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SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .,LTD. — Audit Report / Information 2016
Feb 29, 2016
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Audit Report / Information
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宋城演艺发展股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项审计说明
2015 年度
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关于对宋城演艺发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项审计说明
信会师报字[2016]第 110382 号
宋城演艺发展股份有限公司董事会:
我们审计了后附的宋城演艺发展股份有限公司(以下简称“贵公 司”)2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简 称“汇总表”)。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定 编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监 督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及其他相关规定 编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控 制,以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计 意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中 国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审 计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊 或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册 会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理 层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价汇总表 的总体列报。
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专项审计说明 第 1 页
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审 计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为,贵公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情 况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制 以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制 我们提醒汇总表使用者关注,汇总表是宋城演艺发展股份有限公 司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此, 汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供宋城演艺发展股份 有限公司 2015 年度报告披露使用,不得用作任何其他用途。本段内 容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国•上海 二〇一六年二月二十六日
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专项审计说明 第 2 页
单位:万元
附件
宋城演艺发展股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位:宋城演艺发展股份有限公司
| 资金占用类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2015年期初 占用资金余额 |
2015年度占用累 计发生金额 |
2015年度偿还 累计发生金额 |
2015年期末占 用资金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 |
杭州第一世界大酒店有限 公司 |
同受黄巧灵控制 | 应收账款 | 696.31 | 696.31 | 杭州乐园和烂苹果 乐园门票销售 |
经营性往来 | ||
| 杭州宋城实业有限公司 | 同受黄巧灵控制 | 应收账款 | 24.15 | 24.15 | 宋城景区门票销售 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 720.46 | 720.46 | |||||||
| 关联自然人及其控制 的法人 |
|||||||||
| 小计 | |||||||||
| 其他关联人及其附属 企业 |
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| 小计 | |||||||||
| 上市公司的子公司及 其附属企业 |
|||||||||
| 小计 | |||||||||
| 总计 | 720.46 | 720.46 |
法定代表人: 主管会计工作负责人:
会计机构负责人(会计主管人员):
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专项审计说明 第 3 页