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ADAMA Ltd. Audit Report / Information 2018

Mar 28, 2018

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Audit Report / Information

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湖北沙隆达股份有限公司监事会

关于2017年度暂不披露内部控制自我评价报告及

内部控制审计报告的意见

湖北沙隆达股份有限公司(下称“公司”)于2017年度完成重大资产重组, 新的内部控制体系正在逐步建立健全。根据中国证监会《关于2012年主板上市公 司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》和深交所《主板信息披露业务备 忘录第1号—定期报告披露相关事宜》的规定,结合公司实际情况,我们同意公 司董事会在披露2017年年度报告时,豁免披露2017年度内部控制自我评价报告及 内部控制审计报告。

监事签字:

江成岗 李德军 郭治

年 3 月 27 日

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