Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Yuanta Group Audit Report / Information 2020

Dec 18, 2020

52216_rns_2020-12-18_7110facd-e486-451b-9e4c-5e1192b8cc1e.html

Audit Report / Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

公開資訊觀測站

本資料由  (上市公司) 2885 元大金 公司提供

序號 1 發言日期 109/12/18 發言時間 17:02:21
發言人 翁健 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-27811999
主旨 元大金控代子公司元大投信公告取得非簽證會計師出具 內部控制制度專案審查報告
符合條款 29 事實發生日 109/12/18
說明 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/12/18
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/01/01~109/12/04
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據金融監督管理委員會109年9月17日金管
證期罰字第1090352898號裁處書,命令本公司委託非公司財務報告簽證會計師事務所之
會計師專案審查改善後之內部控制制度,並出具審查報告。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/12/18
5.意見類型:不適用。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.