AI assistant
Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Audit Report / Information 2011
Mar 30, 2012
55108_rns_2012-03-30_ec003474-5036-407a-82bf-7eed22dd2834.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
控股股东及其他关联方 资金占用情况专项审核报告
芜湖长信科技股份有限公司
会审字[2012]0743号
华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司 中国·北京
==> picture [420 x 28] intentionally omitted <==
会审字[2012]0743 号
关于芜湖长信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
芜湖长信科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了芜湖长信科技股份有限 公司(以下简称贵公司)2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注,并于 2012 年 3 月 29 日出具了会审字[2012]0740 号的 标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56 号文)的要求,贵公司编制了后附的 2011 年度控股股东及其他关联方资 金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2011 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不 一致。除了对贵公司实施 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理 解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况,后附汇总表应当与已审计的财 务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不 得用作任何其他目的。
==> picture [420 x 28] intentionally omitted <==
附件:芜湖长信科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况汇总表
(此页无正文)
华普天健会计师事务所 中国注册会计师:何本英
(北京)有限公司
中国·北京 中国注册会计师:王静
二○一二年三月二十九日
==> picture [420 x 28] intentionally omitted <==
附件:
芜湖长信科技股份有限公司
2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位:芜湖长信科技股份有限公司
单位:人民币元
| 资金占用方 类别 |
资金占用方 名称 |
占用方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核 算的会计科 目 |
2011年初占用 资金余额 |
2011年度占用 累计发生金额 |
2011年度偿还累 计发生金额 |
2011年末占用资 金余额 |
占用形成 原因 |
占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东、实 际控制人及 其附属企业 |
- | - | - | - | |||||
| 小计 | - | - | - | - | |||||
| 关联自然人 及其控制的 法人 |
- | - | - | - | |||||
| 小计 | - | - | - | - | |||||
| 其他关联人 及其附属企 业 |
- | - | - | - | |||||
| 小计 | - | - | - | - | |||||
| 上市公司的 子公司及其 附属企业 |
- | - | - | - | |||||
| 小计 | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | |||||
| 法定代表人: 陈奇 主管会计工作的负责人:高前文 会计机构负责人: 高前文 |
==> picture [419 x 29] intentionally omitted <==
==> picture [419 x 29] intentionally omitted <==