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Arcplus Group Plc Audit Report / Information 2025

Mar 30, 2025

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Audit Report / Information

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华东建筑集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3373号

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 上海

上令令计师事务所(特殊善通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

内部控制审计报告

上会师报字(2025)第 3373号

华东建筑集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了华东建筑集团股份有限公司(以下简称"华建集团")2024年12月31日的财 务报表内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华建集团董事 会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,华东建筑集团股份有限公司于 2024年12月31日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

上令令计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

(此页无正文,为《华东建筑集团股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖 章页)

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家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。 登记 主要经营场所 $\frac{1}{\mathbf{H}}$ N 鄉 成立 五 审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务,出具有关报告,基本建设年度财务决算审计,代理记账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,法律、法规规定的其他业务, 画 张健,张晓荣,耿磊,巢序,朱清滨,杨程,江燕 柳山 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) $\ddot{\cdot}$ 推薦编号: 05000000002411270138 25家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn 特殊普通合伙企业 十社会信用代码 91310106086242261L $\frac{1}{2}$ Juri 篇 枳 后 郴 练 地 本复印件已审核 动式