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Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Audit Report / Information 2008
Apr 10, 2009
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Audit Report / Information
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唐山晶源裕丰电子股份有限公司
董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所有限责任公司 2008年度审计工作的总结报告
北京兴华会计师事务所有限责任公司(以下简称“事务所”)对唐山晶源裕丰 电子股份有限公司(以下简称“公司”)2008年度的财务报告进行了审计。内容主 要是对公司年度经营情况报告(包括资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及财务报表附注)进行审计评价,同时对募集资金的存放、监管、使用、 效益进行评价。年度审计结束后,事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了 无保留意见的审计报告。在事务所审计期间,公司审计委员会和审计部人员进行了 跟踪配合。现将事务所对公司本年度的审计情况总结如下:
一、基本情况
事务所与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通,通过对公司内部控 制等情况的了解后,事务所与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了 2008年度审计的费用为28万元人民币,收费标准按照有关规定确定,不存在或有收 费项目。
事务所于2009年3月9日进行现场年度审计。经过18日的审计工作,审计小组完 成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并于3月26日向审计委员会提交了 无保留意见的审计报告(意见稿)。
二、关于年审注册会计师遵守职业道德基本原则的评价
1、独立性评价
事务所职员未在公司任职,并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他 任何形式经济利益;事务所和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不 存在密切的经营关系;审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审 计工作中,会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守 了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力评价
审计小组共由8人组成,其中3人为注册会计师,具有承办本次审计业务所必需 的专业知识和相关的职业证书,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注 和职业谨慎性。
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三、关于审计报告及意见的评价
1、审计工作计划评价
在本年度审计过程中,审计小组通过初步调查,制定了总体审计策略和具体的 审计计划,为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。
2、审计程序执行评价
审计小组在根据公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评 价的基础上,确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程 序中,为了获得内部控制有效运行的审计证据,审计小组执行了重新执行内部控制 和穿行测试程序。在实质性测试审计程序中,审计人员执行了细节测试和实质性分 析程序,为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
3、对事务所出具审计报告意见的评价
审计小组在本年度审计中,按照中国注册会计师审计准则的要求,执行了恰当 的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务 报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。
四、对会计师事务所提出改进意见的评价
在审计过程中,审计小组对本公司提出的改进意见是从实际出发的,是实事求 是的。公司对其提出的改进意见已经采纳,并开始实施改进。
五、关于对是否继续保持客户关系的建议
事务所从获得公司聘任到本年度执行审计业务完毕,为公司提供了较好的审计 服务。根据其服务意识、职业操守和履职能力,我们建议继续聘请该事务所作为公 司2009年度财务报告的审计机构。
唐山晶源裕丰电子股份有限公司 董事会审计委员会 2009年4月8日
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