AI assistant
ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Audit Report / Information 2015
Apr 8, 2016
53890_rns_2016-04-08_1e39f4bc-5fc8-473c-9244-374dec619c2b.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
物产中拓股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字 [2016]000054 号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
物产中拓股份有限公司
内部控制审计报告
(截止2015 年12 月31 日)
目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
内部控制审计报告
大华内字[2016]000054 号
物产中拓股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了物产中拓股份有限公司(以下简称 错误!未找到引用 源。 )2015 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为, 错误!未找到引用源。 于2015 年12 月31 日按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
第 1 页
大华内字[2016]000054 号内部控制审计报告
==> picture [116 x 23] intentionally omitted <==
内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师:张旭良
· 中国 北京 中国注册会计师:徐霖霖 二〇一六年四月七日
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
第 2 页