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Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Audit Report / Information 2011
Mar 30, 2012
55108_rns_2012-03-30_6259f79f-0a5b-4d9d-8939-7ec7c9e15f96.PDF
Audit Report / Information
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芜湖长信科技股份有限公司监事会
关于《芜湖长信科技股份有限公司内部控制的自我评价报告》
的核查意见
本届监事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基 本规范》 ( 财会 [2008]7 号 ) 、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市 公司 2011 年年度报告工作的通知》等相关法律、法规的相关要求,在查阅了公 司的各项内控管理制度,了解公司及子公司有关部门在内部控制实施工作的基础 上,对长信科技 2011 年内部控制情况进行了核查,本届监事会认为:
公司已结合自身的经营管理需要 , 建立了一套较为健全的内部控制制度,并 得到有效执行,内部控制在所有重大方面是有效的,能够对编制真实公允的财务 报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提 供保证。公司 2011 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。
芜湖长信科技股份有限公司 监事会
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