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Wuhu Token Sciences Co.,LTD. Audit Report / Information 2010

Apr 1, 2011

55108_rns_2011-04-01_db710548-b79e-4705-9cb6-b171aa763e28.PDF

Audit Report / Information

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关于《芜湖长信科技股份有限公司内部控制的自我评价报告》 的核查意见

本届监事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业 内部控制基本规范》 ( 财会 [2008]7 号 ) 、《深圳证券交易所上市公司内 部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上 市公司治理准则》、《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》 等相关法律、法规的相关要求,在查阅了公司的各项内控管理制度, 了解公司及子公司有关部门在内部控制实施工作的基础上,对长信科 技 2010 年内部控制情况进行了核查,本届监事会认为:

长信科技现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司内部控制指引》等相关法 律法规和规章制度的要求,公司现有内部控制制度能够满足公司目前 发展阶段的管理需求,并得到有效执行。《芜湖长信科技股份有限公 司关于 2010 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实的反映了公 司的内控情况。

芜湖长信科技股份有限公司 监事会 2010 年 3 月 29 日

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