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Annil Co.,Ltd Audit Report / Information 2017

Mar 26, 2018

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Audit Report / Information

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中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司 《内部控制规则落实自查表》的核查意见

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的通知》(以下简称“深交所通知”)要求,并结合中国证监会《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,中信证券股份有限公司(以下 简称“中信证券”)作为深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“安奈儿”或“公 司”)持续督导工作的保荐机构,对安奈儿董事会填写的《内部控制规则落实自 查表》(以下简称“《自查表》”)进行了核查,核查情况及核查意见如下:

一、本次核查的有关情况

通过与公司董事、监事、高管、财务部、内部审计部等部门的沟通交流,取 得了相关的信息资料;查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委 员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理 规章制度;此外,安奈儿结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,对公司组织机构建设情况、 内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查 和披露情况进行了自查,并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关 联交易等方面的内部控制,保荐机构查阅了安奈儿董事会编制的《内部控制规则 落实自查表》并进行了逐项核查。

二、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:安奈儿的法人治理结构较为健全,现有的内部控制 制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等相关法律法规和证券监管部门的要求;公司在所有重大方面保持了 与生产经营及业务管理相关的有效内部控制;安奈儿填写的《自查表》严格按照 深圳证券交易所的相关规定和要求填写,真实、客观地反映了安奈儿对深圳证券 交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

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(此页无正文,为《中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司<内 部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

曾劲松 高若阳

中信证券股份有限公司

2018年3月26日

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