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SUNVIM GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2021
Apr 20, 2021
54143_rns_2021-04-20_cbf25ae6-54e0-4529-88b6-726e2e3186c8.PDF
Audit Report / Information
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孚日集团股份有限公司
监事会对《董事会对带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉 及事项的专项说明 》的意见
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度内部控制出 具了带强调事项段无保留意见的内部控制鉴证报告。公司董事会就上述 报告涉及事项出具了专项说明,现公司监事会就董事会出具的专项说明 发表如下意见:
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度内控的鉴证 报告出具带强调事项段无保留意见,客观、真实的反映了公司内部控制 情况。公司董事会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)带强调事项段 无保留意见的鉴证报告涉及事项出具了专项说明,该专项说明对大信会 计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段无保留意见的鉴证报 告予以理解和认可,符合公司的实际情况。公司监事会同意董事会出具 的专项说明。
监事会将积极督促董事会落实相关整改措施,并持续关注公司内部 控制效果, 切实维护公司和股东利益。
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