AI assistant
Aspocomp Group Oyj — Interim / Quarterly Report 2016
Aug 4, 2016
3301_ir_2016-08-04_57df9494-a573-494c-ad01-f7a2103071d9.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
ASPOCOMPIN PUOLIVUOSIKATSAUS 2016
Tunnusluvut 4–6/2016 lyhyesti
| 4-6/2016 | 4-6/2015 | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 5,3 M€ | 4,4 M€ | 1,0 M€ |
| Käyttökate (EBITDA) | 0,4 M€ | -0,2 M€ | 0,6 M€ |
| Vertailukelpoinen liiketulos | 0,2 M€ | -0,3 M€ | 0,5 M€ |
| % liikevaihdosta | 3,1 % | -7,0 % | 10,1 %-yks. |
| Liiketulos | 0,2 M€ | -0,5 M€ | 0,7 M€ |
| % liikevaihdosta | 3,1 % | -11,6 % | 14,6 %-yks. |
| Osakekohtainen tulos | 0,02 € | -0,08 € | 0,11 € |
Tunnusluvut 1–6/2016 lyhyesti
| 1-6/2016 | 1-6/2015 | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 9,5 M€ | 8,9 M€ | 0,5 M€ |
| Käyttökate (EBITDA) | 0,2 M€ | 0,2 M€ | 0,0 M€ |
| Vertailukelpoinen liiketulos | -0,3 M€ | -0,2 M€ | -0,1 M€ |
| % liikevaihdosta | -2,9 % | -2,1 % | -0,8 %-yks. |
| Liiketulos | -0,3 M€ | -0,4 M€ | 0,1 M€ |
| Osakekohtainen tulos | -0,05 € | -0,06 € | 0,01 € |
| Liiketoiminnan rahavirta | -0,2 M€ | 0,2 M€ |
-0,4 M€ |
| Omavaraisuusaste | 65,7 % | 74,0 % | -8,3 %-yks. |
| Tilauskanta kauden lopussa | 2,4 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ |
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen arvioidaan muodostuvan positiiviseksi. Vuoden 2015 liikevaihto oli 17,5 miljoonaa euroa ja liiketulos -1,2 miljoonaa euroa.
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
"Myynti kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 5,3 miljoonaan euroon ja oli 1,2 miljoonaa euroa korkeampi kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Edellisen vuoden toiseen neljännekseen verrattuna kasvua kertyi 1,0 miljoona euroa eli 22 %. Kysyntä parani erityisesti autoteollisuusasiakkaiden vetämänä, mutta myös telekommunikaatioasiakkaiden tuotekehitystä tukevien piirilevyjen menekki piristyi heikon alkuvuoden jälkeen. Kasvun
painopiste oli kuluneella neljänneksellä Keski-Eurooppassa ja siellä erityisesti Saksassa, joka on Euroopan suurin piirilevymarkkina.
Yhtiön tilauskanta jatkoi nousua koko toisen neljänneksen ajan ja oli 2,4 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Tilauskannan nousu johtui pääosin autoteollisuusasiakkaiden uusista projekteista.
Toisen vuosineljänneksen liiketulos nousi 0,2 miljoonaan euroon ollen reilut 3 % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liiketulos parani vuoden takaisesta neljänneksestä 0,5 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos jäi vielä 0,3 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Vahvan tilauskannan arvioidaan tukevan myönteistä tuloskehitystä loppuvuodelle."
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Huhti-kesäkuu 2016
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 5,3 miljoonaa euroa, 22 prosenttia enemmän kuin huhti-kesäkuussa 2015. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 52 prosenttia (48 % 4-6/2015). Maantieteellisesti liikevaihdosta 92 prosenttia kertyi Euroopasta (92 %), 6 prosenttia Aasiasta (7 %) ja 2 prosenttia Pohjois-Amerikasta (1 %). Autoteollisuusasiakkaiden tilaukset kasvoivat selvästi ja telekommunikaatioasiakkaiden toimitukset paranivat heikon alkuvuoden jälkeen.
Liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa (-0,5 M€ 4-6/2015).
Toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liiketulos on 0,5 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin.
Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos 0,02 euroa (- 0,08 €).
Ensimmäinen vuosipuolisko 2016
Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 9,5 miljoonaa euroa (8,9 M€ 1-6/2015), 6 prosenttia enemmän kuin tammi-kesäkuussa 2015.
Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 50 prosenttia (47 % 1-6/2015). Maantieteellisesti liikevaihdosta 90 prosenttia kertyi Euroopasta (94 %), 6 prosenttia Aasiasta (5 %) ja 4 prosenttia Pohjois-Amerikasta (1 %).
Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,4 M€ 1-6/2015). Vertailukelpoinen liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,2 M€, sisältäen Teuvan tehtaan alasajon kulut).
Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos -0,05 euroa (-0,06 €).
INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS
Katsauskauden investoinnit olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,4 M€ 1-6/2015).
Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.
RAHAVIRTA JA RAHOITUS
Tilikauden liiketoiminnan rahavirta oli -0,2 miljoonaa euroa (0,2 M€ 1-6/2015).
Rahavirta investointien jälkeen oli -0,3 miljoona euroa (-0,2 M€).
Kassavarat kauden lopussa olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,4 M€ 6/2015). Korolliset velat olivat 1,6 miljoonaa euroa (0,9 M€ 6/2015). Nettovelkaantumisaste oli 14,6 prosenttia (4,7 %). Korottomat velat olivat 3,2 miljoonaa euroa (2,5 M€). Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 65,7 prosenttia (74,0 %).
Yhtiöllä on 0,75 miljoonan euron luottolimiitti, josta oli käytössä raportointikauden lopussa 0,6 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on laskuluototussopimus (factoring), josta oli käytössä 0,6 miljoonaa euroa.
HENKILÖSTÖ
Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 104 henkilöä (130 1-6/2015). Henkilöstön määrä 30.6.2016 oli 105 (110 6/2015). Heistä työntekijöitä oli 66 (67) ja toimihenkilöitä 39 (43).
YHTIÖKOKOUS 2016
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset sekä hallituksen järjestäytymiseen liittyvät päätökset on julkistettu erillisillä pörssitiedotteilla 7.4.2016.
OSAKKEET
Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.6.2016 oli 6 406 505 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan.
Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 2 130 611 kappaletta 1.1.-30.6.2016 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 2 542 860 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 0,97 euroa, ylin 1,55 euroa ja keskikurssi 1,19 euroa. Päätöskurssi 30.6.2016 oli 1,13 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 7,2 miljoonaa euroa.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 6 prosenttia.
ASPOCOMPIN LIIKETOIMINTA
Aspocomp myy ja valmistaa piirilevyjä sekä tarjoaa piirilevyihin liittyviä suunnittelu- ja logistiikkapalveluja. Aspocompin oma valmistusyksikkö Oulussa muodostaa liiketoiminnan ytimen. Oulun tehtaalla keskitytään prototyyppi- ja pikatoimituksiin sekä uusien piirilevyteknologioiden tuotteistamiseen yhteistyössä asiakkaiden tuotesuunnittelun kanssa. Lisäksi Aspocomp tarjoaa asiakkailleen teknologiaratkaisuja sekä kilpailukykyisempiä tuotteita palveluliiketoiminnan keinoin.
Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, teollisuus- ja autoelektroniikka sekä terveydenhuollon järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.
Oulun tehdas valmistaa HDI- (High Density Interconnection), monikerros- ja erikoismateriaalipiirilevyjä. Se pystyy erittäin nopeisiin toimituksiin myös rakenteeltaan monimutkaisten piirilevyjen osalta. Aspocompin HDI tuotekehitys ja tuotteistaminen on
keskitetty Ouluun. Lisäksi Oulussa kehitetään piirilevyjen lämmönhallintaan liittyviä teknologioita.
Elektroniikan toimitusketjuissa tapahtuu aika ajoin häiriötilanteita, jotka aiheuttavat äkillisiä volyymitarpeita. Syynä voi olla häiriö itse piirilevyjen volyymitoimituksissa ylikysynnän, onnettomuuden, luonnonmullistuksen tai lomakauden takia. Toisaalta häiriö minkä tahansa piirilevylle ladottavan komponentin toimituksissa saattaa aiheuttaa muutoksen piirilevyssä. Muutoksesta aiheutuvan äkillisen tarpeen tyydyttäminen on hankalaa ja kustannustehotonta pitkiä sarjoja valmistavalle volyymitoimittajalle. Edellä mainituissa tilanteissa Aspocompin Oulun tehdas pystyy hetkellisesti paikkaamaan äkillisesti syntynyttä volyymitarvetta.
Oman valmistuksen lisäksi Aspocomp tarjoaa asiakkailleen piirilevyjen välityspalveluja. Palvelu sisältää sopivimman volyymivalmistajan valinnan, tuotteen teknisen tiedon välityksen, laadunvarmistuksen ja logistiset palvelut. Välityspalvelu täydentää Aspocompin omaa valmistuspalvelua siten, että asiakas voi halutessaan ostaa piirilevynsä koko tuotteen elinkaaren ajan yhdestä paikasta kustannustehokkaasti. Aspocompin oman valmistuksen kautta jatkuvasti päivittyvä kokemus piirilevyteknologioista takaa asiakkaille parhaan tietämyksen ja palvelun.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiö pyrkii systemaattisesti laajentamaan palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.
Yhtiö arvioi helmikuussa alkaneen kysynnän piristymisen jatkuvan ja koko vuoden muodostuvan kokonaisuudessaan viime vuotta paremmaksi. Yhtiö arvioi kasvavansa erityisesti autoteollisuudessa, teollisuuselektroniikassa ja erityyppisissä turvallisuussovelluksissa. Lisäksi uuden sukupolven tuotekehityshankkeiden arvioidaan tuovan kasvua tietoliikennelaitteissa.
Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen arvioidaan muodostuvan positiiviseksi. Vuoden 2015 liikevaihto oli 17,5 miljoonaa euroa ja liiketulos -1,2 miljoonaa euroa.
ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ
Riippuvuus isoista asiakkaista
Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, pääosa liikevaihdosta muodostuu muutamalta asiakkaalta. Aspocompilla ei ole vielä riittävästi keskisuuria asiakkaita, vaan yhtiö on edelleen liian riippuvainen isoista asiakkaista. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle.
Markkinoiden kehitys
Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Pitkittynyt laskusuhdanne on lisännyt kilpailua pikatoimituksien ja lyhyiden valmistussarjojen osalta ja vaikuttanut negatiivisesti sekä kysyntään että hintoihin. Vastaavasti piirilevyjen ylikysyntä lisää pikatoimitustarpeita ja vähentää kilpailua lyhyissä sarjoissa volyymivalmistajien keskittyessä optimoimaan kapasiteetin käyttöasteitaan.
Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.
Maksuvalmius
Kuukausittain päivitetyn kassavirtaennusteen perusteella yhtiö arvioi, että yhtiön käyttäpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin, mikäli yhtiön myynti ja tuotannon kulurakenne kehittyvät ennustetuin tavoin eikä yhtiön rahoituksen saatavuudessa tapahdu odottamattomia heikentymisiä.
TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN
Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2016 taloudellisen tiedon seuraavasti:
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu: torstaina 28.10.2016, arviolta klo 9.00
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET
Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden tietoja ei ole tilintarkastettu. Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Puolivuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2015, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 1.1.2016 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia ja on arvioinut, ettei niillä ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.
LAAJA TULOSLASKELMA
Huhti-kesäkuu
| 4-6/2016 | Muutos | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 331 | 100 % | 4 365 | 100 % | 22 % |
| 17 | 0 % | 5 | 0 % | 237 % |
| -2 287 | -43 % | -1 793 | -41 % | 28 % |
| -1 603 | -30 % | -1 579 | -36 % | 2 % |
| -1 047 | -20 % | -1 211 | -28 % | -14 % |
| -248 | -5 % | -292 | -7 % | -15 % |
| 163 | 3 % | -505 | -12 % | -132 % |
| -19 | 0 % | -30 | -1 % | -35 % |
| 144 | 3 % | -535 | -12 % | -127 % |
| 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| 144 | 3 % | -535 | -12 % | -127 % |
| 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | 2 | 0 % | -91 % |
| 0 | 0 % | 2 | 0 % | -91 % |
| 144 | 3 % | -534 | -12 % | -127 % |
| -125 % | ||||
| -125 % | ||||
| 0,02 euroa 0,02 euroa |
4-6/2015 -0,08 euroa -0,08 euroa |
Tammi-kesäkuu
| 1 000 € | 1-6/2016 | 1-6/2015 | Muutos | 1-12/2015 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 9 468 | 100 % | 8 922 | 100 % | 6 % | 17 452 | 100 % |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 20 | 0 % | 139 | 2 % | -86 % | 161 | 1 % |
| Aine- ja tarvikekulut | -4 004 | -42 % | -3 323 | -37 % | 20 % | -7 124 | -41 % |
| Henkilöstökulut | -3 171 | -33 % | -3 120 | -35 % | 2 % | -5 923 | -34 % |
| Liiketoiminnan muut kulut | -2 080 | -22 % | -2 399 | -27 % | -13 % | -4 593 | -26 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -511 | -5 % | -606 | -7 % | -16 % | -1 168 | -7 % |
| Liiketulos | -278 | -3 % | -388 | -4 % | -28 % | -1 194 | -7 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -45 | 0 % | -21 | 0 % | 117 % | -102 | -1 % |
| Voitto/tappio ennen veroja | -323 | -3 % | -409 | -5 % | -21 % | -1 295 | -7 % |
| Tuloverot | -1 | 0 % | -1 | 0 % | 277 | 2 % | |
| Tilikauden voitto/tappio | -324 | -3 % | -409 | -5 % | -21 % | -1 018 | -6 % |
| Muut laajan tuloksen erät | |||||||
| Erät, joita ei siirretä | |||||||
| tulosvaikutteisiksi: | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin | |||||||
| siirtää tulosvaikutteisiksi: | |||||||
| Muuntoerot | 2 | 0 % | -1 | 0 % | -469 % | 0 | 0 % |
| Muut laajan tuloksen erät yhteensä | 2 | 0 % | -1 | 0 % | -469 % | 0 | 0 % |
| Tilikauden laaja tulos | -321 | -3 % | -410 | -5 % | -22 % | -1 018 | -6 % |
| Osakekohtainen tulos | |||||||
| Laimentamaton | -0,05 euroa | -0,06 euroa | -17 % | -0,16 euroa | |||
| Laimennettu | -0,05 euroa | -0,06 euroa | -17 % | -0,16 euroa |
TASE
| 1 000 € | 6/2016 | 6/2015 | Muutos | 12/2015 |
|---|---|---|---|---|
| Varat | ||||
| Pitkäaikaiset varat | ||||
| Aineettomat hyödykkeet | 3 115 | 3 061 | 2 % | 3 066 |
| Aineelliset hyödykkeet | 1 803 | 2 611 | -31 % | 2 156 |
| Myytävissä olevat sijoitukset | 15 | 15 | 0 % | 15 |
| Laskennalliset verosaamiset | 2 595 | 2 311 | 12 % | 2 595 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 7 528 | 7 998 | -6 % | 7 833 |
| Lyhytaikaiset varat | ||||
| Vaihto-omaisuus | 2 365 | 2 170 | 9 % | 2 384 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 3 792 | 3 316 | 14 % | 3 311 |
| Rahavarat | 270 | 415 | -35 % | 268 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 6 426 | 5 902 | 9 % | 5 963 |
| Varat yhteensä | 13 955 | 13 900 | 0 % | 13 796 |
| Oma pääoma ja velat | ||||
| Osakepääoma | 1 000 | 1 000 | 0 % | 1 000 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 4 141 | 4 075 | 2 % | 4 117 |
| Kertyneet voittovarat | 4 027 | 5 215 | -23 % | 4 348 |
| Oma pääoma yhteensä | 9 168 | 10 290 | -11 % | 9 465 |
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat | 108 | 321 | -66 % | 129 |
| Muut pitkäaikaiset velat | 358 | 108 | 231 % | 358 |
| Laskennalliset verovelat | 12 | 8 | 46 % | 12 |
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat | 1 505 | 581 | 159 % | 1 176 |
| Osto- ja muut velat | 2 804 | 2 359 | 19 % | 2 656 |
| Velat yhteensä | 4 787 | 3 378 | 42 % | 4 331 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 13 955 | 13 900 | 0 % | 13 796 |
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Tammi-kesäkuu 2016
| 1 000€ | pääoma Osake |
rahastot Muut |
Muuntoerot | voitto-varat Kertyneet |
yhteensä ma ma pääo O |
|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma 1.1.2016 | 1 000 | 4 117 | -3 | 4 351 | 9 465 |
| Laaja tulos | |||||
| Katsauskauden tulos | -324 | -324 | |||
| Muut laajan tuloksen erät | |||||
| Muuntoerot | 2 | 2 | |||
| Laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 2 | -324 | -321 |
| Liiketoimet omistajien kanssa | |||||
| Osakepalkitseminen | 25 | 0 | 25 | ||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Oma pääoma 30.6.2016 | 1 000 | 4 141 | 0 | 4 027 | 9 168 |
| Tammi-kesäkuu 2015 | |||||
| Oma pääoma 1.1.2015 | 1 000 | 4 030 | -3 | 5 628 | 10 655 |
| Laaja tulos | |||||
| Katsauskauden tulos | -409 | -409 | |||
| Muut laajan tuloksen erät | |||||
| Muuntoerot | -1 | -1 | |||
| Laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | -1 | -409 | -410 |
| Liiketoimet omistajien kanssa | |||||
| Osakepalkitseminen | 45 | 0 | 45 | ||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| Oma pääoma 30.6.2015 | 1 000 | 4 075 | -4 | 5 219 | 10 290 |
RAHAVIRTALASKELMA
| 1 000 € | 1-6/2016 | 1-6/2015 | 1-12/2015 |
|---|---|---|---|
| Katsauskauden tulos | -324 | -409 | -1 018 |
| Oikaisut | 601 | 509 | 1 064 |
| Käyttöpääoman muutos | -440 | 122 | -28 |
| Saadut korot | 19 | 28 | 33 |
| Maksetut korot | -64 | -49 | -135 |
| Maksetut verot | -1 | -1 | -3 |
| Liiketoiminnan rahavirta | -208 | 200 | -88 |
| Investoinnit | -86 | -358 | -469 |
| Käyttöomaisuusmyynnit | 3 | 175 | 47 |
| Investointien rahavirta | -83 | -183 | -422 |
| Lainojen nostot | 512 | 15 | 747 |
| Lainojen takaisinmaksut | -219 | -352 | -704 |
| Rahoituksen rahavirta | 293 | -337 | 43 |
| Rahavarojen muutos | 1 | -320 | -467 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 268 | 735 | 735 |
| Rahavarat katsauskauden lopussa | 270 | 415 | 268 |
| Q2/2016 | Q1/2016 | Q4/2015 | Q3/2015 | Q2/2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, M€ | 5,3 | 4,1 | 4,8 | 3,8 | 4,4 |
| Käyttökate, M€ | 0,4 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 |
| Liiketulos, M€ | 0,2 | -0,4 | -0,3 | -0,5 | -0,5 |
| % liikevaihdosta | 3 % | -11 % | -7 % | -12 % | -12 % |
| Tulos ennen veroja, M€ | 0,1 | -0,5 | -0,4 | -0,5 | -0,5 |
| % liikevaihdosta | 3 % | -11 % | -8 % | -14 % | 12 % |
| Tilikauden tulos, M€ | 0,1 | -0,5 | -0,1 | -0,5 | -0,5 |
| % liikevaihdosta | 3 % | -11 % | -2 % | -14 % | -12 % |
| Omavaraisuusaste, % | 66 % | 66 % | 69 % | 75 % | 74 % |
| Gearing, % | 15 % | 18 % | 11 % | 5 % | 5 % |
| Bruttoinvestoinnit | |||||
| käyttöomaisuuteen, M€ | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| % liikevaihdosta | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 6 % |
| Henkilöstö kauden lopussa | 105 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| Tulos/osake (EPS), € | 0,02 | -0,07 | -0,01 | -0,08 | -0,08 |
| Oma pääoma/osake, € | 1,43 | 1,41 | 1,48 | 1,53 | 1,61 |
| Vertailukelpoisen liiketuloksen täsmäytys | |||||
| Liiketulos, M€ | 0,2 | -0,4 | -0,3 | -0,5 | -0,5 |
| Tehtaan alasajokulut | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 |
| Vertailukelpoinen liiketulos, M€ | 0,2 | -0,4 | -0,3 | -0,5 | -0,3 |
TALOUDELLISET JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Aspocomp esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien yhtiö uudelleen nimeää aiemmin käyttämänsä "ilman kertaluonteisia eriä" ei-IFRS tunnuslukunsa "vertailukelpoinen" tunnusluvuilla. Vertailukelpoiseen liiketulokseen kirjattavia eriä ovat merkittävät uudelleenjärjestelykulut ja arvonalentumistappiot.
Laskentakaavat ja määritelmät
| Omapääoma/osake, € | = | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä | |||||
| Omavaraisuusaste, % = |
Oma pääoma | ||||
| Taseen loppusumma - saadut ennakot | x 100 | ||||
| Nettovelkaantumisaste, % = |
Korolliset nettorahoitusvelat | x 100 | |||
| Oma pääoma | |||||
| Tulos/osake (EPS), € = |
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos | ||||
| Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo | |||||
| Käyttökate | = | Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella | |||
| Vertailukelpoinen liiketulos | = | Liiketulos oikaistuna alasajokuluilla |
VASTUUSITOUMUKSET
| 1 000 € | 6/2016 | 6/2015 | 12/2015 |
|---|---|---|---|
| Yrityskiinnitykset | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Vuokravastuut | 551 | 917 | 740 |
| Muut vastuut | 1 528 | 40 | 792 |
| Yhteensä | 6 079 | 4 957 | 5 532 |
Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.
Espoossa, 4.8.2016
Aspocomp Group Oyj:n hallitus
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.
Aspocomp – piirilevyteknologiayhtiö
Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä toteuttaen asiakkaiden piirilevytarpeet kokonaisvaltaisesti. Aspocompin kokeneet ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Tarjoamme asiakkaillemme palveluliiketoiminnan keinoin teknologiaratkaisuja ja kilpailukykyisempiä tuotteita yhdestä osoitteesta, teknologiasta ja määrästä riippumatta.
Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä, mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.
www.aspocomp.com
Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.