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Arcplus Group Plc — Annual Report 2018
Jan 23, 2018
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Annual Report
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| 编制单位: 华东建筑集团股份有限 公司 |
单位:百万元 币种:人民币 | |||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2017年度 合并 |
2016年度 合并 |
||
| 一、营业总收入 | 5,327.9 | 4,550.8 | ||
| 其中: 营业收入 | 5,327.9 | 4,550.8 | ||
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 手续费及佣金收入 |
||||
| 二、营业总成本 | ||||
| 其中: 营业成本 | 5,032.9 | 4,307.3 | ||
| 利息支出 | 3,967.7 | 3,328.3 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 分保费用 |
||||
| 税金及附加 | ||||
| 销售费用 | 34.1 64.6 |
24.8 47.4 |
||
| 管理费用 | 917.5 | 868.5 | ||
| 财务费用 | $-8.8$ | |||
| 资产减值损失 | 57.8 | 43.8 | ||
| 加: 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) | ||||
| 投资收益(损失以"一"号填列) | 17.5 | |||
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益(损失以"一"号填列) |
4.1 | $-1.4$ | ||
| 汇兑收益(损失以"一"号填列) | ||||
| 其他收益 | 4.8 | |||
| 三、营业利润(亏损以"一"号填列) | 317.4 | 245.7 | ||
| 加: 营业外收入 | 55.1 | 79.3 | ||
| 减:营业外支出 | 4,4 | 1.8 | ||
| 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 减: 所得税费用 |
368.1 | 323.2 | ||
| 五、净利润(净亏损以"一"号填列) | 72.8 | 63.2 | ||
| (一)按经营持续性分类 | 295.2 | 260.0 | ||
| 1. 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列) | 295.2 | 260.0 | ||
| 2.终止经营净利润(净亏损以"一"号填列) | ||||
| (二)按所有权归属分类 | ||||
| 1.少数股东损益 | 37.6 | 18.6 | ||
| 2.归属于母公司股东的净利润 六、其他综合收益的税后净额 |
257.6 | 241.4 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | $-22.1$ | 25.4 | ||
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | $-22.1$ | 25.4 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 |
||||
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | $-22.1$ | 25.4 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 |
||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | $-22.1$ | 25.4 | ||
| 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
||||
| 七、综合收益总额 | ||||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 273.1 235.5 |
285.4 266.8 |
||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 37.6 | 18.6 | ||
| 八、每股收益: | ||||
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.6224 | 0.6723 | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人: 秦云 |
0.6224 | 0.6723 | ||
| 主管会计工作负责人: 吴峰宇 | 会计机构负责人: 何静 | |||
| 项目 | 2017年12月31日 | 单位:百万元 币种:人民币 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | 合并 | 合并 |
| 货币资金 | ||
| 结算备付金 | 1,585.8 | 1,146.9 |
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 45.2 | 21.6 |
| 应收账款 | 1,396.0 | 1,210.0 |
| 预付款项 | 50.0 | 12.5 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 2.0 | 0.5 |
| 应收股利 | 0.3 | |
| 其他应收款 | 174.1 | 119.8 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,142.4 | 1,667.6 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50.9 | 1.0 |
| 流动资产合计 | 5,446.3 | 4,180.2 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 251.9 | 102.6 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 长期股权投资 |
||
| 投资性房地产 | 160.4 | 11.4 |
| 固定资产 | 71.8 | |
| 在建工程 | 1,223.5 1.0 |
129.1 |
| 工程物资 | 2.7 | |
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 80.1 | 69.6 |
| 开发支出 | 6.0 | |
| 商誉 | 243.7 | 223.8 |
| 长期待摊费用 | 79.7 | 84.6 |
| 递延所得税资产 | 41.1 | 34.6 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,159.3 | 658.4 |
| 资产总计 | 7,605.6 | 4,838.6 |
法定代表人: 秦云


| 2017年12月31日合并及公司资产负债表 | |||
|---|---|---|---|
| 楼儿未分 |
| 编制单位: 华东建筑集团股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 |
|||
|---|---|---|---|
| 项目 يجح |
2017年12月31日 合并 |
2016年12月31日 | |
| 流动负债: | 合并 | ||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | 436.3 | 200.0 | |
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,969.5 | 1,617.8 | |
| 预收款项 | 1,353.1 | 973.0 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 590.8 | 530.6 | |
| 应交税费 | 118.0 | 131.2 | |
| 应付利息 | 0.7 | 0.3 | |
| 应付股利 | 5.4 | 5.4 | |
| 其他应付款 | 303.0 | 222.4 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售的负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 6.1 | 24.7 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,782.8 | 3,705.4 | |
| 非流动负债: | |||
| 长期借款 | 128.9 | 77.3 | |
| 应付债券 | |||
| 其中: 优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 长期应付职工薪酬 |
|||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 19.7 22.5 |
20.0 | |
| 其他非流动负债 | 1.2 | ||
| 非流动负债合计 | 171.1 | 98.5 | |
| 负债合计 | 4,953.9 | 3,804.0 | |
| 所有者权益 | |||
| 股本 | 58.8 | 58.8 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中: 优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,431.3 | 188.8 | |
| 减:库存股 | |||
| 其他综合收益 | 24.4 | 46.5 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 88.5 | 88.5 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 879.7 | 622.1 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,482.7 | 1,004.6 | |
| 少数股东权益 | 169.1 | 30.0 | |
| 所有者权益合计 | 2,651.8 | 1,034.6 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7.605.6 | 48386 |
法定代表人: 秦云
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主管会计工作负责人:吴峰宇
会计机构负责人: 何静
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