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Arcplus Group Plc — Audit Report / Information 2025
Apr 2, 2026
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Audit Report / Information
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华东建筑集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2026)第 2948 号
上会会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 上海

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。
报告编码: 沪26N38NJKKX


Shanghai Cortified Public Accountants (Special General Partnership)
内部控制审计报告
上会师报字(2026)第2948号
华东建筑集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了华东建筑集团股份有限公司(以下简称"华建集团")2025年12月31日的财 务报表内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华建集团董事 会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,华东建筑集团股份有限公司于 2025年12月 31日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。


(此页无正文, 为《华东建筑集团股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖 章页)



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年度检验登记 Annual Renewal Registration Den skrift" $\mathcal{L}_i$ é suit 本证书经检验合格、继续有效一年。
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上会会计师事务所(特殊普 注册会计师工作单位变更事项登记
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年度检验登记 Annual Renewal Registration $31.25$ $\begin{array}{l} \hbox{\LARGE\sharrow\thinspace} &# # # # # # # # # # # # # # # # # # # \$ 证书编号:
No. of Certificate 310000080079 批准注册协会:
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应当向财政部门申请换发 | 田 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 က် |
转让。 出借、 租、 |
应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, |
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上会会计师事务所 (特殊普通合伙) | 场 所:上海市静安区威海路755号25层 | 特殊普通合伙制 $\ddot{\tilde{\mathbf{K}}}$ 形 织 组 |
80000018 执业证书编号: |
71号) 2013) 批准执业文号: 沪财会 [98] 160号 (转制批文 沪财会 |
11日 (转制日期 2013年12月 1998年12月28日 批准执业日期: |
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