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Arcplus Group Plc — Audit Report / Information 2015
Mar 15, 2015
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Audit Report / Information
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上海棱光实业股份有限公司
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内部控制审计报告
内部控制审计报告
众会字(2015)第0144号
上海棱光实业股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海棱光实业股份有限公司(以下简称棱光公司)2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是棱光公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为, 棱光公司于 2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
〈本页为签字页,无正文〉
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(一) 本载章制
$\mathbb{R}_{+}$
中国,上海
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