Interim / Quarterly Report • Sep 29, 2015
Interim / Quarterly Report
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EMSA Servizi S.pA in liquidazione -Situazione Patrimoniale al 30.06.15
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2015
Emsa Servizi S.p.A. in li quidazione
Società con unico azionista - soggetta a direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A. Sede Legale in Roma - Corso D'Italia, n, 41 Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 02300360589 Partita IVA n. 01040301002
LIQUIDATORE:
COLLEGIO SINDACALE:
Presidente
Dott. Roberto Dot1. Elisa Dott. Stefano CAPRIATA MENICUCCI GROSSII
IACOVINO
Società di revisione: PricewaterhouseCoopers S.p.A.
Emsa Servizi S.pA in liquidazione
Società con unico azionista - soggetta a direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A. Sede Legale in Roma - Corso D'Italia, n. 41 Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 02300360589 Partita IVA n. 01040301002
| 1. | Stato patrimoniale | pago | 19 |
|---|---|---|---|
| 2. | Conto economico | pago | 21 |
Nota integrativa alla Situazione Patrimoniale al 30 Giugno 2015
| 1. | Principi di redazione | pago | 24 |
|---|---|---|---|
| 2. | Criteri di valutazione | pago | 24 |
| 3. | Stato Patrimoniale | pago | 26 |
| 4. | Conto Economico | pago | 35 |
| 5. | Altre informazioni | pago | 37 |
Emsa Servizi S.p.A. in liquidazione
Società con unico azionista - soggetta a direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A. Sede Legale in Roma - Corso D'Italia, n. 41 Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 02300360589 Partita IVA n. 01040301002
1. Relazione sulla gestione
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Signori Azionisti,
la Situazione Patrimoniale al 30 Giugno 2015 evidenzia un risultato in pareggio.
Si riepiloga di segu ito l'aggiornamento dei contenziosi civili:
E' proseguita l'attività di pagamento dei debiti e di definizione dei contratti ancora compatibilmente con ,le relative pattuizioni contrattuali, nonché l'attività mirata all'estinzione delle obbligazioni in precedenza contratte dalla Società. Dal 22 maggio 2006, data in cui l'Assemblea dei Soci ha posto in liquidazione volontaria la Società, sono diminuiti i debiti verso forn itori per un importo complessivo pari a Euro migliaia 1.466, nel corso del primo semestre 2015 sono praticamente inalterati.
Emsa Servizi S.p.A. lin liquidazione
Società con unico azionista - soggetta a direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A. Sede Legale In Roma - Corso D'Italia, n. 41 Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 02300360589 Partita IVA n. 01040301002
Si sottolinea che tale attività ha generato nel corso dei citati esercizi anche importanti componenti positive di reddito, in conto economico nella voce altri proventi straordinari, ottenute grazie ai favorevoli accordi stragiudizialmente raggiunti con alcuni fornitori della Società.
Inoltre, 'la Società, come noto, insieme a Telecom Italìa, a MPSS ed a Telepost, è parte in un numero considerevo:le di contenziosi passivi promossi da ex dipendenti a segulito delle varie acquisizioni e cessioni di rami d'azienda avvenute nel corso degli esercizi 2003/2004.
AI 31.12.2014 risu ltavano in essere ventotto posizioni di contenzioso di cui dieci in primo grado, otto in secondo grado e dieci in Cassazione.
AI 30.06.2015 risultano in essere ventiquattro posizioni di contenzioso, a fronte delle quali non sono ancora state pronunciate le relative sentenze, di cui otto in primo grado, sei in secondo grado e dieci in Cassazione.
A fronte di tali contenziosi, sono previsti gli opportuni accantonamenti in bilancio inerenti le relative passività potenziali.
Alla data del 30.06.2015 sono passate in giudicato, mediante pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, quattordici posizioni di contenzioso, di cui quattro favorevoli all'Azienda e dieci sfavorevoli. Per quanto riguarda le dieci pos,izioni con pronuncia menti definitivi sfavorevoli, la EMSA Servizi è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, che sono state tutte corrisposte.
AI 30.06.2015, inoltre, risultano chiuse mediante conciliazione quarantuno posizioni di contenzioso.
Non sono stati effettuati investimenti nel corso del primo semestre dell'esercizio.
La Società non ha personale dipendente in carico al 30.06.2015.
Emsa Servizi S.p.A. in liquidazione 6
Società con unico azionista - soggetta a direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A. Sede Legale in Roma - Corso D'Italia, n. 41 Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 02300360589 Partita IVA n. 01040301002
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Nel seguito si espongono gli schemi riclassificati di conto economico, dello stato patrimoniale e del rendiconto finanziario utilizzati nel Gruppo Telecom Italia per il primo semestre dell'esercizio 2015.
| EMSA ServIzi Spa in liquidazione | |||
|---|---|---|---|
| CONTO ECONOMICO | 01.01.15 | 01.01.14 | Variazioni |
| 30.06.15 | 30.06.14 | ||
| (mi gl iaia di euro) | |||
| Ricavi | - | ||
| Altri proventi | | 12 | (12) |
| Totale ricavi e proventi operativi | | 12 | (12) |
| Acquisti di materie e servizi | (9) | (7 ) | (2) |
| Costi del personale | - | ||
| Altri costi operativi | (1) | (1) | - |
| Variazione delle rimanenze | - | ||
| Attività realizzate internamente | - | ||
| Risultato operativo ante ammortamenti, | |||
| plusvalenzej(mlnusvalenze) e rlprlstrnl di | |||
| valore/(svalutazioni) di attività non correnti (EBITDA) | I (10) |
4 | (14) |
| Amm ortamenti | - | ||
| Plusvalenzej(Minusvalenze) da real izzo di attività non correnti | - | ||
| j(Svalutazioni) di attività non correnti Ripristini di valore |
: | - | |
| Risultato operativo (EStT) | (10) I I |
4 | (14) |
| Proventij( oneri) da partecipazioni | - | ||
| Proventi finanz iari | 10 | 19 | (9) |
| Oneri finanziari | - | ||
| Utile (perdita) prima delle Imposte derivante dalle attività | |||
| In funzionamento | | 23 | (23 ) |
| Imposte sul reddito | I |
- | - |
| Utile (perdita) derivante dalle attività In funzionamento | | 23 | (23 ) |
| Utile (perdita)da Attività cessatej Attività non correnti destinate ad essere cedute |
i | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | I |
23 | (23 ) |
Emsa Servizi S.pA in liquidazione
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Il primo semestre 2015 si è chiuso con un risultato praticamente azzerato.
Il valori più significativi che hanno concorso a determinare l'andamento economico sono di seguito ra ppresentati:
Emsa Servizi S.p.A. in liquidazione
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| EMSA Servizi Spa in Liquidazione | |||
|---|---|---|---|
| SITUAZION E PATRIM ON IALE·FINANZIARIA | |||
| 30.06.2015 | 31.12 .2014 | Va riazioni | |
| (migliaia di euro) | (a) | (b) | (a-b) |
| ATIIVITA' | |||
| Attività noti correnti | |||
| AttIvItà ImmaterIa li | |||
| Avviamento | - | ||
| Attività immateriali a vita utile definita | - | ||
| - | |||
| Attivit à materIali | |||
| Immobili, impianti e macchinari di proprietà | - | ||
| Beni in locazione finanziaria |
- | - - |
|
| Altre attività non correnti | |||
| Partecipazioni | - | ||
| Titoli, crediti finanziari e altre attività finanziarie | |||
| Crediti vari e altre attività non correnti | 104 | 103 | 1 |
| Attività per imposte anticipate | | - | - |
| 104 | 103 | 1 | |
| Totale Attività non correntI (a) |
104 | 103 | 1 |
| AttivItà coltentl | |||
| R imanenze di magazzino |
- | ||
| Crediti commerciali, vari e altre attività correnti | 1,533 | 1,531 | 2 |
| Crediti per imposte sul reddito | 84 | 79 | 5 |
| Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti | 5,750 | 6,000 | (250) |
| Attività finanzia rie correnti I |
|||
| Titoli diversi dalle partecipazioni, crediti finanziari e I altre attività finanziarie correnti |
|||
| I Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti |
433 | 267 | 166 |
| Sub-totale Attività correnti | 7,800 | 7,877 | (77) |
| Attività cessate/AttivItà non coltentl destinate ad essere cedute | |||
| Totale Attività correnti (b) |
7,800 | 7,877 | (77) |
| Totale Attività (a+b) |
7,904 | 7,980 | (76) |
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J
| EMSA Servizi Spa In liquidazione | ||||
|---|---|---|---|---|
| SITUAZION E PATRIM ON IALE-FINAN ZIARIA | ||||
| (segue) | ||||
| 30.06.2015 | 31.12.2014 | Varia zio ni | ||
| (a) | (b) | (a-b) | ||
| (m igliaia di euro) | ||||
| Patrimonio netto e pa.sslvltà | ||||
| Patrimonio netto | ||||
| Capitale emesso | 5,000 | 5,000 | - | |
| . meno: azioni proprie | - | |||
| Capitale | 5,000 | 5,000 | - | |
| Riserve | 1,020 | 997 | 23 | |
| Altre ris erve e utili accumulati, Incluso l'utile | ||||
| netto dell'esercIzio | | 23 | (23) | |
| Totale Patrimonio netto | (c) | 6,020 | 6,020 | - |
| Passività non correnti | ||||
| Passività finanziarie non correnti |
- | |||
| Fondi relativi al personale | - | |||
| Fondo im poste differite | - | - | - | |
| Fondi per rischi e oneri | 1,210 | 1.287 | (77) | |
| Debiti vari e altre passività non correnti | - | |||
| Totale PassivItà non correnti | (d) | 1,210 | 1,287 | (77) |
| Passività correnti | ||||
| Passività finanziarie correnti |
- | |||
| Debiti commerciali, vari e altre passività correnti | 674 | 673 | 1 | |
| Debiti per imposte sul reddito | | - | - | |
| Sub-totale Passività correnti | 674 | 673 | 1 | |
| Passività dlreftamente correlate ad Attività | ||||
| cessate/Attività non correnti destlnete ad | ||||
| essere cedute | ||||
| Totale Passività correnti | (e) | 674 | 673 | 1 |
| Totale Paulvltà | (f=d+e) | 1,884 | 1,960 | (76) |
| Totale PatrImonio netto e passIvità | (c+f) | 7,904 | 7,980 | (76) |
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Le attività non correnti, pari a Euro migliaia 104, si riferiscono ai crediti verso l'Erario per l'istanza IRAP sul costo del lavoro, ex D.L. 16/2012 relativamente agli anni 2004-2005 e 2006. La voce era pari a Euro migliaia 103 al 31.12.2014.
Le attività correnti, pari a Euro migliaia 7.800 (Euro miglia,ia 7.877 al 31.12.2014), sono costituite da:
Il patrimonio netto ammonta a Euro migliaia 6.020 inalterato rispetto la fine del 2014.
Le passìvità non correnti, pari a Euro migliaia 1.210 (Euro migliaia 1.287 nel 2014), sono costitu ite, al 30.06.2015, esclusivamente dai fondo per rischi ed oneri futuri e fondo rischi commerciali. " fondo per rischi ed oneri è stato utilizzato nel corso del 2015 per Euro migliaia 65, e non è stato oggetto di un ulteriore accantonamento. " fondo rischi commerciali è stato utilizzato nei corso del 2015 per Euro migliaia 13.
Le paSSività corrent i, ammontano a Euro migliaia 674 (Euro migliaia 673 al 3 1.12.2014) e rappresentano i debiti commerciali per Euro migliaia 399, mentre i debiti vari ammontano a Euro migliaia 2 75.
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| RENDICONTO FINANZIARIO (migliaia di euro) Flusso monetario da attIvità operative: Utile (perdita) derivante dalle aWvità in funzionamento Rettifiche per: Ammortamenti Svalutazioni (ripristini di valore) di attività non correnti (incluse partecipazioni) Variazione netta delle attività (fondo) per imposte anticipate (differite) Minusvalenze (plusvalenze) da realizzo di attività non correnti (incluse |
01.01.15 30.0615 O |
01.01.14· 30 .06 .14 23 - |
|---|---|---|
| O | ||
| partecipazioni) | ||
| Variazione dei fondi relativi al personale | | |
| Variazione delle rimanenze | I | |
| Variazione dei crediti commerciali e dei crediti netti per lavori su commessa | O | O |
| Variazione dei debiti commerciali | I 15 |
16 |
| Variazione netta dei crediti/debiti per imposte sul reddito | ||
| Variazione netta dei crediti/debiti vari e di altre attività/ passività | (99) | (111) |
| Flusso monetario generato (assorbIto) dalle attIvità operative (a) |
(84) | (72) |
| Flusso monetario da attività di Investimento: | ||
| Acquisti di attività immateriali per competenza | ||
| Acquisti di attività materiali per competenza | I |
|
| Totale acquisti attività immateriali e materiali per competenza | , |
|
| Variazione dei debiti per attività d'investimento | ||
| Totale acquisti attiVità immateriali e materiali per cassa | | - |
| Acquisizione /Cessione di imprese controllate e di rami d'azienda, al netto | ||
| delle disponibilità acquisite | ||
| Acquisizioni di altre partecipazioni | ||
| Acquisizione della cassa e delle altre disponibilità lìquide equivalenti a seguito di | ||
| operaz ioni societarie | ||
| Variazione dei crediti finanziari e di altre attività finanziarie | ||
| Corrispettivo incassato/rimborsato dalla vendita di attiVità immateriali , materiali e di altre attività non correnti |
||
| FlulSSo monetario ,enerato (as~orblto) dalle attIvItà di Investimento (b) |
| - |
| Flusso monetario da attività di finanzi amento: | ||
| Variazione delle pa?sività finanziarie correnti e altre | 250 | - |
| Accensione di passi vità finanziarie non correnti (inclusa quota corrente) | , | |
| Rimborsi di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente) | ||
| Corrispettivo pagato per strumenti rappresentativi di patrimonio netto | ||
| Dividendi pagati | ||
| (c) Flusso monetario gftnerato (assorbito) dalle attIvItà dI finanzIamento |
250 | - |
| Flusso monetarIo generato (assorbito) dalle attIvità cessate/attlvlta non correntI deatlnate ad essere cedute (d) |
| |
| (e-a+b+c+d) Flusso monetario complessivo |
1 66 | (72) |
| Cassa e altre disponibilità liquIde equIvalentI nette all'InIzIo dell'esercIzio |
267 (f) |
457 |
| Cana e altre dIsponibilità liquide equIvalenti nette alla fine (g eH) dell'e.serc/z/o |
433 | (1 385 |
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~
Il flusso monetario complessivo riporta un saldo positivo pari a Euro migliaia 166, costitu ito in parte da ~ flusso monetario delle attività operative per un saldo negativo pari a Euro migliaia 84 che comprende il saldo positivo della variazione dei debiti commerciali per Euro migiaia 15 e il saldo negativo della variazione netta degli altri crediti e debiti vari per Euro migliaia 99; e in parte dal flusso monetario assorbito dalle attività di finanziamento per un saldo positivo di Euro migliaia 250.
Non risultano movimentati i flussi monetari per le attività di investimento.
La variazione netta delle disponibilità liquide equivalenti ailia fine del periodo in esame (Euro migliaia 433 al 30/06/15 rispetto a 267 al, 31/12/14) è positiva per Euro migliaia 166 ed è costituita in parti quasi equ.ivaJenti dal flusso di cassa assorbito dall'attività operativa e dal flusso di cassa generato dall 'attività di finanziamento.
Le disponibil'ità liquide al 30/06/2015 pari a Euro migliaia 433 sono costituite completamente dal c/c intercompany intrattenuto con a Controllante.
Emsa Servizi S.p.A. in liquidazione 13 Società con unico azionista - soggetta a direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A. Sede Legale in Roma - Corso D'Italia, n. 41 Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 02300360589 Partita IVA n. 01040301002
Ai sensi degli art. 2497 e seguenti C.C., disciplinanti la trasparenza nell'esercizio di attività di direzione e coordinamento di Società, si dà atto che ta e attività viene svolta dalla Telecom Italia.
Nell'esercizio di tale attività:
Nella Nota integrativa sono evidenziati i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato (Bilancio al 31/12/ 2014) dall'Azionista unico Tel'ecom Italia S.p.A.
Emsa Servizi S.p.A. in liquidazione 14 Società con 'unico azionista - soggetta a direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A. Sede Legale in Roma - Co so D'Italia, n. 41 Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato Registro Imprese di Roma e Cod ice fiscale 02300360589 Partita IVA n. 01040301002
Si espongono nelle tabelle che seguono gl.i importi iscritti in bilancio con le prìncipali Società del Gruppo; in merito alla composizione nelle voci si rimanda alle successive note di dettaglio:
Rapporti commerciali (Euro migliaia)
| Impresa del gruppo | Situazione al 30.06.15 Rapporti patri mo niali |
Situazione a l 30.0 6.15 Rapporti econ om ici |
||
|---|---|---|---|---|
| Crediti | Debiti | Ricavi | Costi | |
| Telecom Italia SpA | 1,174 | 24 | O | 6 |
| Im presa del Gruppo | Situazione al 30.06.15 Rapporti patrimoniali |
Situazione al 30.0 6.15 Rapporti econom ici |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Crediti fin anziari |
Debiti finanziari |
Proventi finanziari |
One ri finan ziari |
||
| Telecom Italia SpA | 6,183 | O | 9 | O |
Rapporti vari (Euro migliaia)
| Impresa del Gruppo | Situazi one al 30.06.15 Rapporti Patrimoniali |
Situazione a l 30.06 .15 Rapporti Econom ici |
||
|---|---|---|---|---|
| Crediti | Debiti | Altri prove nti | Oneri diversi | |
| TelecolTI ,Italia SpA | 2 | O | O |
L'importo della giacenza sul conto corrente di corrispondenza intrattenuto con la Telecom Italia S. p.A. alla data del 30/ 06/2015 risulta pari a Euro migliaia 433. Su tale gestione di tesoreria sono maturati proventi finanziari.
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Nel corso del primo semestre 2015 sono state definite due linee di finanziamento in conto deposito con la ControLlante, la prima dell'importo nominale di Euro migliaia 5 .000 per Iii periodo dal 01/03/2015 al 01/12/2015 al tasso netto di interesse di 0,215% annuale, la seconda dell'importo nominale di Euro migliçlia 750 per il periodo dal 01/03/2015 al 01/09/2015 al tasso netto di interesse di 0.160% annuale. Su tale gestione di attività di finanziamento sono maturati complessivamente proventi finanziari per Euro mig:Haia 9.
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In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2428 del Codice Civile sul contenuto della Relazione sulla gestione si evidenzia quanto segue:
1) La Società, stante la fase di liquidazione, non ha svolto nel corso del 2015 attività di ricerca e di sviluppo.
2) Emsa Servizi S.p.A. in Liquidazione non possiede quote di capitale proprie e/o azioni o quote della Società Controllante, anche per tramite di Società fiduciaria o per interposta persona al 30 Giugno 2015.
3) la Società non ha effettuato nel corso del primo semestre 2015 operazioni di acquisto e/o alienazione di quote di capitale proprie e/o di azioni o quote della Società Controllante anche per tramite di Società fiduciaria o per interposta persona.
4) Emsa Servizi S.pA in Liquidazione non ha utilizzato strumenti di copertura finanziaria nel corso del primo semestre 2015. La Società, in particolare, non ha utilizzato strumenti in materia di gestione del rischio finan ziario, al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità ed al rischio di variazione dei flussi fi nanziari.
5) La Società non ha sedi secondarie al 30 Giugno 2015.
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Emsa Servizi S.p.A. in liquidazione
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| A) B) I) 3) 6) 7) Il) 2) 3) 4) 5) III) 1) a) 2) C) Il) 1) a) 4) a) 4 bis) a) b) 4 ter) a) 5) a) IV) 1) |
ATTIVO | I | Valori in Euro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 30.06.2015 | I I 31.12.2014 |
||||
| CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | O | O | ||||
| I MMOBI LlZZAZIONI | ||||||
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | ||||||
| · Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno |
||||||
| · Immobiliuazioni immateriali in corso e acconti | ||||||
| . Altre | ||||||
| TOTALE | O | O | ||||
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | ||||||
| · Impianti e macchinario | ||||||
| · Attrezzature industriali e commerciali · Altri beni |
||||||
| · Immobiliuazioni in corso e acconti | ||||||
| TOTALE | O | O | ||||
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | ||||||
| Pa rtecipazion i in: | ||||||
| · Partecipazioni in imprese controllate | ||||||
| Crediti: | ||||||
| d.l) . Crediti verso altri entro l'esercizio successivo | ||||||
| d.2) . Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo | ||||||
| TOTALE | O | |||||
| Totale immobilizzazioni | ||||||
| ATTIVO CIRCO LANTE | O | O | ||||
| CREDITI | ||||||
| .verso clienti | ||||||
| Entro l'esercizio successivo | O | O | ||||
| .verso imprese controllanti | ||||||
| Entro l'esercizio successivo | 7.358.914 | 7,440,460 | ||||
| .tributari | ||||||
| Entro l'esercizio successivo | 83,920 | 78,706 | ||||
| Oltre l'esercizio successivo | 104,179 | 103,309 | ||||
| .imposte anticipate | ||||||
| Entro l'esercizio successivo .verso altri |
||||||
| Entro l'esercizio successivo | ||||||
| crediti commerciali verso consociate | O | O | ||||
| verso altri | 356,774 | 356,774 | ||||
| TOTALE | 7,903,787 | 7,979,249 | ||||
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | ||||||
| Depositi bancari' e postali | ||||||
| 3) | Denaro e valori in cassa | |||||
| O | O | |||||
| Totale attivo circolante | 7,903,787 | 7,979,249 | ||||
| D) | RATE'I E RISCONTI | 133 | 185 | |||
| Tota le Attivo | 7,903,920 | I | 7 ,979,434 |
Emsa Servizi S.pA in liquidazione
Società con unico azionista - soggetta a direZione e coordinamento di Telecom Italia S.pA Sede Legale in Roma - Corso D' jtalia, n. 41 Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 02300360589 Partita IVA n. 01040301002
| Emsa Servizi S.p.A. In LiquidazIone | ||
|---|---|---|
| PASSIVO | Valori in Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2015 | I I |
31.12.2014 | |||||
| A) | PATRIMONIO NETTO | ||||||
| i) | · Capitale | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||
| III) | · Riserva di rivaiutazione | ||||||
| IV) | · Riserva iegale | 88,934 | 87 ,780 | ||||
| VII) | · Aitre riserve | ||||||
| . Riserva straordinaria | 930,893 | 908,968 | |||||
| VIII ) | · Utile (perdita) portate a nuovo | O | O | ||||
| IX) | · Utile (perdita)d'esercizio | 212 | 23,079 | ||||
| TOTALE | 6,020,039 | 6,019,827 | |||||
| B) | FONDi PER RISCHI ED ONERi | 1,209,732 | 1,287,486 | ||||
| C) | TRATTAMENTO Di FINE RAPPORTO DI | ||||||
| LAVORO SUBORDiNATO | O | O | |||||
| D) | DEBiTI | ||||||
| 7) | Debiti verso fornitori | ||||||
| a) | Entro l'esercizio successivo | 375,485 | 374,255 | ||||
| 9) | Debiti verso imprese controllate | ||||||
| a) | Entro l'esercizio successivo | ||||||
| 11) | Debiti verso imprese cont rollanti | ||||||
| a) | Entro l'esercizio successivo | 24,456 | 10,141 | ||||
| 12) | Debiti tributari | ||||||
| a) | Entro l'esercizio successivo | 2,901 | 660 | ||||
| 13) | Debiti v/lstit. di previd. e di sicurezza sociale | ||||||
| a) | Entro l'esercizio successivo | 523 | 557 | ||||
| 14) | Altri debiti | ||||||
| a) | Entro l'esercizio successivo | ||||||
| altri debiti verso co~sociate | 47,865 | 47,865 | |||||
| verso altri |
222,704 | 238,484 | |||||
| TOTALE | 673,934 | 671,962 | |||||
| E) | RATEI E RiSCONTI | 215 | 159 | ||||
| Totale Passivo | 7,903,920 | 7,97 9,434 | |||||
| GARANZiE, iMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORI!)INE |
Emsa ServIzI S.p.A. m liqUidaZione
Società con unico azionista - soggetta a direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A. Sede Legale in Roma - Corso D'Italia, n. 41 Capitale Sociale 'Euro 5.000.000,00 interamente versato Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 02300360589 Partita IVA n. 01040301002
| Emsa Servizi S.p.A. In Liquidazione | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ------------------------------------- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CONTO ECONOMICO | Valori in Euro | ||
|---|---|---|---|
| L--O_l.0_1_.1_5_·3_0.0_6_.1_5_--,1 | 1L--0_L_0_1"1_4_.3_0,0:,6_.1_4_--, | ||
| A) | VALORE DELLA PRODUZIONE | ||
| 1) | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | ||
| 5) | Altri ricavi e proventi | ||
| 2) | . Altri | O | |
| O | |||
| TOTALE A) | O | ||
| B) | COSTI DELLA PRODUZIONE | ||
| 6) | Per materie prime,sussid., di consumo e merci | ||
| 7) | Per servizi | 69,719 | 59,983 |
| 8) | Per godimento di beni di terzi | 4,222 | 4,212 |
| 9) | Per il personale | ||
| a) | · Per salari e stipendi | ||
| b) | · Oneri socialì | ||
| c) | · Trattamento di fine rapporto | ||
| e) | · Altri costi | ||
| O | |||
| 10) | Ammortamenti e svalutazioni | ||
| a) | · ammortam. delle immobiliz. immaterialì | ||
| b) | · ammortam. delle immobilizz. materialì | ||
| c) | · altre svalutazioni delle immobilìz. | ||
| d) | · sval. crediti attivo circolante e disp. lìquide | ||
| O | |||
| 12) | Accantonamenti per rischi | O | |
| 14) | Oneri diversi di gestione | ||
| 3) | . altri oneri | 700 | 768 |
| 700 | 768 | ||
| TOTALE B) Costi della produzione |
(74,641) | (64,963) | |
| Utiliuo del Fondo per costi ed oneri di liquidazione | (65,000) | (57,000) | |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A·B) |
(9,641) | (7,963) | |
| C) | PROVENTI E ON'ERI FINANZ,IARI | ||
| 16) | Altri proventi finanziari | ||
| a) | da crediti iscritti nelle immobilìuazioni | ||
| d) | proventi diversi dai precedenti | ||
| · Interessi e commissioni da controllante | 9,065 | 18,319 | |
| · Interessi e commissioni da altri e proventi vari | 869 | 869 | |
| 17) | Interessi e altri oneri finanziari | ||
| c) | . da controllanti | (55) | (127) |
| d) | . da altri | (26) | |
| 17·bis) | Utile e perdite su cambi | ||
| TOTALE C) Totale proventi e oneri finanziari |
9,853 | 19,061 | |
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| (segue Conto Economico) | L-0_1._0_1._15-3_0_.0_6_.1_5__~1 LI___0_1.0_1_1_4._3 | .~ .~ __~ | ||
|---|---|---|---|---|
| D) | RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | |||
| E) | PROVENTI E ONERI STRAOROI NARI | |||
| 20 ) | Proventi | |||
| 2) | · altri | 11,842 | ||
| 21) | Oneri | |||
| 2) | · im poste relative ad esercizi precedenti | O | ||
| 3) | · altri | (90 ) | ||
| Totale delle partite straordinarie | TOTALE E) | O | 11,752 | |
| Risultato prima delle imposte | 212 | 22,850 | ||
| 22) | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | |||
| a) | I m poste sul redd ito del periodo | O | O | |
| b) | Imposte differite (sul reddito dell'esercizIo) | |||
| 23 ) | Utile ( perdita) dell'esercizio | 212 | 22 ,850 |
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Nota integrativa alla Situazione Patrimoniale al 30 Giugno 2015
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il primo semestre 2015 è il decimo della gestione liquidatoria come deliberato dall 'Assemblea Straordinaria del 22 maggio 2006.
La Situazione Patrimoniale al 30 giugno 2015 è stato redatto in ottemperanza alle norme del Codice Civile su'lla base delle disposizioni introdotte dalla riforma del diritto societario ai sensi del D.Lgs. del 17 gennaio 2003, n o 6, e successive modificazioni. In particolare, venendo meno il presupposto della cont inuità azilendale, sono stati applicati principi contabili che tengono conto dello stato di liquidazione della Società. Nel corso del primo semestre oggetto del presente commento, non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui al l'art. 2423, comma 4, C.C.
I criteri di valutazione più significativi adottati per la redazione della Situazione Patrimoniale al 30 giugno 2015 e il loro contenuto, sono esposti nel seguito.
La tavola di rendiconto finanziario, ancorché presentata nell'ambito della relazione sulla gestione, costituisce pa:rte integrante della Nota integrativa sulla base di quanto previsto all'art. 2423, comma 3, C.C. Tutte le cifre sono esposte, salvo diversa ,indicazione, in migliaia di Euro.
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, riflettono la prospettiva di realizzo dell 'attivo e dell'estinzione del passivo. Illustriamo ta li criteri per le principali voci di bilancio. I criteri applicati nella val'utazione delle voci di bilancio sono conformi a quanto disposto dall 'art. 2426 C.C.
I crediti sono iscritti al valore nominale, opportunamente rettificato per tenere conto del presumibi le valore di realizzazione.
I debiti sono rilevati al valore nom tnale aumentato ave necessario dell 'importo delle eventuali spese che si prevede di dover sostenere per il loro pagamento.
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24
I ratei e risconti sono determinati secondo il criterio della competenza.
Si riferiscono ad accantonamenti prudenziali destinati alla copertura di rischi riguardanti rapporti contrattuali ancora in capo alla Società, inclusi possibili oneri connessi a vertenze con ex personale sociale, e ad accantona menti riferiti agli oneri futuri previsti fino al completamento della liquidazione.
Sono esposti in bilancio secondo i principi della competenza e della prudenza. Le operazioni infragruppo sono avvenute a normali condizioni di mercato.
Le imposte dell'esercizio sono determinate sulla base della previsione degli oneri da assolvere in applicazione a'lla vigente normativa fiscale.
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| 30.06.2015 | 31.12.2014 | |
|---|---|---|
| Euro migliaia | 7.904 | 7.979 |
| Euro migliaia | 7.904 | 7.979 |
| Euro migliaia | O | O |
Alla fine del primo semestre non esistono crediti in valuta.
| - Crediti tributari | Euro migliaia | 188 | 182 |
|---|---|---|---|
| Aumentano complessivamente per Euro migliaia 6 rispetto lo scorso esercizio, in parte per l'incremento di | |||
| Euro migliaia 5 del credito per acconto IRES ed IRAP - | relativo al 2009 - per la somma algebrica tra un | ||
| versamento di imposte per eccessivo recupero di crediti compensati per Euro migliaia 13 e le vere | |||
| compensazioni con i versamenti dovuti principalmente per le ritenute Irpef per professionisti | e del | ||
| collaboratore a progetto per Euro migliaia 8 e in parte per l'incremento di Euro migliaia 1 per l'adeguamento | |||
| degli interessi sui crediti verso Erario per IRES, derivanti dall'lstanza IRAP Ex D.L.16 relativi all'anno 2004, | |||
| 2005 e 2006. |
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| - Crediti verso altri | Euro migliaia | 357 | 357 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tale posta | non risulta movimentata rispetto il precedente bilancio ed è | costituita completamente dai | |||
| crediti commerciali | in contestazione a seguito dell'esito del Collegio Arbitrale costituito per deliberare in | ||||
| merito al contenzioso con il fornitore CIS (contratto 05/11/1998). |
L'analisi dei crediti distinti per scadenza e natura è riportata nel prospetto n. 1.
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | Euro migliaia | o | o |
|---|---|---|---|
Tale posta è invariata rispetto lo scorso esercizio.
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| Stato Patrimoniale - PASSIVO | 36.06 .2015 | 31.12.2014 | |
|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETTO | Euro migliaia | 6.020 | 6.020 |
| CAPITALE SOCIALE | Euro migliaia | 5.000 | 5.000 |
| Il Capitale, rimasto invariato rispetto al 31/12/2014, è costituito da n. 5.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, possedute interamente dalf'azionista Telecom Italia S. p.A. |
|||
| RISERVA LEGALE | Euro migliaia | 89 | 88 |
| La riserva legale aumenta complessivamente per Euro migliaia 1 rispetto lo scorso esercizio per effetto della destinazione di parte dell'utile d'esercizio 2014 calcolato nella misura del 5% . |
|||
| RISERVA STRAORDINARIA | Euro migliaia | 931 | 909 |
| riserva straordinaria aumenta di Euro migliaia La destinazione di parte dell'utile d'esercizio 2014. |
22 rispetto lo scorso | esercizio per | effetto della |
| UTILI/ (PERDITE) DI ESERCIZI PRECEDENTI | Euro migliaia | o | o |
| II valore di tale voce è invariata rispetto il bilancio prec | edente. | ||
| UTILI (PERDITE) DELL'ESERCIZIO | Eu ro migliaia | o | 23 |
| Rappresenta l'utile di periodo del primo semestre 2015 inferiore al migliaio di Euro, in diminuzione di Euro migliaia 23 rispetto il bilancio precedente. |
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Nel seguito viene fornita l'analisi dei movimenti delle voci di patrimonio netto (art. 2427 n. 4 c.c. e art. 2427 n.7-bisc.c.).
| Riepilogo utilizzazioni nei tre precedenti esercizi |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Natura/descrizione | Importo | Possibilità di utilizzazione illJ} |
Quota disponibile |
Copertura perdite |
altre ragioni |
| Capitale sociale | 5,000 | ||||
| Versam . soci in conto capitale |
|||||
| Riserva sovrapprezzo azioni |
|||||
| Riserve di rivalutazione | |||||
| Riserva legale | 89 | B | |||
| Riserva per azioni proprie in portafoglio |
|||||
| Riserve statutarie | |||||
| Altre riserve | 931 | 121 | |||
| Copertura perdite in corso d'anno |
|||||
| Utili (perdite) portati a nuovo |
|||||
| Utili (perdite) d'esercizio | O | ||||
| Totale Altre Riserve | 931 | A, B,C | |||
| Totale Patrimonio Netto | 6,020 | 6,020 | |||
| Quota non distribuibile | O | ||||
| Residua quota distribuibile |
1,020 |
[11 Legenda:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci
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| Capitale sociale |
Riserva Legale |
Riserva Straordin . |
Copertu ra Perdite |
Perdite Esercizi Preced o |
Risultato d'esercizio |
Tota l e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All 'in iz io dell'es ercizio precedente (01.01.2014) |
5,000 | 82 | 1,030 | (240) | 125 | 5,997 | |
| Destinazione del risultato d'esercizio Attribuzione di dividendi |
6 | 119 | (125) | - | |||
| (Europer azione) Altre desti r1 azioni Altre variazion I: Copertura perdite |
(121) | 121 | - - - - |
||||
| Risultato dell'esercizio precedente Alla chiusura dell'esercizio precedente (31.12 .2014) |
5,000 | 88 | 909 | - | O | 23 2 3 |
2 3 6 .020 |
| Destin azione del risultato d'esercizio Attribuzione di dividendi (E ul'oper azione) Altre destinazioni Altre variazion i: Copertura perdite |
1 | 22 | (23) | - - - - - |
|||
| Risultato dell'esercizio Alla chiusura dell'esercizio abbreviato (30 .06 .2015) |
5,000 | 89 | 9 3 1 | - | - | - | - 6,020 |
Il Fondo di liquidazione accantonato inizialmente nel 2006 per un importo complessivo di Euro migliaia 400 trova la prop.ria contropartita tra le sopracitate riserve di patri mon io netto.
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| FONDI PER RISCHI ED ONERI | Euro migliaia | 1.210 | 1.288 |
|---|---|---|---|
I fondi risch,i complessivamente di1minuiscono di Euro migliaia 78 rispetto al valore del bilancio 2014 a seguito di utilizzi. Non è stato ritenuto necessario procedere ad ulteriori stanziamenti.
I Fondi per Rischi ed Oneri sono costituiti da:
Fondo per rischi commerciali e contrattuali pari a Euro migliaia 999 (Euro migliaia 1.012 al 31.12.2014); esso è stato costituito a fine 2004 e rappresenta gli accantonamenti destinati alla copertura di rischi con nessi alle vertenze legali per il personale e ai rapporti contrattuali in essere. Nel corso del 2014 sono stati registrati solamente utilizzi per Euro migliaia 13.
| Fondo Rischi Commerciali e Contrattuali | |
|---|---|
| Saldo al 31/12/2014 | 1.012 |
| Utilizzi | (13) |
| Accantonamenti | O |
| Sa ldo al 30/06/2015 | 999 |
Fondo per altri rischi e oneri futuri pari a Euro migliaia 211 (Euro migliaia 275 al 31.12.2014); esso è stato costituito a fine 2006 considerando gli oneri futuri stimati fino al completamento della liquidazione. Nel corso del primo semestre 2015 sono stati registrati soltanto degli utilizzi di questo fondo rischi per Euro migliaia 65, a fronte delle spese per la revisione, gli emolumenti dei Sindaci e del Liquidatore, i costi per i Servizi di Amministrazione di Telecom Italia S.p.A. e gli stipendi del CO.Co.Pro..
| Fondo Altri Rischi ed Oneri Futuri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saldo al | 31/12/ 2014 Accantonamenti I I |
Utilizzi | Saldo al 30/06/ 2015 |
|
| Compenso Liquidatore | 63 | 13 | 50 | |
| Compenso Collegio S·indacale | 28 | 5 | 23 | |
| Compenso Società di revisione | 21 | 12 | 9 | |
| Servizi amministrativi Telecom Ita lia | 62 | 15 | 47 | |
| Compenso Collaboratore | 85 | 20 | 6 5 | |
| Affitti passivi | 4 | O | 4 | |
| Legali Esterni | 9 | O | 9 | |
| Altri minori | 4 | O | 4 | |
| Totale spese stimate | 276 | O | 65 | 211 |
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| DEBITI | Euro migliaia | 674 | 672 |
|---|---|---|---|
| I Debiti complessivamente aumentano di Euro migliaia 2 e comprendono: | |||
| - Debiti verso Fornitori | Euro migliaia | 375 | 374 |
| I debiti verso fornitori iscritti per Euro migliaia 375 aumentano rispetto l'esercizio precedente di Euro | |||
| migliaia 1. Sono costituiti dai residui in essere per le attività di Facility immobiliare e di Engineering svolte | |||
| dalla Società fino a tutto il mese di dicembre 2005 a favore di Telecom Italia e degli altri clienti di Gru ppo | |||
| ed extra Gruppo e, in gran parte, dalla definizione del Lodo CIS e del relativo Collegio Arbitrale dello scorso | |||
| anno. | |||
| - Debiti verso Controllanti | Euro migliaia | 24 | 10 |
| I debiti verso controllanti aumentano di Euro migliaia 14 rispetto all'esercizio precedente e sono costituiti | |||
| da debiti commerciali riferiti ai servizi di affitto dei locali occupati dalla Società e ad altre prestazioni svolte | |||
| da Telecom Italia S.p.A | |||
| - Debiti Tributari | Euro migliaia | 3 | 1 |
| La voce si incrementa di Euro migliaia 2 rispetto all'esercizio precedente, ed è costituita dalle ritenute IRPEF | |||
| dei professionisti e del collaboratore a progetto da versare a1l'Erario. | |||
| - Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale | Euro migliaia | 1 | |
| La voce dei debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale pari a Euro migliaia l, è riferita ai | |||
| contributi INPS e INAIL sugli emolumenti del collaboratore a progetto. | 1 | ||
| - Altri Debiti | Euro migliaia | 271 | 286 |
| Gli altri debiti per Euro migliaia 271 (Euro migliaia 286 al 31.12.2014) comprendono il debito operativo di | |||
| Euro migliaia 201 verso terzi BT Telconsult Ltd; tale debito corrisponde al 50% dell'importo recuperato dal | |||
| conto corrente infruttifero sul quale erano affluiti i pagamenti relativi all'attività di progettazione per | |||
| installazione di reti di telecomunicazione nello Stato della Somalia. La voce è stata iscritta fin dal bi la ncio | |||
| 2009 in quanto la Società potrà disporne decorso il termine decennale di prescrizione dall'effettivo incasso |
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ricevuti da riconoscere alla Società consociata Tiglio 1, per Euro migliaia 18 sono relativi ad emolumenti ad amministratori e sindaci e per Euro migliaia 4 sono relativ i, ai compensi dei cO.co.pro. Di seguito viene evidenziato il confronto con Il precedente esercizio:
| 3 0.06.2015 3 1. | 1 2. 201 4 | |
|---|---|---|
| Altri Debiti operativi verso BT Teleconsult Ltd |
201 | 201 |
| Incassi ricevuti per conto della società consociata Tiglio 1 |
48 | 48 |
| Emolumenti Amministatori e Sindaci | 18 | 35 |
| Compensi Co.co.co da liqu1idare | 4 | 2 |
| Totale | 271 | 286 |
Alla fine del primo semestre non esistono debiti in valuta.
Nell'allegato prospetto n. 2 viene fornita l'indicazione della natura e della scadenza entro ed oltre i cinque esercizi successivi.
Emsa Servizi S.p.A. in liquidazione
Società con unico azionista - soggetta a direzione e coordinamento di Telecorn Italia S.p.A. Sede Legale in Roma - Corso D'Italia, n. 41 Capita le Sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 02300360589 Partita IVA n. 01040301002
RATEI E RISCONTI Euro migliaia o o
La voce, inferiore al migliaio di Euro in entrambi periodi, rappresenta ratei sugli interessi finanziari maturati sui depositi presso la Società Controllante.
****************
In merito all'informativa per area geografica relativamente ai crediti ed ai debiti, così come previsto Decreto Legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 e sue successive modificazioni (Riforma organica della disciplina delle Società di capitali e Società cooperative, in attuazione della legge 3 oUobre 2001, n. 366) che ha previsto, tra l'altro, alcune modifiche alle norme del Codice Civile relative ai bilanci d'esercizio e, nello specifico, all ' art. 2427, n. 6, c.c. si segnala che i crediti e i debiti sono tutti nei confronti di soggetti nazionali.
Emsa Servizi S.p.A. in liquidazione
Società con unico azionista - soggetta a direzione e coordinamento di Telecdm Italia S.p.A. Sede Legale in Roma - Corso D'Italia, n. 41 Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato iRegistro Imprese di Roma e Codice fiscale 02300360589 Partita IVA n. 01040301002
| 14.CONTO ECONOMICO | 30.06.2015 | 30.06.2014 | |
|---|---|---|---|
| VALORE DELLA PRODUZIONE | Euro migliaia | o | o |
| Tale voce risulta azzerata in entrambi i periodi in esame. | |||
| COSTI DELLA PRODUZIONE | Euro migliaia | 75 | 65 |
| I costi de'Ila produzione aumentano di Euro migliaia 10 rispetto l'equivalente periodo in esame. Nel corso | |||
| del 2015 non è stato fatto alcun accantonamento al fondo rischi oneri futuri così come non è avvenuto nel | |||
| bilancio precedente. | |||
| Risultano così ripartiti: | |||
| - Per servizi | Euro migliaia | 70 | 60 |
| Tale voce risulta in aumento di Euro migliaia 10 rispetto l'equivalente periodo in esame; essa accoglie | |||
| medesimo fondo rappresentato nella voce "Utilizzo fondo per costi ed oneri di liquidazione" del conto | |||
| economico. | |||
| - Per godimento di beni di terzi | Euro migliaia | 4 | 4 |
| Tale voce è costituita dai costi per affitti immobiliari dei locali occupati dalla Società il cui contratto è stato stipulato nel corso del 2011. Tale voce risulta invariata rispetto l'equivalente periodo in esame. |
|||
| - Oneri diversi di gestione | Euro migliaia | 1 | 1 |
| Tale voce pari a Euro migliaia l, è composta principa1lmente dalle tasse, imposte, diritti e oneri | |||
| am ministrativi del primo semestre. | |||
| - Utilizzo del fondo per costi ed oneri di liquidazione | Euro migliaia | (65) | (57) |
| Ta'le voce pari a Euro migliaia 65, fa riferimento all'utilrizzo del fondo di liquidazione della | Società |
Emsa Servizi S.p.A. in liquidazione 35 Società con unico azionista - soggetta a direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A. Sede legale in Roma - Corso D'Italia, n. 41 Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 02300360589 Partita IVA n. 01040301002
| PROVENTI E ONERI FINANZIARI | Euro migliaia | 10 | 19 |
|---|---|---|---|
| - Altri proventi finanziari | Euro migliaia | 10 | 19 |
| Nel corso del primo semestre 2015 sono stati realizzati proventi finanziari per complessivi Euro migliaia 10 | |||
| costituiti principalmente per Euro migliaia 9 da interessi maturati sui conti depositi, per Euro migliaia 1 da | |||
| interessi maturati sui crediti IRES a seguito della presentazione dell'Istanza IRAP sul costo del lavoro relativi | |||
| agli anni 2004,2005 e 2006, mentre gli ,interessi maturati sulla giacenza del conto corrente di | |||
| corrispondenza intrattenuto con la Capogruppo Telecom Italia S.pA risultano inferiori al migliaio di Euro,. | |||
| Tale voce ha registrato un decremento di Euro migliaia 9 rispetto l'equivalente periodo in esame. | |||
| - Altri oneri finanziari | Euro migliaia | O | o |
| Tale voce risulta praticamente azzerata in entrambi i periodi e riguarda le commissioni di garanzia verso al | |||
| Euro migliaia | o | 12 | |
| PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | Euro migliaia | O | 12 |
| Società Controllante. Tale voce risulta praticamente azzerata a giugno 2015 e risulta così ri partita: - Proventi Tale voce, in diminu'zione di Euro migliaia 12 rispetto l'equivalente periodo in esame, |
|||
| Euro migliaia | O | O | |
| - Oneri Tale voce è praticamente azzerata in entrambi i periodi di riferimento. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO |
Euro migliaia | o | o |
Emsa Servizi S.p.A. in liquidazione
Società con unico azionista - soggetta a direzione e coordinamento di, Telecom Italia S.pA Sede Legale in Roma - Corso D'ltalìa, n. 41 Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato Registro 'Imprese di Roma e Codice fiscale 02300360589 Partita IVA n. 01040301002
36
Per il primo semestre 2015 i compensi - valori esposti all'euro - degli amministratori e sindaci sono analizzati come segue:
| Periodo 01.01.15 - 30.06.15 |
Periodo 01.01.1 4 30.06.14 |
|
|---|---|---|
| Emolumenti al Liquidatore | 12,500 | 12,500 |
| Emolumenti ai Sindaci | 5,250 | 5,250 |
| Tota le | 17,750 | 17,750 |
Ai sensi dell 'art. 149 - duodecies del Regolamento Emittenti Consob (Delibera n. 11971/1999 e successive mOdifiche), il seguente prospetto riporta i corrispettivi di competenza del primo semestre 2015 per i servizi di revisione e per quelli diversi dalla revisione resi a Emsa Servizi S.p.A. in liquidazione da PricewaterhouseCoopers S.p.A. e dalle entità appartenenti alla sua rete.
| PriceWaterhouseCoopers S.p.a. | |
|---|---|
| Servizi di revisione | 11,171 |
| Servizi di verifica con emissione di attestazione | |
| Altri servizi | |
| TOTALE | 11,171 |
Emsa Servizi S.p.A. in liquidazione
Società con unico azionista - soggetta a direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A. Sede Legale in Roma - Corso D'Italia, n. 41 Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato Registro Irnprese di Roma e Codice fiscale 02300360589 Partita IVA n. 01040301002
CR EDITI E RATEI ATTIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA (in Euro migl iaia)
| Situazi on e patrimoniale al 30/06/2015 | Esercizio 31/12/2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importi scadenti | Importi scadenti | |||||||
| Entro esercizio successivo |
Dal 2° al 5° eserciz io successivo |
Oltre il 5° esercizio successivo |
Totale | Entro esercizio successivo |
Dal 2° al 5° esercizio successivo |
Oltreil 5° esercizio successivo |
Totale | |
| Crediti delle immobilizzazioni |
||||||||
| finanziarie verso imprese con trollate |
- | - I |
- | - | - | - | ||
| verso imprese collegate | - | - | - | - | - | - | - | |
| verso controllanti verso altri: |
- | - | - | - | - | - | ||
| - Dipendenti | - | - | ||||||
| - Depos iti cau zionali | - | - | - | |||||
| -Anticipo d'imposta sul T.F.R | - | - | ||||||
| - Altre partite verso terzi | - | - | - | - | - | - | ||
| Totale crediti delle | ||||||||
| immobilizzazioni | ||||||||
| finanziarie | - | - | - | - | - | - | - | |
| Crediti del circolante Crediti commerciali |
||||||||
| verso clienti | - | - | I | - | ||||
| fondo svalutazione crediti | O | O | O | O | ||||
| - | - | - | - | - | ||||
| verso controllanti | 7,359 | - | 7 ,359 | 7,441 | - | 7 ,441 | ||
| verso altri | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7,359 | - | 7,359 | 7,441 | - | - | 7,4 41 | ||
| Crediti fi nanziari | ||||||||
| verso conNollanti | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||||
| Crediti vari verso controllanti |
- | - | - | - | - | |||
| verso altri: | - | |||||||
| - personale dipen dente | - | - | - | - | ||||
| - Amministrazione Finan ziaria | 188 | 188 | 182 | 18 2 | ||||
| - verso società consociate | - | - | - - |
|||||
| - imposte differite anticipate | 357 | 357 | 357 | 357 | ||||
| - diversi | 545 | - | 545 | 539 | - | - | 539 | |
| Totale crediti del | ||||||||
| circolante | 7,904 | - | - | 7,904 | 7,980 | 7, 980 | ||
| - | - | - | - |
Emsa Servizi S.p.A. in liquidazione
Società con unico azionista - soggetta a direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A. Sede 'legal'e in Roma - Corso D'Italia, n. 41 Cap,tale Sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 02300360589 Partita IVA n. 01040301002
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~
| Situazione Patrimoniale al 30/06/15 | Esercizio 31/12/14 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importi scadenti | Importi scadenti | |||||||
| Entro esercizio succe ssivo |
Dal 2° a'l 5° esercizio su ccessivo I |
Oltre il 5° ' eserci zio successivo |
Totale | Entro ese rci zio successi vo |
Dal 2° al 5° esercizio successi vo |
Oltre il 5° esercizio successivo |
Totale | |
| Debiti finanziari a medio/lungo termine Altri debiti: |
- - |
- - |
- - |
- · |
- - |
· | - | |
| Debiti finanziari a breve termine |
· | |||||||
| Debiti verso terzi | - | · - |
- - |
· | - | - - |
· | |
| Debiti verso controllanti | - | - | - | · · |
- | · · |
- | · · |
| Debiti commerc iali | - | |||||||
| Debiti verso fornitori | 375 | · | - | 375 | 374 | 3 74 | ||
| Debiti verso controllate | · | - | - | |||||
| Debiti verso controllanti | 24 399 |
· - |
- - |
24 399 |
10 384 |
· | 10 3 84 |
|
| I | ||||||||
| Debiti vari Debiti verso controllanti |
- | · | ||||||
| Debiti tributari | 3 | -I | 3 | 1 | 1 | |||
| Debiti verso istit. di previd. e di slcu rezza soc . |
1 | I - |
1 | 1 | 1 | |||
| Altri debiti costitu iti da: | 271 | - | 271 | 286 | - | - | 286 | |
| - debiti verso società consociate | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||
| - debiti verso altri : | 223 | 223 | 238 | 238 | ||||
| · Amministratori e Sindaci | 18 | - | 18 | 35 | 35 | |||
| · Personale | 4 | - | 4 | 2 | 2 | |||
| · Diversi | 201 | 201 | 201 | - | 201 | |||
| 275 | - | 275 | 288 | - | 288 | |||
| Totale debiti, esclusi gli acconti |
674 | - | - | 674 | 672 | - | - | 6 72 |
| Ratei pass ivi | - | · |
Emsa Servizi S.p.A. in liquidazione
Società con unico azionista - soggetta a direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A. Sede Legale in Roma - Corso D'Italia, n. 41 Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 02300360589 Partita IVA n. 01040301002
Si riportano di segulito i dati essenziah, relativi all'ultimo bilancio approvato, della Controllante Telecom Italia S.p.A.:
| TELECOM ITALIA S. p.A | Via Negri , 1 - 20123 MILANO | |
|---|---|---|
| DATI ESSENZIALI (m i lioni di Euro) | 31/ 12/2014 | |
| SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA | ||
| AttiVità immate nali | 32,439 | |
| Atti Vità materiali | 10,110 | |
| Altre a ttività non co rrenti | 12,907 | |
| Totale atti v ità non c orrenti | 55,456 | |
| Attività correnti | 6,093 | |
| Attività c e ssate/Atti vità non correnti destinate | ||
| ad e ssere cedute | ||
| TOTALE ATTIVITA' | 61,549 | |
| PATRIMONIO NETTO | 16, 506 | |
| Capital e | 1-0,703 | |
| Rise rve | 5,1-67 | |
| Utili (perdite) accumulati , incluso l'utile | ||
| dell 'e sercizio | 636 | |
| PassiVità finan zia rie no n corre nti | 30,010 | |
| Fondi rel atiVI al perso nal e | 910 | |
| Fondo im poste di fferite | 2 | |
| Fond i pe r rischi e on eri | 484 | |
| De biti vari e altre pass ività non corre nti | 359 | |
| Totale pass i vità non corr e nti | 31,765 | |
| Passività correnti | 13, 278 | |
| TOTALE PASSIVITA' | 45,043 | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 61, 549 | |
| CONTO ECONOMICO | ||
| Ri cav i | 14,153 | |
| -Risultato operativo a n te ammortam e nti , plusva l enze/(minusvalen z e) e | ||
| ripr ist i ni di valore/(svalutazioni) di attiv i tà non correnti (EBITDA) | 6 , 7 3 9 | |
| Risultato o p e rativo (EBIT) | 3 . 580 | |
| Prove ntJj(oneri ) da partecipazioni | (121) | |
| Prove nti finan zia ri | 2.43 5 | |
| One ri fin anZiari | (4,595) | |
| Utile/(Perdita) prima delle imposte d e rivante dalle attività i n fun z ionamento | 1 , 299 | |
| Imposte sul reddito | (6 70 ) | |
| Utile/ (Perdita) derivante dall e attiv i tà in funz i onam e nto | 6 2 9 | |
| Uti le (Perdita) da Atti Vità cessate/Attività non correnti d estinate ad essere ce dute Util e/(Perdita ) dell 'e s e r c iz i o |
7 6 36 |
Il Liquidatore
Emsa Servizi S,p.A. in liquidazione
Società con unico azionista - soggetta a direzione e coordin ento di Telecom Italia S.p.A. Sede Legale in Roma - Corso D'Italia, n. 41 Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 02300360589 Partita IVA n 01040301002
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