Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Aspocomp Group Oyj Interim / Quarterly Report 2016

Aug 4, 2016

3301_ir_2016-08-04_57df9494-a573-494c-ad01-f7a2103071d9.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

ASPOCOMPIN PUOLIVUOSIKATSAUS 2016

Tunnusluvut 4–6/2016 lyhyesti

4-6/2016 4-6/2015 Muutos
Liikevaihto 5,3 M€ 4,4 M€ 1,0 M€
Käyttökate (EBITDA) 0,4 M€ -0,2 M€ 0,6 M€
Vertailukelpoinen liiketulos 0,2 M€ -0,3 M€ 0,5 M€
% liikevaihdosta 3,1 % -7,0 % 10,1 %-yks.
Liiketulos 0,2 M€ -0,5 M€ 0,7 M€
% liikevaihdosta 3,1 % -11,6 % 14,6 %-yks.
Osakekohtainen tulos 0,02 € -0,08 € 0,11 €

Tunnusluvut 1–6/2016 lyhyesti

1-6/2016 1-6/2015 Muutos
Liikevaihto 9,5 M€ 8,9 M€ 0,5 M€
Käyttökate (EBITDA) 0,2 M€ 0,2 M€ 0,0 M€
Vertailukelpoinen liiketulos -0,3 M€ -0,2 M€ -0,1 M€
% liikevaihdosta -2,9 % -2,1 % -0,8
%-yks.
Liiketulos -0,3 M€ -0,4 M€ 0,1 M€
Osakekohtainen tulos -0,05 € -0,06 € 0,01 €
Liiketoiminnan rahavirta -0,2 M€ 0,2
M€
-0,4 M€
Omavaraisuusaste 65,7 % 74,0 % -8,3 %-yks.
Tilauskanta kauden lopussa 2,4 M€ 1,1 M€ 1,3 M€

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen arvioidaan muodostuvan positiiviseksi. Vuoden 2015 liikevaihto oli 17,5 miljoonaa euroa ja liiketulos -1,2 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

"Myynti kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 5,3 miljoonaan euroon ja oli 1,2 miljoonaa euroa korkeampi kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Edellisen vuoden toiseen neljännekseen verrattuna kasvua kertyi 1,0 miljoona euroa eli 22 %. Kysyntä parani erityisesti autoteollisuusasiakkaiden vetämänä, mutta myös telekommunikaatioasiakkaiden tuotekehitystä tukevien piirilevyjen menekki piristyi heikon alkuvuoden jälkeen. Kasvun

painopiste oli kuluneella neljänneksellä Keski-Eurooppassa ja siellä erityisesti Saksassa, joka on Euroopan suurin piirilevymarkkina.

Yhtiön tilauskanta jatkoi nousua koko toisen neljänneksen ajan ja oli 2,4 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Tilauskannan nousu johtui pääosin autoteollisuusasiakkaiden uusista projekteista.

Toisen vuosineljänneksen liiketulos nousi 0,2 miljoonaan euroon ollen reilut 3 % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liiketulos parani vuoden takaisesta neljänneksestä 0,5 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos jäi vielä 0,3 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Vahvan tilauskannan arvioidaan tukevan myönteistä tuloskehitystä loppuvuodelle."

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu 2016

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 5,3 miljoonaa euroa, 22 prosenttia enemmän kuin huhti-kesäkuussa 2015. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 52 prosenttia (48 % 4-6/2015). Maantieteellisesti liikevaihdosta 92 prosenttia kertyi Euroopasta (92 %), 6 prosenttia Aasiasta (7 %) ja 2 prosenttia Pohjois-Amerikasta (1 %). Autoteollisuusasiakkaiden tilaukset kasvoivat selvästi ja telekommunikaatioasiakkaiden toimitukset paranivat heikon alkuvuoden jälkeen.

Liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa (-0,5 M€ 4-6/2015).

Toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liiketulos on 0,5 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin.

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos 0,02 euroa (- 0,08 €).

Ensimmäinen vuosipuolisko 2016

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 9,5 miljoonaa euroa (8,9 M€ 1-6/2015), 6 prosenttia enemmän kuin tammi-kesäkuussa 2015.

Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 50 prosenttia (47 % 1-6/2015). Maantieteellisesti liikevaihdosta 90 prosenttia kertyi Euroopasta (94 %), 6 prosenttia Aasiasta (5 %) ja 4 prosenttia Pohjois-Amerikasta (1 %).

Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,4 M€ 1-6/2015). Vertailukelpoinen liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,2 M€, sisältäen Teuvan tehtaan alasajon kulut).

Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos -0,05 euroa (-0,06 €).

INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS

Katsauskauden investoinnit olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,4 M€ 1-6/2015).

Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.

RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Tilikauden liiketoiminnan rahavirta oli -0,2 miljoonaa euroa (0,2 M€ 1-6/2015).

Rahavirta investointien jälkeen oli -0,3 miljoona euroa (-0,2 M€).

Kassavarat kauden lopussa olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,4 M€ 6/2015). Korolliset velat olivat 1,6 miljoonaa euroa (0,9 M€ 6/2015). Nettovelkaantumisaste oli 14,6 prosenttia (4,7 %). Korottomat velat olivat 3,2 miljoonaa euroa (2,5 M€). Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 65,7 prosenttia (74,0 %).

Yhtiöllä on 0,75 miljoonan euron luottolimiitti, josta oli käytössä raportointikauden lopussa 0,6 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on laskuluototussopimus (factoring), josta oli käytössä 0,6 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 104 henkilöä (130 1-6/2015). Henkilöstön määrä 30.6.2016 oli 105 (110 6/2015). Heistä työntekijöitä oli 66 (67) ja toimihenkilöitä 39 (43).

YHTIÖKOKOUS 2016

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset sekä hallituksen järjestäytymiseen liittyvät päätökset on julkistettu erillisillä pörssitiedotteilla 7.4.2016.

OSAKKEET

Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.6.2016 oli 6 406 505 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan.

Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 2 130 611 kappaletta 1.1.-30.6.2016 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 2 542 860 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 0,97 euroa, ylin 1,55 euroa ja keskikurssi 1,19 euroa. Päätöskurssi 30.6.2016 oli 1,13 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 7,2 miljoonaa euroa.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 6 prosenttia.

ASPOCOMPIN LIIKETOIMINTA

Aspocomp myy ja valmistaa piirilevyjä sekä tarjoaa piirilevyihin liittyviä suunnittelu- ja logistiikkapalveluja. Aspocompin oma valmistusyksikkö Oulussa muodostaa liiketoiminnan ytimen. Oulun tehtaalla keskitytään prototyyppi- ja pikatoimituksiin sekä uusien piirilevyteknologioiden tuotteistamiseen yhteistyössä asiakkaiden tuotesuunnittelun kanssa. Lisäksi Aspocomp tarjoaa asiakkailleen teknologiaratkaisuja sekä kilpailukykyisempiä tuotteita palveluliiketoiminnan keinoin.

Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, teollisuus- ja autoelektroniikka sekä terveydenhuollon järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.

Oulun tehdas valmistaa HDI- (High Density Interconnection), monikerros- ja erikoismateriaalipiirilevyjä. Se pystyy erittäin nopeisiin toimituksiin myös rakenteeltaan monimutkaisten piirilevyjen osalta. Aspocompin HDI tuotekehitys ja tuotteistaminen on

keskitetty Ouluun. Lisäksi Oulussa kehitetään piirilevyjen lämmönhallintaan liittyviä teknologioita.

Elektroniikan toimitusketjuissa tapahtuu aika ajoin häiriötilanteita, jotka aiheuttavat äkillisiä volyymitarpeita. Syynä voi olla häiriö itse piirilevyjen volyymitoimituksissa ylikysynnän, onnettomuuden, luonnonmullistuksen tai lomakauden takia. Toisaalta häiriö minkä tahansa piirilevylle ladottavan komponentin toimituksissa saattaa aiheuttaa muutoksen piirilevyssä. Muutoksesta aiheutuvan äkillisen tarpeen tyydyttäminen on hankalaa ja kustannustehotonta pitkiä sarjoja valmistavalle volyymitoimittajalle. Edellä mainituissa tilanteissa Aspocompin Oulun tehdas pystyy hetkellisesti paikkaamaan äkillisesti syntynyttä volyymitarvetta.

Oman valmistuksen lisäksi Aspocomp tarjoaa asiakkailleen piirilevyjen välityspalveluja. Palvelu sisältää sopivimman volyymivalmistajan valinnan, tuotteen teknisen tiedon välityksen, laadunvarmistuksen ja logistiset palvelut. Välityspalvelu täydentää Aspocompin omaa valmistuspalvelua siten, että asiakas voi halutessaan ostaa piirilevynsä koko tuotteen elinkaaren ajan yhdestä paikasta kustannustehokkaasti. Aspocompin oman valmistuksen kautta jatkuvasti päivittyvä kokemus piirilevyteknologioista takaa asiakkaille parhaan tietämyksen ja palvelun.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Aspocompin liikevaihdosta merkittävä osa muodostuu pikatoimitusten ja tuotekehityssarjojen toimituksista, minkä vuoksi tilauskanta on lyhyt. Yhtiö pyrkii systemaattisesti laajentamaan palvelujaan kattaakseen asiakkaan piirilevytarpeet koko elinkaaren ajan ja siten tasapainottamaan kysynnän ja tilauskannan vaihteluja.

Yhtiö arvioi helmikuussa alkaneen kysynnän piristymisen jatkuvan ja koko vuoden muodostuvan kokonaisuudessaan viime vuotta paremmaksi. Yhtiö arvioi kasvavansa erityisesti autoteollisuudessa, teollisuuselektroniikassa ja erityyppisissä turvallisuussovelluksissa. Lisäksi uuden sukupolven tuotekehityshankkeiden arvioidaan tuovan kasvua tietoliikennelaitteissa.

Yhtiö säilyttää koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Vuonna 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen arvioidaan muodostuvan positiiviseksi. Vuoden 2015 liikevaihto oli 17,5 miljoonaa euroa ja liiketulos -1,2 miljoonaa euroa.

ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ

Riippuvuus isoista asiakkaista

Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, pääosa liikevaihdosta muodostuu muutamalta asiakkaalta. Aspocompilla ei ole vielä riittävästi keskisuuria asiakkaita, vaan yhtiö on edelleen liian riippuvainen isoista asiakkaista. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle.

Markkinoiden kehitys

Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Pitkittynyt laskusuhdanne on lisännyt kilpailua pikatoimituksien ja lyhyiden valmistussarjojen osalta ja vaikuttanut negatiivisesti sekä kysyntään että hintoihin. Vastaavasti piirilevyjen ylikysyntä lisää pikatoimitustarpeita ja vähentää kilpailua lyhyissä sarjoissa volyymivalmistajien keskittyessä optimoimaan kapasiteetin käyttöasteitaan.

Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.

Maksuvalmius

Kuukausittain päivitetyn kassavirtaennusteen perusteella yhtiö arvioi, että yhtiön käyttäpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin, mikäli yhtiön myynti ja tuotannon kulurakenne kehittyvät ennustetuin tavoin eikä yhtiön rahoituksen saatavuudessa tapahdu odottamattomia heikentymisiä.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2016 taloudellisen tiedon seuraavasti:

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu: torstaina 28.10.2016, arviolta klo 9.00

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden tietoja ei ole tilintarkastettu. Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Puolivuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2015, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 1.1.2016 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia ja on arvioinut, ettei niillä ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

LAAJA TULOSLASKELMA

Huhti-kesäkuu

4-6/2016 Muutos
5 331 100 % 4 365 100 % 22 %
17 0 % 5 0 % 237 %
-2 287 -43 % -1 793 -41 % 28 %
-1 603 -30 % -1 579 -36 % 2 %
-1 047 -20 % -1 211 -28 % -14 %
-248 -5 % -292 -7 % -15 %
163 3 % -505 -12 % -132 %
-19 0 % -30 -1 % -35 %
144 3 % -535 -12 % -127 %
0 0 % 0 0 %
144 3 % -535 -12 % -127 %
0 0 % 0 0 %
0 0 % 2 0 % -91 %
0 0 % 2 0 % -91 %
144 3 % -534 -12 % -127 %
-125 %
-125 %
0,02 euroa
0,02 euroa
4-6/2015
-0,08 euroa
-0,08 euroa

Tammi-kesäkuu

1 000 € 1-6/2016 1-6/2015 Muutos 1-12/2015
Liikevaihto 9 468 100 % 8 922 100 % 6 % 17 452 100 %
Liiketoiminnan muut tuotot 20 0 % 139 2 % -86 % 161 1 %
Aine- ja tarvikekulut -4 004 -42 % -3 323 -37 % 20 % -7 124 -41 %
Henkilöstökulut -3 171 -33 % -3 120 -35 % 2 % -5 923 -34 %
Liiketoiminnan muut kulut -2 080 -22 % -2 399 -27 % -13 % -4 593 -26 %
Poistot ja arvonalentumiset -511 -5 % -606 -7 % -16 % -1 168 -7 %
Liiketulos -278 -3 % -388 -4 % -28 % -1 194 -7 %
Rahoitustuotot ja -kulut -45 0 % -21 0 % 117 % -102 -1 %
Voitto/tappio ennen veroja -323 -3 % -409 -5 % -21 % -1 295 -7 %
Tuloverot -1 0 % -1 0 % 277 2 %
Tilikauden voitto/tappio -324 -3 % -409 -5 % -21 % -1 018 -6 %
Muut laajan tuloksen erät
Erät, joita ei siirretä
tulosvaikutteisiksi: 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Erät, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoerot 2 0 % -1 0 % -469 % 0 0 %
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 2 0 % -1 0 % -469 % 0 0 %
Tilikauden laaja tulos -321 -3 % -410 -5 % -22 % -1 018 -6 %
Osakekohtainen tulos
Laimentamaton -0,05 euroa -0,06 euroa -17 % -0,16 euroa
Laimennettu -0,05 euroa -0,06 euroa -17 % -0,16 euroa

TASE

1 000 € 6/2016 6/2015 Muutos 12/2015
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 3 115 3 061 2 % 3 066
Aineelliset hyödykkeet 1 803 2 611 -31 % 2 156
Myytävissä olevat sijoitukset 15 15 0 % 15
Laskennalliset verosaamiset 2 595 2 311 12 % 2 595
Pitkäaikaiset varat yhteensä 7 528 7 998 -6 % 7 833
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 2 365 2 170 9 % 2 384
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 792 3 316 14 % 3 311
Rahavarat 270 415 -35 % 268
Lyhytaikaiset varat yhteensä 6 426 5 902 9 % 5 963
Varat yhteensä 13 955 13 900 0 % 13 796
Oma pääoma ja velat
Osakepääoma 1 000 1 000 0 % 1 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 141 4 075 2 % 4 117
Kertyneet voittovarat 4 027 5 215 -23 % 4 348
Oma pääoma yhteensä 9 168 10 290 -11 % 9 465
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 108 321 -66 % 129
Muut pitkäaikaiset velat 358 108 231 % 358
Laskennalliset verovelat 12 8 46 % 12
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 1 505 581 159 % 1 176
Osto- ja muut velat 2 804 2 359 19 % 2 656
Velat yhteensä 4 787 3 378 42 % 4 331
Oma pääoma ja velat yhteensä 13 955 13 900 0 % 13 796

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

Tammi-kesäkuu 2016

1 000€ pääoma
Osake
rahastot
Muut
Muuntoerot voitto-varat
Kertyneet
yhteensä
ma
ma
pääo
O
Oma pääoma 1.1.2016 1 000 4 117 -3 4 351 9 465
Laaja tulos
Katsauskauden tulos -324 -324
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot 2 2
Laaja tulos yhteensä 0 0 2 -324 -321
Liiketoimet omistajien kanssa
Osakepalkitseminen 25 0 25
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 25 0 0 25
Oma pääoma 30.6.2016 1 000 4 141 0 4 027 9 168
Tammi-kesäkuu 2015
Oma pääoma 1.1.2015 1 000 4 030 -3 5 628 10 655
Laaja tulos
Katsauskauden tulos -409 -409
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot -1 -1
Laaja tulos yhteensä 0 0 -1 -409 -410
Liiketoimet omistajien kanssa
Osakepalkitseminen 45 0 45
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 45 0 0 45
Oma pääoma 30.6.2015 1 000 4 075 -4 5 219 10 290

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 € 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015
Katsauskauden tulos -324 -409 -1 018
Oikaisut 601 509 1 064
Käyttöpääoman muutos -440 122 -28
Saadut korot 19 28 33
Maksetut korot -64 -49 -135
Maksetut verot -1 -1 -3
Liiketoiminnan rahavirta -208 200 -88
Investoinnit -86 -358 -469
Käyttöomaisuusmyynnit 3 175 47
Investointien rahavirta -83 -183 -422
Lainojen nostot 512 15 747
Lainojen takaisinmaksut -219 -352 -704
Rahoituksen rahavirta 293 -337 43
Rahavarojen muutos 1 -320 -467
Rahavarat tilikauden alussa 268 735 735
Rahavarat katsauskauden lopussa 270 415 268
Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
Liikevaihto, M€ 5,3 4,1 4,8 3,8 4,4
Käyttökate, M€ 0,4 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2
Liiketulos, M€ 0,2 -0,4 -0,3 -0,5 -0,5
% liikevaihdosta 3 % -11 % -7 % -12 % -12 %
Tulos ennen veroja, M€ 0,1 -0,5 -0,4 -0,5 -0,5
% liikevaihdosta 3 % -11 % -8 % -14 % 12 %
Tilikauden tulos, M€ 0,1 -0,5 -0,1 -0,5 -0,5
% liikevaihdosta 3 % -11 % -2 % -14 % -12 %
Omavaraisuusaste, % 66 % 66 % 69 % 75 % 74 %
Gearing, % 15 % 18 % 11 % 5 % 5 %
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen, M€ 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3
% liikevaihdosta 1 % 1 % 1 % 2 % 6 %
Henkilöstö kauden lopussa 105 104 106 108 110
Tulos/osake (EPS), € 0,02 -0,07 -0,01 -0,08 -0,08
Oma pääoma/osake, € 1,43 1,41 1,48 1,53 1,61
Vertailukelpoisen liiketuloksen täsmäytys
Liiketulos, M€ 0,2 -0,4 -0,3 -0,5 -0,5
Tehtaan alasajokulut 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2
Vertailukelpoinen liiketulos, M€ 0,2 -0,4 -0,3 -0,5 -0,3

TALOUDELLISET JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

Aspocomp esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien yhtiö uudelleen nimeää aiemmin käyttämänsä "ilman kertaluonteisia eriä" ei-IFRS tunnuslukunsa "vertailukelpoinen" tunnusluvuilla. Vertailukelpoiseen liiketulokseen kirjattavia eriä ovat merkittävät uudelleenjärjestelykulut ja arvonalentumistappiot.

Laskentakaavat ja määritelmät

Omapääoma/osake, € = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Omavaraisuusaste, %
=
Oma pääoma
Taseen loppusumma - saadut ennakot x 100
Nettovelkaantumisaste, %
=
Korolliset nettorahoitusvelat x 100
Oma pääoma
Tulos/osake (EPS), €
=
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella
Vertailukelpoinen liiketulos = Liiketulos oikaistuna alasajokuluilla

VASTUUSITOUMUKSET

1 000 € 6/2016 6/2015 12/2015
Yrityskiinnitykset 4 000 4 000 4 000
Vuokravastuut 551 917 740
Muut vastuut 1 528 40 792
Yhteensä 6 079 4 957 5 532

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.

Espoossa, 4.8.2016

Aspocomp Group Oyj:n hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.

Aspocomp – piirilevyteknologiayhtiö

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä toteuttaen asiakkaiden piirilevytarpeet kokonaisvaltaisesti. Aspocompin kokeneet ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Tarjoamme asiakkaillemme palveluliiketoiminnan keinoin teknologiaratkaisuja ja kilpailukykyisempiä tuotteita yhdestä osoitteesta, teknologiasta ja määrästä riippumatta.

Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä, mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.

www.aspocomp.com

Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.