUS 2017
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset sekä hallituksen järjestäytymiseen liittyvät päätökset on julkistettu erillisillä pörssitiedotteilla 23.3.2017.
OSAKKEET
Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.6.2017 oli 6 496 505 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan.
Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 3 351 976 kappaletta 1.1.-30.6.2017 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 8 030 259 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 1,59 euroa, ylin 3,19 euroa ja keskikurssi 2,40 euroa. Päätöskurssi 30.6.2017 oli 2,71 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 17,6 miljoonaa euroa.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 4,7 prosenttia.
ASPOCOMPIN LIIKETOIMINTA
Aspocomp on vaativiin piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys, joka palvelee asiakkaitaan koko tuotteen elinkaaren ajan. Piirilevyjen myynnin ja valmistuksen ohella Aspocomp tarjoaa niihin liittyviä suunnittelu- ja logistiikkapalveluita sekä teknologiaratkaisuja. Aspocomp luo lisäarvoa asiakkailleen yksilölliset tarpeet huomioivilla
tuotteillaan ja ratkaisuillaan, vahvalla valmistuksen ja teknologian osaamisellaan sekä nopealla ja luotettavalla toimituksellaan.
Aspocomp on laajentunut useita toimialoja ja markkina-alueita palvelevaksi yhtiöksi, jonka asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian ja puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.
Aspocomp tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman piirilevyjen suunnitteluun ja valmistukseen liittyviä palveluita yhdessä valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Laaja ja osaava kumppaniverkosto yhdessä Aspocompin oman valmistuksen kanssa mahdollistaa asiakkaille kustannustehokkaan tavan hankkia piirilevyt koko tuotteen elinkaaren ajan yhdestä paikasta. Aspocompin palvelut kattavat sopivimman volyymivalmistajan valinnan, tuotteen teknisen tiedon välityksen, laadunvarmistuksen ja logistiset palvelut.
Aspocompin oma valmistusyksikkö Oulussa keskittyy prototyyppi- ja pikatoimituksiin sekä uusien tuotteiden ja piirilevyteknologioiden kehittämiseen ja tuotteistamiseen yhdessä asiakkaiden kanssa. Oulun tehdas valmistaa HDI- (High Density Interconnection), monikerrosja erikoismateriaalipiirilevyjä. Piirilevytehdas pystyy erittäin nopeisiin toimituksiin rakenteeltaan monimutkaisten piirilevyjen osalta ja pystyy näin ollen auttamaan asiakkaistaan hyvinkin monimuotoisissa ja vaativissa tarpeissa
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiön tavoitteena on systemaattisesti laajentaa palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.
Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia ja liiketulosprosentin arvioidaan paranevan vuodesta 2016. Vuoden 2016 liikevaihto oli 21,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 3 prosenttia liikevaihdosta.
ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ
Riippuvuus isoista asiakkaista
Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, pääosa liikevaihdosta muodostuu muutamalta asiakkaalta. Aspocompilla ei ole vielä riittävästi keskisuuria asiakkaita, vaan yhtiö on edelleen liian riippuvainen isoista asiakkaista. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle.
Markkinoiden kehitys
Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Pitkittynyt laskusuhdanne on lisännyt kilpailua pikatoimituksien ja lyhyiden valmistussarjojen osalta ja vaikuttanut negatiivisesti sekä kysyntään että hintoihin. Vastaavasti piirilevyjen ylikysyntä lisää pikatoimitustarpeita ja vähentää kilpailua lyhyissä sarjoissa volyymivalmistajien keskittyessä optimoimaan kapasiteetin käyttöasteitaan.
Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.
Maksuvalmius
Vaikka yhtiön maksuvalmius on parantunut selvästi operatiivisen liiketoiminnan tulosparannuksen myötä, yhtiö on edelleen riippuvainen suurten asiakkaiden synnyttämästä liikevaihdosta. Maksuvalmiusriskiä hallitaan tarvittaessa factoring-rahoituksella ja luottolimiitillä.
TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN
Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2017 taloudellisen tiedon seuraavasti:
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu: torstaina 26.10.2017, arviolta klo 9.00
LAATIMISPERIAATTEET
Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden tietoja ei ole tilintarkastettu. Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Puolivuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2016, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 1.1.2017 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia ja on arvioinut, ettei niillä ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.
LAAJA TULOSLASKELMA
Huhti-kesäkuu
| 1 000 € | 4-6/2017 | 4-6/2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 5 591 | 100 % | 5 331 | 100 % | 5 % | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 2 | 0 % | 17 | 0 % | -88 % | |
| Aine- ja tarvikekulut | -2 541 | -45 % | -2 287 | -43 % | 11 % | |
| Henkilöstökulut | -1 643 | -29 % | -1 603 | -30 % | 2 % | |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 076 | -19 % | -1 047 | -20 % | 3 % | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -271 | -5 % | -248 | -5 % | 9 % | |
| Liiketulos | 62 | 1 % | 163 | 3 % | -62 % | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -13 | 0 % | -19 | 0 % | -34 % | |
| Voitto/tappio ennen veroja | 50 | 1 % | 144 | 3 % | -65 % | |
| Tuloverot | -2 | 0 % | 0 | 0 % | ||
| Katsauskauden voitto/tappio | 48 | 1 % | 144 | 3 % | -67 % | |
| Muut laajan tuloksen erät Erät, joita ei siirretä |
||||||
| tulosvaikutteisiksi: Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: |
0 | 0 % | 0 | 0 % | ||
| Muuntoerot | 5 | 0 % | 0 | 0 % | ||
| Muut laajan tuloksen erät | 5 | 0 % | 0 | 0 % | ||
| Katsauskauden laaja tulos | 53 | 1 % | 144 | 3 % | -63 % | |
| Osakekohtainen tulos | ||||||
| Laimentamaton | 0,01 euroa | 0,02 euroa | -50 % | |||
| Laimennettu | 0,01 euroa | 0,02 euroa | -50 % |
Tammi-kesäkuu
| 1 000 € | 1-6/2017 | 1-6/2016 | Muutos 1-12/2016 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 11 260 | 100 % | 9 468 | 100 % | 19 % | 21 623 | 100 % |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 21 | 0 % | 20 | 0 % | 6 % | 38 | 0 % |
| Aine- ja tarvikekulut | -5 043 | -45 % | -4 004 | -42 % | 26 % | -9 159 | -42 % |
| Henkilöstökulut | -3 179 | -28 % | -3 171 | -33 % | 0 % | -6 216 | -29 % |
| Liiketoiminnan muut kulut | -2 255 | -20 % | -2 080 | -22 % | 8 % | -4 530 | -21 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -549 | -5 % | -511 | -5 % | 8 % | -1 066 | -5 % |
| Liiketulos | 253 | 2 % | -278 | -3 % | 191 % | 690 | 3 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -25 | 0 % | -45 | 0 % | -45 % | -68 | 0 % |
| Voitto/tappio ennen veroja | 229 | 2 % | -323 | -3 % | 171 % | 622 | 3 % |
| Tuloverot | -3 | 0 % | -1 | 0 % | 412 | 2 % | |
| Tilikauden voitto/tappio | 225 | 2 % | -324 | -3 % | 170 % | 1 034 | 5 % |
| Muut laajan tuloksen erät | |||||||
| Erät, joita ei siirretä | |||||||
| tulosvaikutteisiksi: | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin | |||||||
| siirtää tulosvaikutteisiksi: | |||||||
| Muuntoerot | 5 | 0 % | 2 | 0 % | - | 2 | 0 % |
| Muut laajan tuloksen erät yhteensä | 5 | 0 % | 2 | 0 % | - | 2 | 0 % |
| Tilikauden laaja tulos | 230 | 2 % | -321 | -3 % | 172 % | 1 036 | 5 % |
| Osakekohtainen tulos | |||||||
| Laimentamaton | 0,04 euroa | -0,05 euroa | 180 % | 0,16 euroa | |||
| Laimennettu | 0,04 euroa | -0,05 euroa | 180 % | 0,16 euroa |
TASE
| 1 000 € | 6/2017 | 6/2016 | Muutos | 12/2016 |
|---|---|---|---|---|
| Varat | ||||
| Pitkäaikaiset varat | ||||
| Aineettomat hyödykkeet | 3 253 | 3 115 | 4 % | 3 216 |
| Aineelliset hyödykkeet | 2 179 | 1 803 | 21 % | 2 499 |
| Myytävissä olevat sijoitukset | 15 | 15 | 0 % | 15 |
| Laskennalliset verosaamiset | 3 017 | 2 595 | 16 % | 3 017 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 8 465 | 7 528 | 12 % | 8 747 |
| Lyhytaikaiset varat | ||||
| Vaihto-omaisuus | 2 693 | 2 365 | 14 % | 2 622 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 3 995 | 3 792 | 5 % | 4 117 |
| Rahavarat | 485 | 270 | 80 % | 258 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 7 174 | 6 426 | 12 % | 6 998 |
| Varat yhteensä | 15 639 | 13 955 | 12 % | 15 744 |
| Oma pääoma ja velat | ||||
| Osakepääoma | 1 000 | 1 000 | 0 % | 1 000 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 4 266 | 4 141 | 3 % | 4 255 |
| Kertyneet voittovarat | 5 615 | 4 027 | 39 % | 5 384 |
| Oma pääoma yhteensä | 10 881 | 9 168 | 19 % | 10 639 |
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat | 751 | 108 | 596 % | 819 |
| Muut pitkäaikaiset velat | 357 | 358 | 0 % | 357 |
| Laskennalliset verovelat | 19 | 12 | 65 % | 19 |
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat | 191 | 1 505 | -87 % | 693 |
| Osto- ja muut velat | 3 439 | 2 804 | 23 % | 3 217 |
| Velat yhteensä | 4 758 | 4 787 | -1 % | 5 105 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 15 639 | 13 955 | 12 % | 15 744 |
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Tammi-kesäkuu 2017
| 1 000€ | pääoma Osake |
rahastot Muut |
Muuntoerot | voitto-varat Kertyneet |
yhteensä ma ma pääo O |
|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma 1.1.2017 | 1 000 | 4 255 | -1 | 5 386 | 10 639 |
| Laaja tulos | |||||
| Katsauskauden tulos | 225 | 225 | |||
| Muut laajan tuloksen erät | |||||
| Muuntoerot | 5 | 5 | |||
| Laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 5 | 225 | 230 |
| Liiketoimet omistajien kanssa | |||||
| Osakepalkitseminen | 11 | 0 | 11 | ||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Oma pääoma 30.6.2017 | 1 000 | 4 266 | 4 | 5 611 | 10 881 |
| Tammi-kesäkuu 2016 | |||||
| Oma pääoma 1.1.2016 | 1 000 | 4 117 | -3 | 4 351 | 9 465 |
| Laaja tulos | |||||
| Katsauskauden tulos | -324 | -324 | |||
| Muut laajan tuloksen erät | |||||
| Muuntoerot | 2 | 2 | |||
| Laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 2 | -324 | -321 |
| Liiketoimet omistajien kanssa | |||||
| Osakepalkitseminen | 25 | 0 | 25 | ||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Oma pääoma 30.6.2016 | 1 000 | 4 141 | 0 | 4 027 | 9 168 |
RAHAVIRTALASKELMA
| 1 000 € | 1-6/2017 | 1-6/2016 | 1-12/2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Katsauskauden tulos | 225 | -324 | 1 034 | |
| Oikaisut | 577 | 601 | 795 | |
| Käyttöpääoman muutos | 320 | -440 | -1 658 | |
| Saadut korot | 1 | 19 | 0 | |
| Maksetut korot | -38 | -64 | -78 | |
| Maksetut verot | -3 | -1 | -2 | |
| Liiketoiminnan rahavirta | 1 081 | -208 | 91 | |
| Investoinnit | -332 | -86 | -397 | |
| Käyttöomaisuusmyynnit | 35 | 3 | 20 | |
| Investointien rahavirta | -298 | -83 | -377 | |
| Lainojen nostot | 0 | 512 | 1 046 | |
| Lainojen takaisinmaksut | -557 | -219 | -860 | |
| Osakemerkinnöistä saadut maksut | 0 | 0 | 89 | |
| Rahoituksen rahavirta | -557 | 293 | 276 | |
| Rahavarojen muutos | 227 | 1 | -10 | |
| Rahavarat tilikauden alussa | 258 | 268 | 268 | |
| Rahavarat katsauskauden lopussa | 485 | 270 | 258 |
| Q2/2017 | Q1/2017 | Q4/2016 | Q3/2016 | Q2/2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, M€ | 5,6 | 5,7 | 6,6 | 5,6 | 5,3 |
| Käyttökate, M€ | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 0,4 | 0,4 |
| Liiketulos, M€ | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,2 |
| % liikevaihdosta | 1 % | 3 % | 12 % | 3 % | 3 % |
| Tulos ennen veroja, M€ | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |
| % liikevaihdosta | 1 % | 3 % | 12 % | 2 % | 3 % |
| Tilikauden tulos, M€ | 0,0 | 0,2 | 1,2 | 0,1 | 0,1 |
| % liikevaihdosta | 1 % | 3 % | 19 % | 2 % | 3 % |
| Omavaraisuusaste, % | 70 % | 70 % | 68 % | 64 % | 66 % |
| Gearing, % | 4 % | 6 % | 12 % | 16 % | 15 % |
| Bruttoinvestoinnit | |||||
| käyttöomaisuuteen, M€ | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| % liikevaihdosta | 3 % | 3 % | 3 % | 2 % | 1 % |
| Henkilöstö kauden lopussa | 113 | 106 | 108 | 109 | 105 |
| Tulos/osake (EPS), € | 0,01 | 0,03 | 0,19 | 0,02 | 0,02 |
| Oma pääoma/osake, € | 1,67 | 1,67 | 1,64 | 1,45 | 1,43 |
TALOUDELLISET JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
| Omapääoma/osake, € | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma | ||
|---|---|---|---|
| = | Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä | ||
| Omavaraisuusaste, % = |
Oma pääoma | x 100 | |
| Taseen loppusumma - saadut ennakot | |||
| Korolliset nettorahoitusvelat | x 100 | ||
| Nettovelkaantumisaste, % | = | Oma pääoma | |
| Tulos/osake (EPS), € | = | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos | |
| Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo | |||
| Käyttökate | = | Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella |
VASTUUSITOUMUKSET
| 1 000 € | 6/2017 | 6/2016 | 12/2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Yrityskiinnitykset | 2 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Vuokravastuut | 460 | 551 | 466 | |
| Muut vastuut | 21 | 1 528 | 21 | |
| Yhteensä | 2 481 | 6 079 | 4 487 |
Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.
Espoossa, 11.8.2017
Aspocomp Group Oyj:n hallitus
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.
Aspocomp – piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys
Aspocomp on vaativiin piirilevyteknologioihin erikoistunut palveluyritys, joka palvelee asiakkaitaan koko tuotteen elinkaaren ajan. Piirilevyjen myynnin ja valmistuksen ohella Aspocomp tarjoaa niihin liittyviä suunnittelu- ja logistiikkapalveluita sekä teknologiaratkaisuja. Aspocomp luo lisäarvoa asiakkailleen yksilölliset tarpeet huomioivilla tuotteillaan ja ratkaisuillaan, vahvalla valmistuksen ja teknologian osaamisellaan sekä nopealla ja luotettavalla toimituksellaan. Laaja ja osaava kumppaniverkosto yhdessä Aspocompin oman valmistuksen kanssa mahdollistaa asiakkaille kustannustehokkaan tavan hankkia piirilevyt koko tuotteen elinkaaren ajan yhdestä paikasta.
Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian ja puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.
www.aspocomp.com
Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.