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Yuanta Group — Audit Report / Information 2020
Dec 18, 2020
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Audit Report / Information
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公開資訊觀測站
本資料由 (上市公司) 2885 元大金 公司提供
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/12/18 | 發言時間 | 17:02:21 |
| 發言人 | 翁健 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-27811999 |
| 主旨 | 元大金控代子公司元大投信公告取得非簽證會計師出具 內部控制制度專案審查報告 | ||||
| 符合條款 | 第 | 29 | 款 | 事實發生日 | 109/12/18 |
| 說明 | 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/12/18 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/01/01~109/12/04 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據金融監督管理委員會109年9月17日金管 證期罰字第1090352898號裁處書,命令本公司委託非公司財務報告簽證會計師事務所之 會計師專案審查改善後之內部控制制度,並出具審查報告。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/12/18 5.意見類型:不適用。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.
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