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XGIMI TECH CO., LTD. Audit Report / Information 2023

Apr 25, 2024

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Audit Report / Information

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极米科技股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

内部控制审计报告

索引 页码

内部控制审计报告 1-2

信永甲和
ShineWing

北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 8号富华大厦 A 座 9 层 telephone: +86 (010) 6554 2288

9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing Dongcheng District, Beijing, 传真: certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:

+86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2024CDAA9B0033 极米科技股份有限公司

极米科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了极米科技股份有限公司(以下简称极米科技)2023年12月31日财务报告内部控制的有 效性。

一、 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是极米科技董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

$\equiv$ 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

信永中和 ShineWing

内部控制审计报告(续)

XYZH/2024CDAA9B0033 极米科技股份有限公司

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为, 极米科技于 2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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主册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
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