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Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. Audit Report / Information 2024

Apr 24, 2025

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Audit Report / Information

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深圳同兴达科技股份有限公司 内部控制审计报告书

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中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编: 100073 电话: (010) 51423818 传真: (010) 51423816

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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址( l o c a t i o n ):北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B2 020/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话( t e l ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真( f a x ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6

内部控制审计报告

中兴华内控审计字( 2025 )第 590016 号

深圳同兴达科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称 同兴达公司 ) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、同兴达公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是同兴达公 司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,深圳同兴达科技股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。

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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

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(此页无正文,为《深圳同兴达科技股份有限公司内部控制审计报告书》(中 兴华内控审计字( 2025 )第 590016 号)之签字盖章页)

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

· 中国 北京 中国注册会计师:

2025 年 4 月 24 日

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