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SDIC Power Holdings Co., LTD — Audit Report / Information 2021
Apr 28, 2021
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Audit Report / Information
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国投电力控股股份有限公司
内部控制审计报告
2020年度
信会师报字[2021]第 ZG11237号
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而通验
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内部控制审计报告
信会师报字[2021]第 ZG11237号
三合油
国投电力控股股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了国投电力控股股份有限公司(以下简称贵公司)2020年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其 有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循 的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。

BDO 《 IDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2020年4月27日
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