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AISHIDA CO.,LTD. — Audit Report / Information 2015
Apr 29, 2016
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Audit Report / Information
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浙江爱仕达电器股份有限公司 专项审计说明
2015 年度
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关于对浙江爱仕达电器股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明
信会师报字[2016]第 610471 号
浙江爱仕达电器股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“贵 公司”)2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下 简称“汇总表”)。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规 定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监 督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及其他相关规定 编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控 制,以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计 意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中 国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审 计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊 或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册 会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理 层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价汇总表 的总体列报。
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专项审计说明第 1 页
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审 计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为,贵公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情 况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制 以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制 我们提醒汇总表使用者关注,汇总表是贵公司为满足中国证券监 督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此,汇总表可能不适于 其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2015 年度报告披露之目的, 不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师:李惠丰 (特殊普通合伙)
中国注册会计师: 邓红玉
中国·上海 二 O 一六年四月二十九日
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专项审计说明第 2 页
| 资金占用类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 |
上市公司核 算的会计科目 |
2015 年期初占 用资金余额 |
2015 年度占用累 计发生金额 |
2015 年度偿还累 计发生金额 |
2015 年期 末占用资金 余额 |
占用形 成原因 |
占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 |
爱仕达集团有限公司 | 股份公司母公司 | 其他应收款 | 381.12 | 381.12 |
房租 | 经营性往来 | ||
| 陈合林 | 股份公司共同控制人 | 其他应收款 | 51.21 | 51.21 |
房租 | 经营性往来 | |||
| 陈文君 | 股份公司共同控制人 | 其他应收款 | 53.78 | 53.78 |
房租 | 经营性往来 | |||
| 陈灵巧 | 股份公司共同控制人 | 其他应收款 | 26.81 | 26.81 |
房租 | 经营性往来 | |||
| 温岭爱仕达房地产开 发有限公司 |
股份公司母公司的子 公司 |
应收账款 | 10.70 | 10.34 |
0.36 |
商品款 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 523.62 | 523.26 |
0.36 |
||||||
| 关联自然人及其控 制的法人 |
林富青 | 股份公司股东 | 其他应收款 | 24.92 | 24.92 |
备用金 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 24.92 | 24.92 |
|||||||
| 上市公司的子公司 及其附属企业 |
浙江爱仕达生活电器 有限公司 |
子公司 | 其他应收款 | 7,602.34 | 1,537.66 |
2,745.22 |
6,394.78 |
往来款 | 非经营性占用 |
| 浙江爱仕达炊具销售 有限公司 |
子公司 | 其他应收款 | 15.38 | 5.93 |
19.20 |
2.11 |
往来款 | 非经营性占用 | |
| 小计 | 7,617.72 | 1,543.59 |
2,764.42 |
6,396.89 |
|||||
| 总计 | 7,617.72 | 2,092.13 |
3,312.60 |
6,397.25 |
|||||
| 法定代表人:陈合林 主管会计工作负责人:张建秋 会计机构负责人:林联方 |
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专项审计说明第 1 页