Related Party Transaction • Jul 7, 2023
Related Party Transaction
Open in ViewerOpens in native device viewer

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 7 iulie 2023
Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)
Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania
Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998
Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000
Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)
Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 11 mai - 6 iulie 2023, a unor tranzactii intre DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a caror valoare, cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 31 decembrie 2022, respectiv depaseste valoarea de 199.818.824 RON.
Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.
Director Financiar Stefan Frangulea
| Nr Crt | Tip si Nr. Contract si data incheierii |
Obiectul tranzactiei | Valoare tranzactie (mii RON) |
Data intrarii in vigoare |
Data expirare | Garantii constituite (mii RON) |
Penalitati stipulate | Termene si modalitati de plata | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanzator/Prestator: DEER - zona TN Cumparator/Beneficiar: EFSA |
|||||||||||
| 1 | 19840/09.06.2021 | Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie |
54.048,00 | 1 iulie 2021 | nedeterminata | 0,00 | In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate. |
Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiată se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii facturii trimise pe mail,in cazul in care nu transmite factura in termenul prevazut,termenul de scadenta este de 10 zile lucratoare de la data transmiterii facturii. |
|||
| 2 | Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD' pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a operatorului de distribuție (RED) |
424,40 | In cazul in care furnizorul nu onoreaza in 30 de zile de la data scadentei facturile aferente serviciilor de interventie RED, operatorul de distributie va pretinde penalitati de intarziere de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere, calculata la valoarea neachitata, incepand cu prima zi dupa data scadentei, pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei datorate. |
Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii |
| Nr Crt | Tip si Nr. Contract si data incheierii |
Obiectul tranzactiei | Valoare tranzactie (mii RON) |
Data intrarii in vigoare |
Data expirare | Garantii constituite (mii RON) |
Penalitati stipulate | Termene si modalitati de plata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Conventia 50277/22.02.2016 AA 53229 A/20.10.2020 - Bistrita |
1 ianuarie 2016 | Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant |
|||||||
| 4 | Conventia 30728/22.02.2016 AA 4/56021-07.10.2020 – Oradea |
Refacturari cheltuieli utilitati |
1 ianuarie 2016 | Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant |
||||||
| 5 | Conventia defalcare utilitati imobil proprietate FEE Oradea Sediu central Oradea E12.2.59/8.03.2011 – Oradea |
90,27 | 1 februarie 2011 | 31 decembrie 2023 |
0,00 | Neplata facturii in termen de 30 de zile de la scadenta autorizeaza Locatorul sa perceapa majorari de intarziere egale cu nivelul majorarilor de intarziere datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat, aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, exclusiv. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant. |
Plata se face in 10 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la locatar |
|||
| 6 | Conventia 60380/22.02.2016, AD SM 63761A/16.12.2020 |
1 ianuarie 2016 | ||||||||
| 7 | Conventia 1193/09.01.2017, AD3/21.09.2019 - Baia Mare |
1 ianuarie 2017 | Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati penalitati de intarziere la plata in cuantum de |
|||||||
| 8 | Conventia 17/28.02.2019-Cluj | 1 martie 2019 | 0,03% aplicate sumei datorate pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoarea penalitatilor nu va depasi valoare debitului restant |
|||||||
| 9 | Conventia 70022/05.01.2017, AD 71117A/1267/ 18.07.2018 - Zalau |
1 ianuarie 2017 | ||||||||
| 10 | Tranzactie din 13.06.2023 | Prestarea de catre DEER a serviciilor IT si Comunicatii |
1.233,84 |
| Nr Crt | Tip si Nr. Contract si data incheierii |
Obiectul tranzactiei | Valoare tranzactie (mii RON) |
Data intrarii in vigoare |
Data expirare | Garantii constituite (mii RON) |
Penalitati stipulate | Termene si modalitati de plata | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanzator/Prestator: DEER - zona TS Cumparator/Beneficiar: EFSA |
||||||||||||
| 11 | Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a OD |
43.666,35 | 01 iulie 2021 | Nedeterminata | Nu este cazul | In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in termen de 30 de zile de la data scadentei facturii, furnizorul va plati, in afara sumei datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta suma corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate. |
Emiterea facturii cu suma de plata pentru luna contractuala incheiată se face in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare fiecarei luni contractuale. Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii. |
|||||
| 12 | C-19840/9 iunie 2021 | Prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către OD pentru utilizatorii, clienți finali ai furnizorului, ale căror instalații sunt racordate la rețeaua electrică a OD - alte servicii prestate ca OD |
384,71 | 1 iulie 2021 | Nedeterminata | Plata se face in 10 zile lucratoare de la data emiterii/transmiterii facturii. |
||||||
| 13 | C-1345/I/7000/ 23.01.2019 si AA7 /1 MAI 2022 |
Refacturari Chirii spatii | 141,11 | 1 ianuarie 2019 | 31 decembrie 2023 | Nu este cazul | In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data scadentei, Chiriasul are obligatia de a plati, ca penalitati,o suma echivalenta cu 0,02% din suma neachitata la termen, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu urmatoarea zi a datei scadentei pana la data platii efective. |
Plata se face in 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias. |
||||
| 14 | C 22/15.02.2018 C 61/04.04.2018 C 1466/27.03.2018 AA1 la C 22/15.02.2018 AA2 la C 22/15.02.2018 AA3 la C 22/15.02.2018 AA4 la C 22/15.02.2018 AA5 la C 22/15.02.2018 AA6 la C 22/15.02.2018 AA7 la C 22/15.02.2018 |
Prestarea serviciului de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea |
9.575,64 | 15 februarie 2018 |
Nedeterminata | Nu este cazul | Art. 16.1 In cazul in care din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract, o suma egala cu o cota procentuala de 1,5% din tariful stabilit conf Anexei 2. Art 16.2 In cazul in care Achizitorul nu isi indeplineste orice obligatie de plata nascuta in baza Contractului, acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata. Cota procentuala pentru fiecare zi de intarziere, este cea a dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor pt bugetul de stat. Art 16.3 Se vor percepe aceleasi penalitati ca cele prevazute la art 16.2 pentru orice sume datorate de Achizitor in baza contractului. |
Factura va fi platita de catre prestator/achizitor in termen de 3 (trei) zile financiare de la data primirii acesteia. |
||||
| 15 | Tranzactie din 13.06.2023 | Prestarea de catre DEER a serviciilor IT si Comunicatii |
1.317,02 |
| Nr Crt | Tip si Nr. Contract si data incheierii |
Obiectul tranzactiei | Valoare tranzactie (mii RON) |
Data intrarii in vigoare |
Data expirare | Garantii constituite (mii RON) |
Penalitati stipulate | Termene si modalitati de plata | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanzator/Prestator: DEER - zona MN Cumparator/Beneficiar: EFSA |
||||||||||||
| 16 | Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie |
58.806,41 | 1 iulie 2021 | nedeterminata | 0 | 0,02% (dobanda penalizatoare corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat), calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv). Exista 30 zile calendaristice perioada de gratie |
Plata se face in 10 zile lucratoare de la data primirii facturii. |
|||||
| 17 | 19840/09.06.2021 | Prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de catre operatorul de distributie pentru utilizatorii, clienti finali ai furnizorului, ale caror instalatii sunt racordate la reteaua electrica a operatorului de distributie - interventii in reteaua de distrib (RED) |
488,72 | 1 iulie 2021 | nedeterminata | 0 | Plata se face in 30 zile de la data emiterii facturii. |
|||||
| 18 | 2630/ 01.03.2018 | Refacturare cheltuieli comune (servicii paza) |
3,27 | nedeterminata | 0 | 0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv) |
Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii |
|||||
| 19 | 10335/ 01.08.2007 | Venituri din refacturarea cheltuielilor comune |
18,10 1 august 2017 | nedeterminata | 0 | 0,01% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv) |
Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii |
|||||
| 20 | C37109/2022 | Refacturare cheltuieli comune |
2,31 1 martie 2019 | 31 decembrie 2023 | 0 | 0,02% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv) |
Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii |
|||||
| 21 | Tranzactie din 13.06.2023, AA1/14.04.2022 |
Venituri din prestarea servicii IT si Comunicatii |
1.014,70 1 martie 2019 | 31 decembrie 2023 | 0 Anexa - pagina 4 din 6 |
0,02% din suma neachitata la termen, calculata pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi dupa data scadentei pana in ziua platii (exclusiv) |
Plata se face in 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii |
| Nr Crt | Tip si Nr. Contract si data incheierii |
Obiectul tranzactiei | Valoare tranzactie (mii RON) |
Data intrarii in vigoare |
Data expirare | Garantii constituite (mii RON) |
Penalitati stipulate | Termene si modalitati de plata | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanzator/Prestator: EFSA Cumparator/Beneficiar: DEER |
||||||||||||
| 22 | Contract 22/15 feb 2018 AA 4/16 dec 2019 AA 5/31 dec 2020 AA 6/01 Feb 2021 AA 7/03 Iunie 2021 |
Serviciu de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea |
26.567,44 | 1 ianuarie 2018 | 31 decembrie 2021 cu prelungire automata pe o perioada de 12 luni conform AA 4/16 dec 2020 |
Nu este cazul | In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin contract , ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1,5% din tariful lunar de prestare stabilit. |
Plata se face in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii facturii |
||||
| 23 | Conventia 72/34/26 ian 2017 - Cluj Conventia 13/02.02.2017 - Gherla Conventia 21/18.02.2010 - Oradea AA1/13 iulie 2018 AA2/01 mar 2019 AA4/13 febr 2019 la Ctr Chirie 885/31dec2015 |
Refacturari cheltuieli comune |
2,41 | 1 ianuarie 2017 | 31 Decembrie 2023 | Nu este cazul | Pentru intarzieri de la plata a facturii mai mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul de a percepe, iar locatarul are obligatia de a plati, penalitati de intarziere in cuantum de 0,03% aplicate asupra sumei datorate, pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului restant. |
Plata se face in termen de 10 zile de la data inregistrarii facturii la Locatar |
||||
| 24 | Contract 876/31dec2015, AA 3/18 ian 2019 Refacturari utilitati conform Anexa 2 Bv |
Refacturari cheltuieli comune |
17,07 | 1 ianuarie 2016 | 31 Decembrie 2023 | Nu este cazul | In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la data scadentei, Chiriasul are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,02% din suma neachitata la termen pentru fiecare zi intarziere. |
Plata facturii se va efectua prin virament in termen 10 zile lucratoare de la data inregistrarii facturii de catre chirias |
||||
| 25 | Contract de furnizare Energie Electrică nr. 189_27.03.2017 AAd 10 din 3 martie 2023 |
Prelungirea contractului de furnizare energie electrica pe piata concurentiala energie activa, cu valoare fixa |
4.800,27 | 1 iunie 2017 | 31 Decembrie 2023 | Vezi Nota 1 | Neachitarea de beneficiar a faturii in termen de 30 zile calendaristice a contravaloarii facturilor de la data scadentei (stabilită la 10 zile bancare de la data emiterii), beneficiarul datoreaza furnizorului penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la teren a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii. |
Plata facturilor emise se va efectua prin instrumente legale. Termenul sadent este de 10 zile bancare de la data emiterii faturii. Termen de gratie 30 de zile calendaristice de la scadenta |
| Nr Crt | Tip si Nr. Contract si data incheierii |
Obiectul tranzactiei | Valoare tranzactie (mii RON) |
Data intrarii in vigoare |
Data expirare | Garantii constituite (mii RON) |
Penalitati stipulate | Termene si modalitati de plata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Contract 822 / 4 Oct 2021 | Refacturari - cota energie pensionari; Contravaloare energie electrica acordata persoanelor fizice beneficiare ale prevederilor HG.1041/2003 si HG.1461/2003 |
7,31 | 1 august 2017 | Vezi nota 2 | Nu este cazul | In cazul in care beneficiarul nu achita contravaloarea facturilor in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei stabilita, beneficiarul datoreaza furnizorului penalitati in cuantum de 0,04% pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 31-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei achitate. |
Plata facturilor emise se va efectua, prin instrumente legale, in termen de 30 de zile de la inregistrarea lor la beneficiar. |
| 27 | Contract furnizare Gaze Naturale nr. 15292085-GN/ 28 februarie 2022 AAD3/02 martie 2023 |
Prelungirea contractului de furnizare gaze naturale pe piata concurentiala energie activa, pana la 1 iulie 2023 |
341,37 | 1 martie 2022 | 31 Decembrie 2023 | Vezi Nota 3 | Partea care nu-si executa obligatiile din contract la termenul scadent este de drept in intarziere fara a fi necesara notificarea. De asemenea datoreaza penalitati egale cu dobanzile datorate pentru neplata la teren a obligatiilor bugetare pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi de la data scadentei si pana la achitarea integrala a facturii. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea facturii. |
Plata facturilor emise se va efectua prin instrumente legale. Termenul sadent este de 30 zile bancare de la data emiterii faturii. Factura se considera achitata la data creditarii contului bancar al furnizorului EFSA |
Total valoare executata in perioada 11 mai - 6 iulie 2023: 202.950,70 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 5 iulie 2023: 594.920,49 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 5 iulie 2023: 5.539,88 mii RON
Nota 1 Furnizorul poate conditiona reluarea alimentarii cu energie electrica de constituirea de garantii, in cazul in care clientul nu efectueaza in termen de 15 zile de la data intreruperii furnizarii energiei electrice plata integrala a facturii si a penalitatilor datorate.
Nota 2 Conform adresei de la DEER 172727/12.07.2022 s-a denuntat Contractul 822/04oct2021 invocandu-se o Decizie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie 3807/2022. Se va mai factura consumul până la 30 iunie 2022.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.