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ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. Audit Report / Information 2025

Mar 28, 2025

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Audit Report / Information

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圣晖系统集成集团股份有限公司

2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告

圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信永中和会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)作为公司 2024 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求,公司对信永中和在 2024 年 度报告审计工作中的履职情况进行了评估。具体情况如下:

一、会计师事务所基本情况

1、基本信息

机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 3 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人:谭小青先生

人员信息:截至 2024 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)259 人,注 册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

财务情况:信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元,其中,审计业务收 入为 30.15 亿元,证券业务收入为 9.96 亿元。

客户情况:2023 年度,信永中和上市公司年报审计项目 364 家,收费总额 4.56 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交 通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业, 采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。 公司同行业上市公司审计客户家数为 6 家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规 定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在 相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截至 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处 分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、 监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。

二、项目信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人:刘跃华先生,2010 年获得中国注册会计师资质,2016 年 开始从事上市公司相关审计业务,2019 年开始在信永中和执业,2022 年开始为 本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任质量复核合伙人:崔艳秋女士,2001 年获得中国注册会计师资质, 2009 年开始从事上市公司审计,2012 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本 公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 7 家。

拟签字注册会计师:王萍女士,2021 年获得中国注册会计师资质,2019 年 开始从事上市公司审计,2021 年开始在信永中和执业,2024 年开始为本公司提 供审计服务。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到 刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措 施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情 况。

信永中和及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性 要求的情形。

三、质量管理水平

信永中和按照财政部印发的质量管理准则的要求,并结合自身实际情况,逐 步建立健全涵盖风险评估程序、治理和领导层、职业道德要求、客户关系和具体 业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控与整改程序八个要素并 有效运行的统一的质量管理体系。

四、工作方案

在审计工作前,审计委员会与会计师事务所就审计计划进行了充分的协商安 排,包括:审计时间、人员安排、审计程序、审计策略、意见沟通的时间等,对 审计程序和要求进行了总体把握。在审计过程中,信永中和为发表意见获取了充 分的审计依据,并有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估,审计程序恰 当、合理。

审计过程中,信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定 全面、合理、可操作性强的审计工作方案。信永中和全面配合公司审计工作,制 定了详细的审计计划与时间安排,充分满足了上市公司报告披露时间要求。

五、人力及其他资源配备

信永中和配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计 经验,并拥有中国注册会计师专业资质。审计小组的组成人员完全具备实施本次 审计工作的专业知识和从业资格,能够胜任本次审计工作。

六、信息安全管理

信永中和建立了较完善的信息安全制度并予以执行,采取有效的技术措施并 部署信息安全设备,确保信息安全的有效管理,以维护客户利益和声誉,确保业 务的持续安全运行。

七、风险承担能力水平

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和

职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规 定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在 相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

综上,公司认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进 行审计,按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具 的审计报告客观、完整、清晰、及时,表现了良好的职业操守和业务素质。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日