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Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG

Investor Presentation May 30, 2005

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Investor Presentation

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Hauptversammlung 30. Mai 2005

  • LUDWIG BECK 2004
  • Ertragssituation
  • Finanzüberblick

aktueller Stand per 04.2005 / Ausblick 2005

LUDWIG BECK 2004 Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen

  • Reale Steigerung des BIP um 1,7 %
  • Private Konsumausgaben erneut rückläufig (-0,3 %)
  • Sparquote mit 10,9 % auf höchstem Stand seit 1995
  • Textil-Einzelhandel insgesamt mit - 3,0 % z. VJ erneut rückläufig

Umsätze Textilbranche 1990 – 2004

Anteil Bekleidung und Schuhe an Privatem Konsum (nominal)

Copyright: HML-Modemarketing, Quelle: Statistisches Bundesamt

Deutlicher Umsatz-Turnaround in 2004 / eindeutige Firmenkonjunktur am Marienplatz

LUDWIG BECK AG / MPL

  • Grundsätzliche strategische Ausrichtung
  • Trading Up am MPL forciert Umsatzentwicklung

DOB-Ausgaben in Deutschland, West 2004

LUDWIG BECK AG / MPL

  • Grundsätzliche strategische Ausrichtung
  • Trading Up am MPL forciert Umsatzentwicklung
    • - Kombiabteilung, 1. OG
    • - Große Größen
    • - Accessoires / Lederwaren, EG
    • - Hautnah, EG
  • Ausbau der Zielgruppe "Moderne Klassikerin"

Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland (Mio. Personen)

DOB-Ausgaben in Deutschland, West 2004

LUDWIG BECK AG / MPL

  • Konsequenter weiterer Ausbau Haus MPL in den nächsten Jahren
  • Steigerung des Erlebniswertes durch Hausaktionen
  • Deutliche Intensivierung PR
  • Rohertragssteigerung um 0,5 % - Punkte
  • Steigerung der Mitarbeiterleistung um 5,8 %

LUDWIG BECK AG

  • Eröffnung Riem März 2004
  • Rückgabe EG-Fläche und Umbau pep
  • Schließung der Outlets in Hechingen und Kuchen geplant
  • Umsatzsprung Hautnah / 5 Höfe

LUDWIG BECK Vertriebs GmbH

  • Positiver EBIT von 0,1 Mio. € (VJ - 0,2 Mio.€)
  • Weitere Ergebnissteigerung geplant (vor evtl. Schließungskosten)
  • Reduzierung des Filialportfolios Kontinuierliche und konsequente Optimierung der Filialstrukturen
  • Weiterhin keine Neueröffnungen

Kostenstruktur von LUDWIG BECK

Kosten und EBIT in % des Nettoumsatzes (1)

Maßnahmen senken die Personalkostenquote


Personalkostenquote
2002: 23,1 %
2003: 21,9 %
2004: 21,3 %
  • Nullrunden 2003 / 2004 / 2005
  • Einführung der 40-Stundenwoche ab 5.2003
  • Gehaltskürzungen im Führungskräftebereich

Ergebniszusammensetzung (EBIT) nach Segmenten

(in Mio. €) 2003 2004 Veränderung
Einzelhandel 2,2 3,2 + 1,1
Franchise -
0,2
0,1 + 0,3
_________
Konzern 1,9 3,3 + 1,3

Konzernbilanz 2004 in Mio. EUR

Aktiva
________
2004 2003 Passiva
_____
2004 2003
kurzfristige
Vermögenswerte
12,4 12,6 kurzfristige
Verbindlichkeiten
22,5 19,1
langfristige
Vermögenswerte
100,2 99,6 langfristige
Verbindlichkeiten
48,9 51,0
________ Eigenkapital
_____
41,3 42,2
Summe 112,6 112,3 112,6 112,3

LUDWIG BECK-Aktie - Kursentwicklung

Aktionärsstruktur von LUDWIG BECK in % Stand 30.09.2004

LUDWIG BECK - Kapitalmaßnahmen

  • Top 5 Schaffung eines genehmigten Kapitals
  • Top 6 Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen
  • Top 7 Ausgabe von Genussrechten
  • - Es handelt sich um Vorratsbeschlüsse
  • - LUDWIG BECK könnte dadurch schnell und flexibel handeln

LUDWIG BECK: Ausblick 2005

Konjunktur : keine deutliche Belebung der Binnenkonjunktur

- Branchensituation : keine positive Branchenentwicklung

  • LUDWIG BECK : Fortschreibung der Firmenkonjunktur

  • weiterhin stringentes Kostenmanagement

  • Überprüfung des Filialportfolios

LUDWIG BECK: Ausblick 2005 - die Aufgabe -

Erhöhung der Rohertragsmarge Reduzierung der Kostenquote

Verbesserung der EBIT-Marge

Þ 2004: Die Tauchfahrt ist beendet.

______________________________________

Þ 2005: Rückkehr zur Dividendenfähigkeit !

LUDWIG BECK: per April 2005 - das Ergebnis -

Deutliche Fortschritte erreicht

Erhöhung der Rohertragsmarge + 1,0 %-Punkte Reduzierung der Kostenquote * ./. 2,0 %-Punkte

__________________________________________

Verbesserung der EBIT- Marge + 3,0 %-Punkte

* Personalaufwand und sonstige betriebl. Aufwendungen saldiert mit zugeordneten sonstigen betrieblichen Erträgen und aktivierten Eigenleistungen

Veränderung ggü. VJ

Nettorohertrag + 0,3 Mio. EUR

Kostenverbesserung * + 0,5 Mio. EUR

EBIT-Steigerung

+ 0,8 Mio. EUR

Þ Die abgesteckten Ziele wurden erreicht.

* Personalaufwand und sonstige betriebl. Aufwendungen saldiert mit zugeordneten sonstigen betrieblichen Erträgen und aktivierten Eigenleistungen

"Erfolg ist unser Ziel"

Hauptversammlung 30. Mai 2005

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