AI assistant
Aspocomp Group Oyj — Interim / Quarterly Report 2014
Apr 24, 2014
3301_10-q_2014-04-24_13fdd98a-74a9-4c5b-903f-e91571058722.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
ASPOCOMPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014
Tunnusluvut 1–3/2014 lyhyesti
| Aspocomp | 1-3/2014 | 1-3/2013 | Muutos |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 5,5 M€ | 4,9 M€ | 0,6 M€ |
| Käyttökate (EBITDA) | 0,6 M€ | -0,4 M€ | 0,9 M€ |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä | 0,3 M€ | -0,7 M€ | 1,0 M€ |
| % liikevaihdosta | 4,8 % | -15,0 % | 19,8 %-yks. |
| Liikevoitto | 0,2 M€ | -0,7 M€ | 0,9 M€ |
| Osakekohtainen tulos | 0,03 € | -0,12 € | 0,15 € |
| Liiketoiminnan rahavirta | -0,7 M€ | 0,3 M€ | -1,0 M€ |
| Omavaraisuusaste | 71,9 % | 72,1 % | -0,2 %-yks. |
Tulevaisuuden näkymät
Vuonna 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan 20 ja 25 miljoonan euron välillä ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä -0,5 ja +1,5 miljoonan euron välillä.
Toimitusjohtajan katsaus
"Markkinatilanne parani selvästi kohti ensimmäisen vuosineljänneksen loppua. Reagoimme kysynnän kasvuun siirtymällä maaliskuussa Teuvan tehtaalla kahteen työvuoroon. Oulun tehdas toimi raportointikauden lopussa täydellä kapasiteetin käyttöasteella. Vaisun alkuvuoden takia liikevaihto jäi 5,5 miljoonaan euroon ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 0,3 miljoonaan euroon eli 5 prosenttiin liikevaihdosta. Tuloksen kääntyminen selvästi voitolliseksi raskaasti tappiollisen edellisen neljänneksen jälkeen on kuitenkin rohkaiseva saavutus.
Liiketoiminnan rahavirta painui selvästi negatiiviseksi ollen -0,7 miljoonaa euroa. Kasvanut kysyntä sitoo pääomaa myös lähikuukausina, mutta yhtiö selviää tästä ilman erityisiä rahoitusjärjestelyjä.
Lähiajan haasteenamme on kasvaneen kysynnän tyydyttäminen säilyttäen erinomainen palvelutaso kaikille asiakkaille, myös uusille kasvaville asiakkaille, joiden osuus liikevaihdosta on vielä pieni. Kaiken kaikkiaan kuluvan vuoden näkymät ovat positiiviset."
Liikevaihto ja tulos
Tammi-maaliskuu 2014
Katsauskauden liikevaihto oli 5,5 miljoonaa euroa, 11 prosenttia enemmän kuin tammimaaliskuussa 2013. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 70 prosenttia (66 % 1-3/2013). Maantieteellisesti liikevaihdosta 86 prosenttia kertyi Euroopasta (88 %) ja 14 prosenttia Aasiasta (12 %).
Kysyntätilanne parani kohti raportointikauden loppua. Erityisesti tietoliikennesektorilla kysyntä piristyi merkittävästi. Myös muiden asiakasryhmien osalta liikevaihto oli odotettua korkeampi.
Kuva 1 Liikevaihto vuosineljänneksittäin 2014 ja 2013 (M€)
Liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa (-0,7 M€ 1-3/2013). Oulun tehdas toimi kauden lopussa täydellä kapasiteetin käyttöasteella. Teuvan tehtaalla siirryttiin maaliskuun puolessa välissä yhdestä kahteen työvuoroon, mikä mahdollistaa jälleen pikatoimitukset myös Teuvan tehtaalta.
Nettorahoituskulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,0 M€) ja osakekohtainen tulos 0,03 euroa (- 0,12 €).
Kuva 1 Liiketulos vuosineljänneksittäin 2014 ja 2013 (M€, %)
Investoinnit ja tuotekehitys
Katsauskauden investoinnit olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,4 M€ 1-3/2013).
Pääosa investointimenoista oli vuonna 2013 aloitettujen investointien viimeisiä maksueriä. Investoinnit kohdistuivat lähinnä Oulun tehtaan kyvykkyyden kehittämiseen.
Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.
Rahavirta ja rahoitus
Tilikauden liiketoiminnan rahavirta oli -0,7 miljoonaa euroa (0,3 M€ 1-3/2013). Rahavirta investointien jälkeen oli -0,9 miljoona euroa (-0,1 M€).
Konsernin rahoitusasema on edelleen hyvä. Kassavarat kauden lopussa olivat 1,3 miljoonaa euroa (1,7 M€ 3/2013). Korolliset velat olivat 1,8 miljoonaa euroa (0,3 M€ 3/2013). Nettovelkaantumisaste oli 4,4 prosenttia (-10,4 %). Korottomat velat olivat 3,2 miljoonaa euroa (4,9 M€). Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 71,9 prosenttia (72,1 %).
Yhtiöllä on lisäksi 0,5 miljoonan euron luottolimiitti. Limiitti ei ollut käytössä raportointikauden lopussa.
Henkilöstö
Yhtiössä työskenteli katsausjaksolla keskimäärin 151 henkilöä (152 1-3/2013). Henkilöstön määrä 31.3.2014 oli 150 (153 3/2013). Heistä työntekijöitä oli 107 (106) ja toimihenkilöitä 43 (47).
Hallitus, hallitukselle myönnetyt valtuudet
Järjestäytymiskokouksessaan 23.4.2013 hallitus valitsi Tuomo Lähdesmäen uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Valiokuntia ei perustettu, koska yhtiön liiketoiminnan laajuus ei sitä edellyttänyt.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 4.000.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 20.12.2011 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka.
Osakkeet
Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2014 oli 6.406.505 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1.000.000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan.
Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki) 673.646 kappaletta 1.1.-31.3.2014 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 682.206 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 0,95 euroa, ylin 1,17 euroa ja keskikurssi 1,01 euroa. Päätöskurssi 31.3.2014 oli 1,00 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 6,4 miljoonaa euroa.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 5,1 prosenttia.
Aspocompin liiketoiminta
Aspocomp myy ja valmistaa piirilevyjä sekä tarjoaa piirilevyihin liittyviä suunnittelu- ja logistiikkapalveluja. Aspocompin omat valmistusyksiköt Oulussa ja Teuvalla muodostavat liiketoiminnan ytimen. Molemmissa yksiköissä keskitytään prototyyppi- ja pikatoimituksiin sekä uusien piirilevyteknologioiden tuotteistamiseen yhteistyössä asiakkaiden tuotesuunnittelun kanssa. Lisäksi Aspocomp tarjoaa asiakkailleen piirilevyjen volyymivälityspalvelua lisäarvopalveluineen.
Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, teollisuus- ja autoelektroniikka sekä terveydenhuollon järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.
Oulun tehdas valmistaa HDI- (High Density Interconnection), monikerros- ja erikoismateriaalipiirilevyjä. Se pystyy erittäin nopeisiin toimituksiin myös rakenteeltaan monimutkaisten piirilevyjen osalta. Aspocompin HDI tuotekehitys ja tuotteistaminen on keskitetty Ouluun. Lisäksi Oulussa kehitetään piirilevyjen lämmönhallintaan liittyviä teknologioita.
Teuvan tehdas valmistaa kaksi-, monikerros- ja erikoismateriaalipiirilevyjä. Myös sen tuotanto on erikoistunut lyhyisiin sarjoihin ja pikatoimituksiin. Teuvalla kehitetään ja tuotteistetaan uusia materiaali- ja rakenneratkaisuja standardi (ei HDI) monikerrosteknologiaan perustuen. Lämmönhallinta piirilevyllä on kehitysalueena myös Teuvalla.
Elektroniikan toimitusketjuissa tapahtuu aika ajoin häiriötilanteita, jotka aiheuttavat äkillisiä volyymitarpeita. Syynä voi olla häiriö itse piirilevyjen volyymitoimituksissa ylikysynnän, onnettomuuden, luonnonmullistuksen tai lomakauden takia. Toisaalta häiriö minkä tahansa piirilevylle ladottavan komponentin toimituksissa saattaa aiheuttaa muutoksen piirilevyssä. Muutoksesta aiheutuvan äkillisen tarpeen tyydyttäminen on hankalaa ja kustannustehotonta pitkiä sarjoja valmistavalle volyymitoimittajalle. Edellä mainituissa tilanteissa Aspocompin tehtaat pystyvät hetkellisesti paikkaamaan äkillisesti syntynyttä volyymitarvetta.
Oman valmistuksen lisäksi Aspocomp tarjoaa asiakkailleen piirilevyjen välityspalveluja. Palvelu sisältää sopivimman volyymivalmistajan valinnan, tuotteen teknisen tiedon välityksen, laadunvarmistuksen ja logistiset palvelut. Välityspalvelu täydentää Aspocompin omaa valmistuspalvelua siten, että asiakas voi halutessaan ostaa piirilevynsä koko tuotteen elinkaaren ajan yhdestä paikasta kustannustehokkaasti. Aspocompin oman valmistuksen kautta jatkuvasti päivittyvä kokemus piirilevyteknologioista takaa asiakkaille parhaan tietämyksen ja palvelun.
Tulevaisuuden näkymät
Aspocompin liiketoiminnan painopiste on prototyypeissä ja pikatoimituksissa, mistä johtuen yhtiön tilauskanta on erittäin lyhyt. Tämän vuoksi liiketoiminnan kehitys on vaikeasti ennustettavissa ja tulevaisuudennäkymiin liittyy merkittävästi epävarmuustekijöitä.
Vuonna 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan 20 ja 25 miljoonan euron välillä ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä -0,5 ja +1,5 miljoonan euron välillä.
Arvio lähiajan liiketoiminnan riskeistä
Riippuvuus avainasiakkaista
Teuvan tehtaan hankinta vuonna 2012 pienensi viiden suurimman asiakkaan osuutta liikevaihdoista yli 80 prosentista alle 70 prosenttiin ja tasasi suurimpien asiakkaiden liikevaihtoeroja. Aspocompilla ei kuitenkaan ole vielä riittävästi keskisuuria asiakkaita, vaan yhtiö on edelleen liian riippuvainen 4-7 asiakkaasta. Tämä altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle.
Markkinoiden kehitys
Vaikka Aspocomp on marginaalinen toimija globaalissa elektroniikkamarkkinassa, muutokset globaalissa piirilevykysynnässä vaikuttavat myös yhtiön liiketoimintaan. Pitkittynyt laskusuhdanne on lisännyt kilpailua pikatoimituksien ja lyhyiden valmistussarjojen osalta ja vaikuttanut negatiivisesti sekä kysyntään että hintoihin. Vastaavasti piirilevyjen ylikysyntä lisää pikatoimitustarpeita ja vähentää kilpailua lyhyissä sarjoissa volyymivalmistajien keskittyessä optimoimaan kapasiteetin käyttöasteitaan.
Aspocompin päämarkkina-alue on Pohjois- ja Keski-Eurooppa. Mikäli Aspocompin asiakkaat siirtävät tuotekehitys- ja valmistustoimintaansa Euroopan ulkopuolelle, Aspocompin kysyntä voi heiketä merkittävästi.
Taloudellisten tiedotteiden julkistaminen
Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2014 taloudellisen tiedon seuraavasti:
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu: torstaina 7.8.2014
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu: torstaina 23.10.2014
Osavuosikatsaukset julkistetaan arviolta klo 9.00 mainittuina päivinä.
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluvat Aspocomp Oulu Oy ja konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Nämä liiketoiminnot muodostavat yhden liiketoimintosegmentin. Katsauskauden tietoja ei ole tilintarkastettu. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan. Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2013, kuitenkin siten, että yhtiö noudattaa 1.1.2014 alkaen voimaan tulleita standardeja ja muutoksia ja on arvioinut, ettei niillä ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen:
- Muutos IFRS 10:n, 11:n ja 12:n siirtymäsääntöihin (vertailutietojen oikaisut)
- IFRS 10, Konsernitilinpäätös: määräysvalta
- IFRS 12, Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä
- IAS 36 (muutos), Omaisuuserien arvon alentuminen
Laaja tuloslaskelma
Tammi -maaliskuu
| 1 000 € | 1-3/2014 | 1-3/2013 | Muutos | 1-12/2013 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 5 490 | 100 % | 4 933 | 100 % | 11 % | 19 333 | 100 % |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 9 | 0 % | 8 | 0 % | 13 % | 82 | 0 % |
| Aine- ja tarvikekulut | -2 019 | -37 % | -2 167 | -44 % | -7 % | -8 209 | -42 % |
| Henkilöstökulut | -1 657 | -30 % | -1 786 | -36 % | -7 % | -6 878 | -36 % |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 293 | -24 % | -1 349 | -27 % | -4 % | -3 523 | -18 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -399 | -7 % | -377 | -8 % | 6 % | -1 540 | -8 % |
| Liikevoitto | 184 | 3 % | -740 | -15 % | -125 % | -735 | -4 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -16 | 0 % | -9 | 0 % | 75 % | -52 | 0 % |
| Voitto ennen veroja | 168 | 3 % | -749 | -15 % | -122 % | -788 | -4 % |
| Tuloverot | -1 | 0 % | 0 | 0 % | -984 | -5 % | |
| Katsauskauden voitto | 167 | 3 % | -749 | -15 % | -122 % | -1 772 | -9 % |
| Muut laajan tuloksen erät | |||||||
| Erät, joita ei siirretä | |||||||
| tulosvaikutteisiksi: | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin | |||||||
| siirtää tulosvaikutteisiksi: | |||||||
| Muuntoerot | -2 | 0 % | 4 | 0 % | -153 % | -4 | 0 % |
| Muut laajan tuloksen erät | -2 | 0 % | 4 | 0 % | -153 % | -4 | 0 % |
| Katsauskauden laaja tulos | 165 | 3 % | -745 | -15 % | -122 % | -1 776 | -9 % |
| Osakekohtainen tulos | |||||||
| Laimentamaton | 0,03 euroa | -0,12 euroa | -125 % | -0,28 euroa | |||
| Laimennettu | 0,03 euroa | -0,12 euroa | -125 % | -0,28 euroa |
Potentiaalisia kantaosakkeita ei ole siltä osin sisällytetty laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta koskevaan laskelmaan, kun niillä on esitettävällä kaudella vahventava
Vaihtovelkakirjalaina on lunastettu kokonaisuudessaan tilikauden 2013 aikana.
Tase
| 1 000 € | 3/2014 | 3/2013 | Muutos | 12/2013 |
|---|---|---|---|---|
| Varat | ||||
| Pitkäaikaiset varat | ||||
| Aineettomat hyödykkeet | 3 103 | 3 077 | 1 % | 3 105 |
| Aineelliset hyödykkeet | 3 629 | 3 793 | -4 % | 4 003 |
| Myytävissä olevat sijoitukset | 15 | 15 | 0 % | 15 |
| Laskennalliset verosaamiset | 2 259 | 3 242 | -30 % | 2 259 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 9 006 | 10 127 | -11 % | 9 382 |
| Lyhytaikaiset varat | ||||
| Vaihto-omaisuus | 2 743 | 2 617 | 5 % | 2 615 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 4 724 | 4 344 | 9 % | 3 434 |
| Rahavarat | 1 271 | 1 773 | -28 % | 2 380 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 8 738 | 8 684 | 1 % | 8 429 |
| Varat yhteensä | 17 744 | 18 811 | -6 % | 17 810 |
| Oma pääoma ja velat | ||||
| Osakepääoma | 1 000 | 1 000 | 0 % | 1 000 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 3 962 | 3 911 | 1 % | 3 955 |
| Kertyneet voittovarat | 7 792 | 8 658 | -10 % | 7 627 |
| Oma pääoma yhteensä | 12 754 | 13 568 | -6 % | 12 582 |
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat | 1 239 | 0 | 1 279 | |
| Työsuhde-etuudet | 184 | 275 | -33 % | 266 |
| Laskennalliset verovelat | 16 | 18 | -11 % | 16 |
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat | 596 | 316 | 89 % | 744 |
| Osto- ja muut velat | 2 955 | 4 634 | -36 % | 2 923 |
| Velat yhteensä | 4 990 | 5 243 | -5 % | 5 228 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 17 744 | 18 811 | -6 % | 17 810 |
Oman pääoman muutoslaskelma
| Tammi-maaliskuu 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000€ | pääoma Osake |
rahastot Muut |
Muuntoerot | voitto-varat Kertyneet |
yhteensä ma ma pääo O |
| Oma pääoma 1.1.2014 | 1 000 | 3 955 | 6 | 7 622 | 12 582 |
| Laaja tulos | |||||
| Katsauskauden tulos | 167 | 167 | |||
| Muut laajan tuloksen erät | |||||
| Muuntoerot | -2 | -2 | |||
| Laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | -2 | 167 | 165 |
| Liiketoimet omistajien kanssa | |||||
| Omien osakkeiden luovutus | 7 | 0 | 7 | ||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Oma pääoma 31.3.2014 | 1 000 | 3 962 | 4 | 7 789 | 12 754 |
| Tammi-maaliskuu 2013 | |||||
| Oma pääoma 1.1.2013 | 1 000 | 3 896 | 9 | 9 394 | 14 299 |
| Laaja tulos | |||||
| Katsauskauden tulos | -749 | -749 | |||
| Muut laajan tuloksen erät | |||||
| Muuntoerot | 4 | 4 | |||
| Laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 4 | -749 | -745 |
| Liiketoimet omistajien kanssa | |||||
| Omien osakkeiden luovutus | 15 | 0 | 15 | ||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Oma pääoma 31.3.2013 | 1 000 | 3 911 | 13 | 8 645 | 13 568 |
Rahavirtalaskelma
| 1 000 € | 1-3/2014 | 1-3/2013 | 1-12/2013 |
|---|---|---|---|
| Katsauskauden tulos | 167 | -749 | -1 772 |
| Oikaisut | 333 | 405 | 1 501 |
| Käyttöpääoman muutos | -1 221 | 652 | 1 100 |
| Saadut korot | 0 | 0 | 2 |
| Maksetut korot | -16 | -3 | -99 |
| Maksetut verot | -1 | 0 | -19 |
| Liiketoiminnan rahavirta | -738 | 305 | 713 |
| Investoinnit | -189 | -412 | -1 874 |
| Käyttöomaisuusmyynnit | 5 | 0 | 12 |
| Investointien rahavirta | -184 | -412 | -1 862 |
| Lainojen nostot | 0 | 0 | 2 130 |
| Lainojen takaisinmaksut | -187 | -125 | -557 |
| Rahoituksen rahavirta | -187 | -125 | 1 573 |
| Rahavarojen muutos | -1 109 | -233 | 424 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 2 380 | 1 955 | 1 955 |
| Rahavarat katsauskauden lopussa | 1 271 | 1 723 | 2 380 |
| Q1/2014 | Q4/2013 | Q3/2013 | Q2/2013 | Q1/2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, M€ | 5,5 | 4,4 | 5,2 | 4,8 | 4,9 |
| Käyttökate, M€ | 0,6 | -0,1 | 0,6 | 0,7 | -0,4 |
| Liiketulos, M€ | 0,2 | -0,5 | 0,2 | 0,3 | -0,7 |
| % liikevaihdosta | 3 % | -12 % | 4 % | 7 % | -15 % |
| Tulos ennen veroja, M€ | 0,2 | -0,5 | 0,2 | 0,3 | -0,7 |
| % liikevaihdosta | 3 % | -12 % | 4 % | 6 % | -15 % |
| Tilikauden tulos, M€ | 0,2 | -1,5 | 0,2 | 0,3 | -0,7 |
| % liikevaihdosta | 3 % | -34 % | 4 % | 6 % | -15 % |
| Omavaraisuusaste, % | 72 % | 71 % | 75 % | 74 % | 72 % |
| Gearing, % | 4 % | 0 % | 0 % | -3 % | -10 % |
| Bruttoinvestoinnit | |||||
| käyttöomaisuuteen, M€ | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 |
| % liikevaihdosta | 3 % | 0 % | 15 % | 13 % | 8 % |
| Henkilöstö kauden lopussa | 150 | 152 | 154 | 153 | 153 |
| Tulos/osake (EPS), € | 0,03 | -0,24 | 0,03 | 0,05 | -0,12 |
| Oma pääoma/osake, € | 1,99 | 1,96 | 2,20 | 2,17 | 2,12 |
Taloudelliset ja osakekohtaiset tunnusluvut
Laskentakaavat ja määritelmät
| Oma pääoma/osake, € = | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma | |||
|---|---|---|---|---|
| Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä | ||||
| Oma pääoma | x 100 | |||
| Omavaraisuusaste, % = | Taseen loppusumma - saadut ennakot | |||
| Nettovelkaantumisaste, % = | Korolliset nettorahoitusvelat | x 100 | ||
| Oma pääoma | ||||
| Tulos/osake (EPS), € = | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos | |||
| Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo | ||||
| Käyttökate = | Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella |
Vastuusitoumukset
| 1 000 € | 3/2014 | 3/2013 | 12/2013 |
|---|---|---|---|
| Yrityskiinnitykset | 4 000 | 0 | 4 000 |
| Vuokravastuut | 1 538 | 1 956 | 1 622 |
| Muut vastuut | 23 | 40 | 23 |
| Yhteensä | 5 561 | 1 996 | 5 645 |
Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia.
Espoossa, 24.4.2014
Aspocomp Group Oyj:n hallitus
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. 020 775 6860, sami.holopainen(at)aspocomp.com.
Aspocomp – piirilevyteknologiayhtiö
Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin kokeneet ammattilaiset auttavat asiakkaitamme optimoimaan tarvitsemansa piirilevyt niin suorituskyvyltään kuin kustannustehokkuudeltaankin. Trimmatut tuotantolinjamme valmistavat haastavimmatkin piirilevyt lyhyimmällä mahdollisella läpimenoajalla. Volyymivälityspalvelumme tarjoaa asiakkaillemme kustannustehokkaan vaihtoehdon hankkia kaikki piirilevyt yhdestä osoitteesta teknologiasta ja määrästä riippumatta.
Piirilevy on pääasiallinen liitäntämenetelmä elektronisissa laitteissa. Useimmissa elektronisissa laitteissa piirilevy toteuttaa komponenttien välisen kytkennän sekä toimii komponenttien asennusalustana. Aspocompin tuotteita käytetään muun muassa tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa, turvateknologian ja terveydenhuollon järjestelmissä, mikropiirien tuotekehityksessä sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.
www.aspocomp.com
Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.