Annual / Quarterly Financial Statement • Sep 12, 2011
Annual / Quarterly Financial Statement
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| #### Aktiva | ||
|---|---|---|
| 31.12.2010 EUR |
31.12.2009 EUR |
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| --- | --- | --- |
| A. Anlagevermögen | 4.119.776,18 | 4.050.512,36 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| II. Finanzanlagen | 4.119.776,18 | 4.050.512,36 |
| B. Umlaufvermögen | 192.816,01 | 309.055,66 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 111.566,01 | 202.805,66 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 81.250,00 | 106.250,00 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 3.880,00 | 3.124,00 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva | 4.316.472,19 | 4.362.692,02 |
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| #### Passiva | ||
|---|---|---|
| 31.12.2010 EUR |
31.12.2009 EUR |
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| --- | --- | --- |
| A. Eigenkapital | 2.188.515,09 | 1.959.535,20 |
| I. gezeichnetes Kapital | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 946.800,00 | 946.800,00 |
| III. Verlustvortrag | 187.264,80 | 412.799,66 |
| IV. Jahresüberschuss | 228.979,89 | 225.534,86 |
| B. Rückstellungen | 79.300,00 | 49.500,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 2.048.657,10 | 2.353.656,82 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva | 4.316.472,19 | 4.362.692,02 |
I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
1. Allgemeines
Der Abschluss der InterCard AG Informationssysteme für das Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010 wurde unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der ergänzenden Regelungen des Aktiengesetzes aufgestellt. Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 VIII 1 HGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 VIII 2 EGHGB nicht angepasst.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Von der Erleichterungsvorschriften nach §§ 274a, 276 HGB und § 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurde teilweise Gebrauch gemacht.
Forderungen und Verbindlichkeiten, die auf fremde Währung lauten, wurden zum Devisenkassakurs am Abschlussstichtag gem. § 256a II HGB bewertet (§ 284 II Nr. 2 HGB).
2. Anlagevermögen
Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt.
3. Sonstige Vermögensgegenstände
Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.
4. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht handelt es sich um sonstige Forderungen.
5. Guthaben bei Kreditinstituten
Das in der Bilanz ausgewiesene Bankguthaben wurde zum Nennwert angesetzt.
6. Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und decken alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken ab. Die Bewertung erfolgte zum notwendigen Erfüllungsbetrag.
7. Verbindlichkeiten
Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
II. Einzelangaben zur Bilanz
Das Grundkapital beträgt zum Bilanzstichtag 1.200.000,00 Euro. Es ist eingeteilt in 1.200.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag.
Durch Mitteilung vom 26.03.2007 hat die Deutsche Technologie Beteiligungen AG (DeTeBe), Gräfelfing, angezeigt, dass sie eine Beteiligung von weniger als 50% und mehr als 25% hält.
Die Kapitalrücklage beträgt zum 31.12.2010 Euro 946.800,00.
In der Hauptversammlung vom 23.06.2009 wurde ein genehmigtes Kapital in Höhe von 300.000,00 Euro beschlossen.
Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 800.000,00 Euro sowie Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 177.000,00 Euro. Dabei handelt es sich auch um sonstige Verbindlichkeiten. Es bestehen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr in Höhe von 1.603.920,21 Euro (Vorjahr: TEuro 1.613). Als Sicherheit für Verbindlichkeiten sind in einer Höhe von 75.000,00 Euro Bankguthaben verpfändet.
III. Sonstige Angaben
1. Anteilsbesitz
Die InterCard AG Informationssysteme ist zum 31.12.2010 zu 100% (1.600.000,00 Euro gezeichnetes Kapital) an der InterCard GmbH Kartensysteme, Villingen-Schwenningen, beteiligt. Das bilanzielle Eigenkapital beläuft sich zum 31.12.2010 auf 1.684.772,99 Euro.
Die InterCard AG Informationssysteme ist zum 31.12.2010 zu 66% an der IntraKey technologies GmbH, Dresden, beteiligt. Das gezeichnete Kapital beträgt 100.000,00 Euro. Das bilanzielle Eigenkapital beläuft sich zum 31.12.2010 auf 415.305,52 Euro.
Die InterCard AG Informationssysteme ist zum 31.12.2010 zu 50% an der Card Solutions Italy GmbH, CH – Adliswil beteiligt. Das gezeichnete Kapital beträgt Sfrs 20.000,00. Der operative Geschäftsbetrieb wurde im Januar 2009 aufgenommen.
2. Haftungsverhältnisse
Es bestehen sebstschuldnerische Bürgschaften in einer Gesamthöhe von 250.000,00 Euro für verbundene Unternehmen. Mit einer Inanspruchnahme wird nicht gerechnet.
3. Organe der Gesellschaft im Berichtszeitraum
a) Vorstand:
Gerson Riesle
Diplom - Ingenieur, Villingen - Schwenningen
Wolfgang Kübler
Diplom - Ingenieur, Villingen - Schwenningen
Manfred Bösinger
Bankkaufmann, St. Georgen
b) Aufsichtsrat:
Ulf Meyer-Kessel
Rechtsanwalt, Hamburg (Vorsitzender)
Eduard Wyss
Technischer Kaufmann, CH – Adliswil (stellvertretender Vorsitzender)
Stefan Thoma
Dipl.-Volkswirt, Utting
4. Bilanzgewinn
1. Jahresüberschuss 2010 228.979,89 EUR
2. Verlustvortrag 187.264,80 EUR
3. Bilanzgewinn 2010 41.715,09 EUR
5. Gesamtbezüge des Vorstandes und des Aufsichtsrates
Auf die Angabe der Gesamtbezüge für Vorstand und Aufsichtsrat wird gemäß § 288 HGB verzichtet.
Villingen - Schwenningen, den 15. März 2011
InterCard AG Informationssysteme
Der Vorstand
Gerson Riesle
Wolfgang Küble
Manfred Bösinger
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.03.2011 festgestellt.
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