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TUNGKONG INC. Audit Report / Information 2012

Feb 27, 2013

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Audit Report / Information

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东方花旗证券有限公司关于东港股份有限公司

内部控制规则落实自查表的核查意见

东方花旗证券有限公司(以下简称“保荐机构”)承继东方证券股份有限公 司,作为东港股份有限公司(以下简称“东港股份”或“公司”)2010年度增发 的持续督导保荐机构,根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告 披露工作的通知》(以下简称“《通知》”)的要求,对东港股份根据《通知》 要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了审慎核查,具体核查情况如下:

一、公司内控规则落实情况

东港股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情 况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门 和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况,并重点对信息披露的内部 控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、 重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。根据核查结果, 填写了《内部控制规则落实自查表》。

二、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:东港股份填写的《内部控制规则落实自查表》严格 按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交 易所有关内部控制的相关规则的落实情况,并已经公司第四届董事会第七次会议 审议通过。保荐机构对该自查表无异议。

(以下无正文)

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(此页无正文,为《东方花旗证券有限公司关于东港股份有限公司内部控制 规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: __________ _________

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----- Start of picture text ----- 李旭巍 刘丽----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 保荐机构:东方花旗证券有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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