AI assistant
QPR Software Oyj — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 1, 2012
3334_rns_2012-08-01_e388936d-d3d1-4a1b-ad9e-c840e781a325.html
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
QPR SOFTWAREN LIIKEVAIHTO KASVOI 35 % JA LIIKEVOITTO NOUSI 28 % TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ
QPR SOFTWAREN LIIKEVAIHTO KASVOI 35 % JA LIIKEVOITTO NOUSI 28 % TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ
QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.8.2012 klo 9.00
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012
QPR SOFTWAREN LIIKEVAIHTO KASVOI 35 % JA LIIKEVOITTO NOUSI 28 % TOISELLA
VUOSINELJÄNNEKSELLÄ
Yhteenveto
Tammi-kesäkuu 2012
-- Liikevaihto 4 616 tuhatta euroa (1-6/2011: 3 552), kasvua 30,0 %.
-- Liikevaihdon kasvua vauhdittivat vahva orgaaninen kasvu (15,1 %) ja
Nobultec Oy:n yhdistäminen konserniin.
-- Liikevoitto 429 tuhatta euroa (336), kasvua 27,7 %.
-- Liikevoitto 9,3 % liikevaihdosta (9,5).
-- Liiketoiminnan rahavirta oli 1 632 tuhatta euroa (968), kasvua 68,6 %.
-- Voitto ennen veroja 393 tuhatta euroa (312), kasvua 26,0 %.
-- Osakekohtainen tulos 0,02 (0,02).
Huhti-kesäkuu 2012
-- Liikevaihto 2 404 tuhatta euroa (4-6/2011: 1 784), kasvua 34,8 %.
-- Liikevaihdon kasvua vauhdittivat vahva orgaaninen kasvu (19,0 %) ja
Nobultec Oy:n yhdistäminen konserniin.
-- Liikevoitto 230 tuhatta euroa (179), kasvua 28,5 %.
-- Liikevoitto 9,6 % liikevaihdosta (10,0).
-- Liiketoiminnan rahavirta oli 53 tuhatta euroa (447), laskua 88,1 %.
-- Voitto ennen veroja 196 tuhatta euroa (171), kasvua 14,6 %.
-- Osakekohtainen tulos 0,01 (0,01).
Näkymät tilikaudelle 2012
QPR Software päivittää vuoden 2012 näkymiään hyvin sujuneen alkuvuoden
perusteella. Aiemmin yhtiö arvioi konsernin liikevaihdon kasvun vuonna 2012
olevan selvästi edellisvuotta (+8,7 %) nopeampaa. Yhtiö arvioi nyt kuluvan
vuoden liikevaihdon kasvun olevan noin 18 - 24 %. Yhtiön kasvuliiketoiminnat,
erityisesti kokonaisarkkitehtuuriohjelmisto- ja palvelumyynti, ovat vahvassa
vedossa. Loppuvuoden näkyvyyttä kuitenkin heikentää jonkin verran euroalueen
lisääntynyt taloudellinen epävarmuus.
Yhtiö arvioi euromääräisen liikevoiton paranevan hieman edellisvuodesta (2011:
755 tuhatta euroa) huolimatta yhtiön lisääntyvistä panostuksista
kasvuliiketoimintoihinsa. Aiemmin yhtiö arvioi euromääräisen liikevoiton
pysyvän edellisvuoden tasolla tai paranevan hieman.
Yhtiö panostaa kuluvalla tilikaudella merkittävästi uusien QPR ProcessAnalyzer-
ja QPR EnterpriseArchitect -ohjelmistotuotteidensa ja niihin liittyvien
prosessianalyysi- ja kokonaisarkkitehtuuripalvelujen kehitykseen, millä on
lyhyellä tähtäimellä negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. Yhtiö pitää
panostuksia hyvin perusteltuina kyseisten liiketoimintojen hyvien kasvunäkymien
vuoksi.
Yhtiö keskittyy jatkossa uusien kanavakumppanien rekrytointiin erityisesti QPR
ProcessAnalyzer- ja QPR EnterpriseArchitect -ohjelmistotuotteilleen. Yhtiö
lisää myös merkittävästi henkilöresursseja palvelutarjoomansa kehitykseen
vuonna 2012. Tarjoomakehityksellä pyritään kotimaan liiketoiminnan kasvun
ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön
jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja
ratkaisuja.
KESKEISET TUNNUSLUVUT
(EUR 1 000) 4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1-6/ Muutos, 1-12/
2012 2011 % 2012 2011 % 2011
Liikevaihto 2 404 1 784 34,8 4 616 3 552 30,0 7 539
Liikevoitto 230 179 28,5 429 336 27,7 755
% liikevaihdosta 9,6 10,0 9,3 9,5 10,0
Voitto ennen veroja 196 171 14,6 393 312 26,0 705
Katsauskauden voitto 124 147 -15,6 273 247 10,5 521
% liikevaihdosta 5,2 8,2 5,9 7,0 6,9
Tulos/osake, euroa 0,02 0,02 0,0 0,04
Tulos/osake 0,02 0,02 0,0 0,04
(laimennettu), euroa
Oma pääoma/osake, euroa 0,22 0,20 10,0 0,24
Liiketoiminnan 1 632 968 68,6 1 261
rahavirta
Rahavarat kauden 1 817 1 747 4,0 1 020
lopussa
Vapaa kassavirta 1 322 559 136,5 570
Nettovelka -1 365 -1 067 27,9 -454
Nettovelkaantumisaste, -49,8 -42,4 -15,3
%
Omavaraisuusaste, % 47,1 46,6 44,2
Oman pääoman tuotto, % 19,1 18,9 18,4
Sijoitetun pääoman 25,4 20,1 21,5
tuotto, %
RAPORTOINTI
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai
uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC -tulkintoja vuoden 2011
tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien
käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vielä käytännön vaikutusta
raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä
kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen sekä asiantuntijapalvelujen
myynnistä. Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti:
Ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Ohjelmistojen vuokrat ja
Asiantuntijapalvelut.
Liiketoimintasegmentteinä raportoidaan Kansainväliset liiketoiminnot
(ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja
asiantuntijapalvelujen myynti Suomen ulkopuolelle) ja Suomen liiketoiminnot
(ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja
asiantuntijapalvelujen myynti Suomessa).
LIIKEVAIHTO
QPR Software -konsernin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 2 404 tuhatta euroa (1
784) ja kasvoi 34,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 19,0 %, jonka lisäksi kasvua vauhditti
kesällä 2011 ostetun Nobultec Oy:n yhdistäminen konserniin. Suomen
liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 57 % ja kansainvälisen liiketoiminnan
43 %.
Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 4 616 tuhatta euroa (3 552) ja
kasvoi 30,0 %. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 15,1 %, jonka lisäksi kasvua
vauhditti Nobultec Oy:n yhdistäminen konserniin. Suomen liiketoiminnan osuus
liikevaihdosta oli 57 % ja kansainvälisen liiketoiminnan 43 %.
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevaihto jakautui liiketoimintasegmenttien mukaisesti seuraavasti (EUR 1
000):
4- 6/ 4- 6/ Muutos, % 1-6/ 1-6/ Muutos, % 1-12/
2012 2011 2012 2011 2011
Kansainvälinen 1 024 932 9,9 1 973 1 916 3,0 3 836
liiketoiminta
Suomen liiketoiminta 1 380 852 62,0 2 643 1 636 61,6 3 703
Yhteensä 2 404 1 784 34,8 4 616 3 552 30,0 7 539
QPR Softwaren liikevaihto Suomessa nousi huhti-kesäkuussa edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta 62,0 %. Vahva kasvu johtui QPR:n
ohjelmistoliiketoiminnan ja palveluliiketoimintojen orgaanisesta kasvusta sekä
Nobultec Oy:n yhdistämisestä konserniin elokuusta 2011 lähtien. Erityisesti
prosessien ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen
sekä asiantuntijapalvelujen myynti kehittyi hyvin. QPR vahvisti kuluneen
vuosineljänneksen aikana edelleen henkilöresurssejaan näillä
liiketoiminta-alueilla.
Tammi-kesäkuussa liikevaihto Suomessa nousi edellisvuoden vastaavasta
ajankohdasta 61,6 %. Kasvun lähteet olivat tammi-kesäkuussa samat kuin
huhti-kesäkuussa.
Yhtiön kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa 9,9 %
edellisvuodesta, mikä johtui yhtiön kansainvälisen kanavamyynnin hyvästä
menestyksestä. Prosessien kehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen myynti
kehittyi erittäin myönteisesti.
Tammi-kesäkuussa kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 3,0 %. Kasvua
hidasti QPR:n venäläisen tytäryhtiön liikevaihdon lasku.
Liikevaihto tuoteryhmittäin
Liikevaihdon jakautuminen tuoteryhmittäin (EUR 1 000):
4- 6/ 4- 6/ Muutos, 1-6 / 1-6/ Muutos, 1-12/
2012 2011 % 2012 2011 % 2011
Ohjelmistolisenssit 541 455 18,9 993 903 10,0 1 822
Ohjelmistojen 826 755 9,4 1 603 1 592 0,7 3 181
ylläpitopalvelut
Ohjelmistojen vuokrat 282 158 78,5 551 271 103,3 606
Asiantuntijapalvelut 755 416 81,5 1 469 786 86,9 1 930
Yhteensä 2 404 1 784 34,8 4 616 3 552 30,0 7 539
Kaikkien tuoteryhmien liikevaihdot kasvoivat huhti-kesäkuussa edellisvuodesta.
Ohjelmistolisenssien (+18,9 %) sekä ylläpitopalvelujen liikevaihdot (+9,4 %)
kehittyivät myönteisesti, mutta selvästi nopeinta kasvu oli tilauspohjaisen
ohjelmistomyynnin (Ohjelmistojen vuokrat) liikevaihdossa (+78,5 %) ja
asiantuntijapalvelujen liikevaihdossa (+81,5 %).
Jatkuvien tuottojen (Ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja Ohjelmistojen vuokrat)
yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 21,4 %, mikä johtui pääosin tilauspohjaisten
ohjelmistojen erittäin vahvasta uusmyynnistä loppuvuonna 2011 ja vuoden 2012
alkupuoliskolla. Asiantuntijapalvelujen liikevaihdon vahva kasvu johtui sekä
orgaanisesta kasvusta että Nobultec Oy:n yhdistämisestä konserniin.
Myös tammi-kesäkuussa kaikkien tuoteryhmien liikevaihdot kasvoivat. Jatkuvien
tuottojen (Ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja Ohjelmistojen vuokrat)
yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 15,6 %. Jatkuvien tuottojen ja
asiantuntijapalvelujen liikevaihdon kasvun lähteet olivat samat kuin
huhti-kesäkuussa.
Konserni toimitti katsauskaudella kotimaassa ohjelmistoja ja
asiantuntijapalveluja muun muassa Cargotecille, Certialle, DNA:lle, HK
Ruokatalolle, Kemiralle, maa- ja metsätalousministeriölle, Lassila &
Tikanojalle, Metso Paperille, Onniselle, opetus- ja kulttuuriministeriölle,
Opetushallitukselle, Outotecille, Pohjoismaiden Investointipankille,
Puolustusvoimille, Rautaruukille, SOK:lle, sosiaali- ja terveysministeriölle,
Suomen Ympäristökeskukselle, Tukolle, Turun kaupungille, Vaisalalle,
valtiovarainministeriön JulkICT -yksikölle, verohallinnolle sekä
Viestintävirastolle.
Kansainvälisillä markkinoilla yhtiö toimitti ohjelmistoja muun muassa Alfa
Bankille Venäjälle, Diehl AKO:lle sekä Robert Bosch GmBH:lle Saksaan, Highland
Councilille Iso-Britanniaan, Istanbulin kaupungille Turkkiin, Malaysian
Administrative Modernisation and Management Planning Unitille, Mine Health and
Safety Councilille sekä North West Corporationille Etelä-Afrikkaan, Pessacin
kaupungille ja Pouey Internationalille Ranskaan, Pädagogische Hochschule
PHBernille ja SVA Aargau Sozialversicherung AG:lle Sveitsiin, Redecard S.A:lle
Brasiliaan sekä United Chemical Companylle Kazakhstaniin.
TULOSKEHITYS
Liikevoitto segmenteittäin (EUR 1 000):
4- 6/ 4- 6/ Muutos, % 1-6/ 1-6/ Muutos, 1-12/
2012 2011 2012 2011 % 2011
Kansainvälinen 141 88 60,2 222 242 -8,3 472
liiketoiminta
Suomen liiketoiminta 186 178 4,5 409 265 54,3 646
Kohdistamattomat -97 -87 -11,5 -202 -171 -18,1 -363
Yhteensä 230 179 28,5 429 336 27,7 755
Huhti-kesäkuu
QPR Software -konsernin liikevoitto nousi toisella vuosineljänneksellä
voimakkaasti kasvaneen liikevaihdon myötä 28,5 % ja oli 230 tuhatta euroa
(179). Liikevoiton kasvua vaimensivat edellisvuodesta kasvaneet luottotappiot,
joita kirjattiin 119 tuhatta euroa (21). Yhtiön erääntyneiden, yli 60 päivää
vanhojen myyntisaatavien määrä on kirjausten jälkeen alhaisella tasolla ja oli
katsauskauden lopussa 9,8 prosenttia (29,5) myyntisaatavien kokonaismäärästä.
Poistot kasvoivat 168 tuhanteen euroon (134), mikä johtuu lähinnä vuonna 2011
toteutetusta Nobultec Oy:n yritysostosta sekä kasvaneista
tuotekehityspoistoista. Konsernin poistoista 39,7 % on yritysostojen tai
liiketoimintakauppojen poistoja. Hankinnat ovat tapahtuneet vuosina 2008 -
2011.
Sekä Suomen liiketoiminnan että kansainvälisen liiketoiminnan liikevoitot
nousivat liikevaihdon kasvun myötä edellisvuodesta. Konsernin kustannukset
kasvoivat 36,2 %, mikä johtui pääosin Nobultecin yhdistämisestä konserniin sekä
panostuksista yhtiön kasvuliiketoimintoihin.
Tammi-kesäkuu
Konsernin liikevoitto kasvoi 429 tuhanteen euroon (336), mikä johtui Suomen
liiketoiminnan vahvasta kannattavasta kasvusta. Kansainvälisen liiketoiminnan
liikevoitto tammi-kesäkuussa laski lievästi lähinnä kasvaneiden
luottotappioiden vuoksi. Luottotappioita kirjattiin yhteensä 149 tuhatta euroa
(68).
Poistot kasvoivat 335 tuhanteen euroon (264). Konsernin kustannukset kasvoivat
30,0 %. Poistojen ja kustannusten kasvun lähteet olivat samat kuin
huhti-kesäkuussa. Henkilöresursseja lisättiin katsauskaudella lähinnä
kokonaisarkkitehtuuripalveluihin, prosessianalyysipalveluihin ja
tuotekehitykseen. Myös yhtiön markkinointipanostuksia lisättiin edellisvuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Yhtiön nettorahoituskulut tammi-kesäkuussa olivat 36 tuhatta euroa (24), joista
nettokorkokuluja oli 2 tuhatta euroa (tuottoa 2 tuhatta euroa). Rahoituskulujen
kasvu johtui lähinnä valuuttakurssitappioista, jotka olivat 27 tuhatta euroa.
Tulos ennen veroja oli 393 tuhatta euroa (312).
Tuloverot olivat 120 tuhatta euroa (65). Katsauskauden voitto oli 273 tuhatta
euroa (247) ja osakekohtainen tulos 0,02 euroa (0,02).
RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella tammi-kesäkuussa kehittyi erittäin
myönteisesti ja oli 1 632 tuhatta euroa (968). Vahva kasvu johtui
myyntisaatavien kierron nopeutumisesta sekä tilauspohjaisen ohjelmistomyynnin
hyvästä kehityksestä.
Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 1 817 tuhatta euroa (1 747).
Konsernin investoinnit katsauskaudella tammi-kesäkuussa olivat 304 tuhatta
euroa (244). Suurin osa investoinneista oli tuotekehitysinvestointeja.
Korolliset velat laskivat ja olivat katsauskauden lopussa 452 tuhatta euroa
(680). Konsernin nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -49,8 %
(-42,4). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 600 tuhatta
euroa (1 302). Sijoitetun pääoman tuotto nousi 25,4 %:iin (20,1).
Omavaraisuusaste nousi edellisvuodesta ja oli 47,1 % (46,6). Konsernin oma
pääoma oli katsauskauden lopussa 2 748 tuhatta euroa (2 525). Oman pääoman
tuotto oli 19,1 % (18,9).
QPR Sotware Oyj:n yhtiökokous 22.3.2012 valtuutti hallituksen päättämään
enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 500 000 oman osakkeen
luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset
ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö tiedotti
omien osakkeiden hankinnan aloittamisesta julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq-OMX
Helsingissä pörssitiedotteella 22.3.2012.
TUOTE- JA PALVELUKEHITYS
Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 846 tuhatta euroa (688) eli
18,3 % liikevaihdosta (19,4).
Katsauskaudella tuotekehitysmenoja on aktivoitu taseeseen 211 tuhatta euroa
(161). Tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa, ja katsauskaudella
tuotekehityspoistoja on kirjattu 111 tuhatta euroa (90).
Tuotekehityksessä työskenteli katsauskauden lopussa 25 henkilöä, mikä vastaa
31,6 % koko henkilöstöstä (24,6).
Katsauskaudella tuotekehitys keskittyi QPR:n ohjelmistotuoteperheestä syksyllä
2012 julkaistavan uuden tuoteversion kehitykseen. Painopistealueina
ohjelmistotuotekehityksessä ovat erityisesti QPR ProcessAnalyzer sekä QPR
EnterpriseArchitect -tuotteet.
Uudessa prosessianalyysiliiketoiminnassa yhtiö noudattaa aiempaa aktiivisempaa
IPR-strategiaa, jonka tuloksena vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen
aikana QPR jätti viiteen erilliseen keksintöön liittyvät patenttihakemukset
Suomessa ja USA:ssa. Keksinnöt liittyvät tapahtumatietojen pohjalta tehtävään
automaattiseen prosessien analysointiin.
Yhtiö lisää merkittävästi henkilöresursseja palvelutarjoomansa kehitykseen
vuonna 2012. Tarjoomakehityksellä pyritään kotimaan liiketoiminnan kasvun
ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön
jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja
ratkaisuja.
HENKILÖSTÖ
Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 79 henkilöä (65).
Keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskaudella oli 76 (68). Ulkomailla
työskenteli 7 henkilöä (10) katsauskauden lopussa ja keskimäärin 7 henkilöä
(10). Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut katsauskaudelta olivat yhteensä 2
654 tuhatta euroa (2 175).
Henkilöstön keski-ikä on 35,7 vuotta (35,4). Korkeakoulututkinnon suorittaneita
henkilöstöstä on 72 %. Naisia on 16 % (22) ja miehiä 84 % (78) henkilöstöstä.
Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava
bonusohjelma.
Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta,
luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen mukaan
määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaanlukien
toimitusjohtajan, tulospalkkio on korkeintaan 40 % vuosittaisesta
peruspalkasta. Ylimmän johdon pitkän aikavälin palkitseminen muodostuu
osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. QPR Software Oyj:n hallitus päätti
vuonna 2011 konsernin johtoryhmän jäsenten osakepohjaisesta
kannustinjärjestelmästä, joka on voimassa vuosina 2011-2013. Järjestelmän
tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön
arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille
kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.
Tietoja palkkiojärjestelmästä on julkistettu pörssitiedotteessa 25.3.2011.
OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT
Osakkeiden pörssivaihdon kehitys 1-6/2012 1-6/2011 1-12 /2011
Vaihdetut osakkeet, kpl 218 495 226 901 1 122 981
Vaihto, euroa 189 266 200 923 953 083
% osakkeista 1,8 1,8 9,0
Osake ja markkina-arvo 1-6/2012 1-6/2011 1-12 /2011
Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 12 444 863
Omat osakkeet, kpl 221 035 356 150 179 405
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl 12 223 828 12 088 713 12 265 458
Osakkeenomistajat, lkm 586 589 588
Päätöskurssi, euroa 0,92 0,87 0,88
Osakekannan markkina-arvo, euroa 11 245 922 10 517 180 10 793 603
Katsauskaudella hankitut omat osakkeet, kpl 41 630 33 938 132 591
Katsauskaudella luovutetut omat osakkeet, 0 0 -249 021
kpl
Omien osakkeiden kirjanpidollinen 24 314 39 177 19 735
vasta-arvo, euroa
Omien osakkeiden hankintahinta, euroa 203 797 314 340 197 910
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden 1,8 2,9 1,4
lukumäärästä, %
QPR Software Oyj:n 22.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen
esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2011 jaetaan osinkona 0,03 euroa
osaketta (0,03) kohti eli yhteensä 367 314 euroa (362 876). Osinko maksettiin
osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2012 merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli
3.4.2012.
KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT
QPR käynnisti katsauskauden alussa Nobultec Oy:n liiketoimintojen integroinnin
Suomen liiketoimintoihinsa. Integroinnin myötä palvelutarjoomaa, konsultointi-
ja myyntiresursseja on vahvistettu ja käyttöön on otettu kasvavan
liiketoiminnan tarpeisiin soveltuva prosessimainen toimintamalli.
Integrointityö eteni suunnitelmien mukaisesti ja saatiin päätökseen toisen
vuosineljänneksen aikana.
Jaakko Riihinen nimitettiin kesäkuussa tuotejohtajaksi ja johtoryhmän
jäseneksi. Riihinen aloittaa tuotejohtajana 13.8.2012 alkaen. Riihinen siirtyy
QPR Softwareen Nokia Siemens Networks Oyj:n palveluksesta, jossa hän on
toiminut vuodesta 2008 alkaen verkonhallinnan tuotekehitysjohtajana sekä yhtiön
restrukturointiohjelmassa. Tätä aiemmin vuosina 2001-2008 hän toimi muun muassa
yritys- ja kokonaisarkkitehtuurijohtajana (Director, Enterprise Architecture)
Nokiassa ja Nokia Siemens Networksissa. Nykyinen tuotejohtaja Sami Tähtinen
siirtyy vastaamaan QPR ProcessAnalyzer -tuotteen OEM-liiketoiminnan
kehittämisestä. Hän jatkaa yhtiön johtoryhmän jäsenä 12.8.2012 asti.
YHTIÖN HALLINNOINTI
QPR Software Oyj:n 22.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että
hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi
hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio,
Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen
pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.
QPR Software Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö
KPMG Oy Ab.
Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista
valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 22.3.2012 pörssitiedote. Se on
luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa www.qpr.fi.
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
QPR Software Oyj:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on
varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio
luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön
strategiset tavoitteet saavutetaan ja liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.
QPR on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää:
liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-,
juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin
liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-,
immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja
operatiiviset luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit
(uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan).
Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.
Yhtiö seuraa maa-, asiakas-, henkilöstö- ja taloudellista riskiä myös Venäjällä
toimivan OOO QPR Software -tytäryhtiönsä osalta.
QPR on pidättäytynyt maksamasta taseeseen kirjaamaansa 99 tuhannen euron
kauppahintajäännöstä vuonna 2009 hankkimistaan Trodos Consultingin ja United
Project and Services Groupin liiketoiminnoista niiden myyjille. Myyjät eivät
QPR:n näkemyksen mukaan ole täyttäneet kauppahinnan määrittelyssä asetettuja
ehtoja. Yhtiö on aiemmin maksanut myyjille 165 tuhannen euron suuruisen
kauppahinnan. QPR:llä ja myyjillä on erimielisyyttä liittyen kauppahintaan sekä
myyjien ja QPR:n välisiin työsuhteisiin. QPR pyrkii asiassa ratkaisuun
ensisijassa neuvotteluteitse, ja toissijaisesti QPR:n ja myyjien
allekirjoittaman yhteistyösopimuksen mukaisesti Keskuskauppakamarin nopeutetun
välimiesmenettelyn kautta Helsingissä.
Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan
luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen
luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla
standardimaksuehtojen, saatavien ja luottorajojen seurannalla. Euroalueen
kriisiytynyt taloustilanne on yhtiön johdon näkemyksen mukaan jonkin verran
lisännyt viime vuosina maltillisella tasolla ollutta luottotappioriskiä. Yhtiö
kirjasi katsauskauden aikana luottotappioita yhteensä 149 tuhatta euroa (68),
minkä jälkeen yhtiön erääntyneiden, yli 60 päivää vanhojen myyntisaatavien
määrä on alhaisella tasolla ja oli katsauskauden lopussa 9,8 prosenttia
(30.6.2001: 29,5; 31.12.2011: 11,0) myyntisaatavista.
Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna katsauskauden
lopussa.
Muilta osin katsauskauden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön
lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä
ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2011
toimintakertomuksen sivulta 15 alkaen
(www.qpr.fi/sijoittajat/vuosikertomukset.html).
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Markkina-analyysiyhtiöiden julkistamien viimeaikaisten ennusteiden mukaan
globaalit ohjelmistomarkkinat kasvavat kuluvana vuonna noin 6 % ja
IT-palvelumarkkinat lähes 5 % vuoteen 2011 verrattuna.
QPR Software päivittää kuluvan vuoden näkymiään hyvin sujuneen alkuvuoden
perusteella. Aiemmin yhtiö arvioi liikevaihdon kasvun vuonna 2012 olevan
selvästi edellisvuotta (+8,7 %) nopeampaa. Yhtiö arvioi nyt kuluvan vuoden
liikevaihdon kasvun olevan noin 18 - 24 %. Yhtiön kasvuliiketoiminnat,
erityisesti kokonaisarkkitehtuuriohjelmisto- ja palvelumyynti, ovat vahvassa
vedossa. Loppuvuoden näkyvyyttä kuitenkin heikentää euroalueen lisääntynyt
taloudellinen epävarmuus.
Yhtiö arvioi euromääräisen liikevoiton paranevan hieman edellisvuodesta (2011:
755 tuhatta euroa), huolimatta yhtiön lisääntyvistä panostuksista
kasvualueilleen. Aiemmin yhtiö arvioi euromääräisen liikevoiton pysyvän
edellisvuoden tasolla tai paranevan hieman. Suurten ohjelmistokauppojen
ajoittuminen eri vuosineljänneksille saattaa vaikuttaa merkittävästi
yksittäisten neljännesten liikevaihtoon ja tulokseen.
Yhtiö panostaa kuluvalla tilikaudella merkittävästi uusien QPR ProcessAnalyzer-
ja QPR EnterpriseArchitect -ohjelmistotuotteidensa ja niihin liittyvien
prosessianalyysi- ja kokonaisarkkitehtuuripalvelujen kehitykseen, millä on
lyhyellä tähtäimellä negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. Yhtiö pitää
panostuksia hyvin perusteltuina kyseisten liiketoimintojen hyvien kasvunäkymien
vuoksi.
Yhtiö keskittyy jatkossa uusien kanavakumppanien rekrytointiin erityisesti QPR
ProcessAnalyzer- ja QPR EnterpriseArchitect -ohjelmistotuotteilleen. Yhtiö
lisää myös merkittävästi henkilöresursseja palvelutarjoomansa kehitykseen
vuonna 2012. Tarjoomakehityksellä pyritään kotimaan liiketoiminnan kasvun
ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön
jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja
ratkaisuja.
QPR SOFTWARE OYJ:N TALOUSTIEDOTUS VUONNA 2012
Osavuosikatsaus 1-9/2012 julkistetaan torstaina, 25. lokakuuta 2012.
QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,
puh. 040 5026 397
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
KONSERNIN
TULOSLASKELMA
(EUR 1 000) 4-6/ 4-6/ Muutos, 1-6/ 1- 6/
Muutos, 1-12/
2012 2011 % 2012 2011
% 2011
Liikevaihto 2 404 1 784 34,8 4 616 3 552
30,0 7 539
Liiketoiminnan muut 21 17 23,5 36 38
-5,3 79
tuotot
Materiaalit ja 115 72 59,7 202 106
90,6 250
palvelut
Työsuhde-etuuksista 1 360 1 053 29,2 2 654 2 175
22,0 4 594
aiheutuneet kulut
Liiketoiminnan muut 552 363 52,1 1 032 709
45,6 1 448
kulut
Käyttökate 398 313 27,2 764 600
27,3 1 326
Poistot 168 134 25,4 335 264
26,9 572
Liikevoitto 230 179 28,5 429 336
27,7 755
Rahoitustuotot ja -34 -8 -325,0 -36 -24
-50,0 -50
-kulut
Voitto ennen veroja 196 171 14,6 393 312
26,0 705
Tuloverot -72 -24 200,0 -120 -65
84,6 -184
Katsauskauden voitto 124 147 -15,6 273 247
10,5 521
Katsauskauden voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön 146 146 319 252
530
omistajille
Määräysvallattomien -22 1 -46 -5
-9
omistajien osuus
124 147 273 247
521
Tulos/osake, 0,01 0,01 0,02 0,02
0,04
laimennettu, €
Tulos/osake, 0,01 0,01 0,02 0,02
0,04
laimentamaton, €
Laaja tuloslaskelma:
Katsauskauden voitto 124 147 273 247
521
Ulkomaisiin -37 -3 -85 -15
4
yksikköihin
liittyvät
muuntoerot
Muihin laajan - - - -
-
tuloksen eriin
liittyvät verot
Laajan 87 144 188 232
525
tuloslaskelman
voitto
Laajan tuloslaskelman
voiton jakautuminen:
Emoyhtiön 109 143 234 237
534
omistajille
Määräysvallattomien -22 1 -46 -5
-9
omistajien osuus
87 144 188 232
525
KONSERNITASE
(EUR 1 000) 30.6.2012 31.12.2011
30.6.2011
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1 706 1 760
1 372
Liikearvo 513 513
0
Aineelliset hyödykkeet 141 118
100
Muut pikäaikaiset varat 95 102
215
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 455 2 493
1 687
Lyhytaikaiset varat
Myynti- ja muut saamiset 3 141 4 248
3 287
Rahat ja pankkisaamiset 1 817 1 020
1 747
Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 958 5 268
5 034
Varat yhteensä 7 413 7 761
6 721
================================================================================
=======
Oma pääoma ja velat 30.6.2012 31.12.2011
30.6.2011
Oma pääoma
Osakepääoma 1 359 1 359
1 359
Muut rahastot 21 21
21
Omat osakkeet -204 -158
-314
Muuntoerot -152 -66
-85
Sijoitetun vapaan oman pääoman 5 5
5
rahasto
Kertyneet voittovarat 1 773 1 820
1 543
Emoyhtiön osakkeenomistajille 2 802 2 981
2 529
kuuluva oma pääoma
Määräysvallattomien omistajien -54 -8
-4
osuus
Oma pääoma yhteensä 2 748 2 973
2 525
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 226 340
453
Korottomat velat 0 146
0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 226 486
453
Lyhytaikaiset velat
Osto- ja muut velat 4 213 4 076
3 516
Korolliset velat 226 226
227
Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 439 4 302
3 743
Velat yhteensä 4 665 4 788
4 196
Oma pääoma ja velat yhteensä 7 413 7 761
6 721
================================================================================
=======
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
(EUR 1 000) 1-6/2012 1-6/2011
1-12/2011
Liiketoiminnan rahavirta
Katsauskauden voitto 273 247
521
Oikaisut tilikauden tulokseen 306 250
718
Käyttöpääoman muutokset 1 106 476
28
Maksetut korko- ja muut -18 -9
-23
rahoituskulut liiketoiminnasta
Saadut korko- ja muut 4 5
27
rahoitustuotot liiketoiminnasta
Maksetut verot liiketoiminnasta -39 0
-10
Liiketoiminnan rahavirta 1 632 968
1 261
Investointien rahavirta
Ostetut tytäryhtiöt 0 0
-565
Investoinnit aineellisiin ja -310 -409
-691
aineettomiin
käyttöomaisuushyödykkeisiin
Investointien rahavirta -310 -409
-1 256
Rahoituksen rahavirrat
Lainojen takaisinmaksut -113 -113
-226
Omien osakkeiden osto -45 -40
-100
Osingon maksu -367 -362
-362
Rahoituksen nettorahavirta -525 -515
-688
Rahavarojen muutos 797 44
-683
Rahavarat tilikauden alussa 1 020 1 702
1 702
Rahavarojen kurssimuutosten 0 1
1
vaikutus
Rahavarat tilikauden lopussa 1 817 1 747
1 020
Oman pääoman muutoslaskelma 1.1.2012 - 30.6.2012 (EUR 1 Osake- Muut Muunto- Omat Sijoitetun Voittov Määräys-
Yhteensä
000) pääoma rahast erot osakke vapaan arat vallatto
ot et oman mien
pääoman osuus
rahasto
Oma
pääoma
1.1.2012 1 359 21 -66 -158 5 1 820 -8
2 973
Osingonm -367
-367
aksu
Omien -45
-45
osakkei
den
hankint
a
Tilikaud -85 320 -46
188
en laaja
tulos
Oman 0 0 -85 -45 0 -47 -46
-225
pääoman
muutos
1-6
Oma 1 359 21 -152 -204 5 1 773 -54
2 748
pääoma
30.6.20
12
Oman pääoman muutoslaskelma 1.1.2011 - 31.12.2011
(EUR 1 Osake- Muut Muuntoerot Omat Sijoitetun Voittov Määräys-
Yhteensä
000) pääoma rahast osakke vapaan arat vallatom
ot et oman ien
pääoman osuus
rahasto
Oma
pääoma
1.1.2011 1 359 21 -70 -275 5 1 653 1
2 694
Osingonm -362
-362
aksu
Omien -100
-100
osakkei
den
hankint
a
Omien 217
217
osakkei
den
luovutu
s
Tilikaud 4 529 -9
524
en laaja
tulos
Oman 0 0 4 117 0 167 -9
279
pääoman
muutos
1-12
Oma 1 359 21 -66 -158 5 1 820 -8
2 973
pääoma
31.12.2
011
Oman pääoman muutoslaskelma 1.1.2011 - 30.6.2011
(EUR 1 Osake- Muut Muuntoerot Omat Sijoitetun Voittov Määräys-
Yhteensä
000) pääoma rahast osakke vapaan arat vallatto
ot et oman mien
pääoman osuus
rahasto
Oma
pääoma
1.1.2011 1 359 21 -70 -275 5 1 653 1
2 694
Osingonm -362
-362
aksu
Omien -39
-39
osakkei
den
hankint
a
Tilikaud -15 252 -5
232
en laaja
tulos
Oman 0 0 -15 -39 0 -110 -5
-169
pääoman
muutos
1-6
Oma 1 359 21 -85 -314 5 1 543 -4
2 525
pääoma
30.6.20
11
LIITETIEDOT
LAATIMISPERIAATTEET
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai
uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC -tulkintoja vuoden 2011
tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien
käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vielä käytännön vaikutusta
raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä
kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.
Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta
koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa
laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten lopputulemat saattavat poiketa
arvioista ja olettamuksista.
Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei
toisin mainita.
Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa
poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
(EUR 1 000) 30.6.2012 31.12.2011 30.6.2011
Yrityskiinnitykset 1 337 1 337 1 337
Leasingvastuut ja muut vuokravastuut
Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät
leasing- ja muut vuokravastuut 176 231 276
2-5 vuoden sisällä erääntyvät
leasingvastuut 64 77 136
Yhteensä 240 308 412
Omat vastuut yhteensä 1 577 1 645 1 749
Valuuttatermiinit
(EUR 1 000) 30.6.2012 31.12.2011 31.3.2011
Kohde-etuuden arvo 0 0 141
Käypä arvo 0 0 139
KONSERNIN AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomien hyödykkeiden
lisäykset
(EUR 1 000) 30.6.20 31.12.2011 30.6.2011
12
Hankintameno 1.1. 4 491 3 608 3 608
Lisäykset 249 883 199
Aineellisten hyödykkeiden
lisäykset
(EUR 1 000) 30.6.20 31.12.2011 30.6.2011
12
Hankintameno 1.1. 1 158 1 021 1 021
Lisäykset 61 137 51
KONSERNIN KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS
(EUR 1 000) 30.6.20 31.12.2011 30.6.2011 12
Korolliset velat 1.1. 566 792 792
Vähennykset -113 -226 -113
Korolliset velat 30.6./31.12. 452 566 680
KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
(EUR 1 000) 4- 6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
2012 2012 2011 2011 2011 2011
Liikevaihto 2 404 2 2 215 1 772 1 784 1 768
212
Liiketoiminnan muut tuotot 21 15 29 12 17 21
Materiaalit ja palvelut 115 87 66 78 72 34
Työsuhde-etuuksista 1 360 1 1 361 1 058 1 053 1 122
aiheutuvat kulut 294
Liiketoiminnan muut kulut 552 480 400 339 363 346
Käyttökate 398 366 417 309 313 287
Poistot 168 167 151 157 134 130
Liikevoitto 230 199 267 152 179 157
Rahoitustuotot ja -kulut -34 -2 -24 -2 -8 -16
Voitto ennen veroja 196 197 243 150 171 141
Tuloverot -72 -48 -82 -36 -24 -41
Katsauskauden voitto 124 149 161 113 147 100
LIIKETOIMINTASEGMENTIT
(1 000 EUR) 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
2012 2011 2012 2011 2011
Liikevaihto
Kansainvälinen liiketoiminta 1 024 932 1 973 1 916 3 836
Suomen liiketoiminta 1 380 852 2 643 1 636 3 703
----------------------------------------------------------------
Liikevaihto yhteensä 2 404 1 784 4 616 3 552 7 539
Käyttökate
Kansainvälinen liiketoiminta 211 156 358 376 764
Suomen liiketoiminta 284 244 608 395 925
Kohdistamattomat -97 -87 -202 -171 -363
----------------------------------------------------------------
Käyttökate yhteensä 398 313 764 600 1 326
Liikevoitto
Kansainvälinen liiketoiminta 141 88 222 242 472
Suomen liiketoiminta 186 178 409 265 646
Kohdistamattomat -97 -87 -202 -171 -363
----------------------------------------------------------------
Liikevoitto yhteensä 230 179 429 336 755
Rahoitustuotot ja -kulut -34 -8 -36 -24 -50
Tuloverot -72 -24 -120 -65 -184
----------------------------------------------------------------
Katsauskauden voitto 124 147 273 247 521
Muut tiedot
Poistot
Kansainvälinen liiketoiminta 70 68 136 134 292
Suomen liiketoiminta 98 66 199 130 280
----------------------------------------------------------------
Poistot yhteensä 168 134 335 264 572
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
EUR (1 000) 1-6/ 1-6/ 1-12/
2012 2011 2011
Liikevaihto 4 616 3 552 7 539
Liikevaihdon muutos-% 30,0 3,2 8,7
Liikevoitto 429 336 755
% liikevaihdosta 9,3 9,5 10,0
Voitto ennen veroja 393 312 705
% liikevaihdosta 8,5 8,8 9,4
Katsauskauden voitto 273 247 521
% liikevaihdosta 5,9 7,0 6,9
Oman pääoman tuotto, % 19,1 18,9 18,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 25,4 20,1 21,5
Korollinen vieras pääoma 452 680 566
Rahavarat 1 817 1 747 1 020
Vapaa kassavirta 1 322 559 570
Nettovelka -1 365 -1 067 -454
Oma pääoma 2 748 2 525 2 973
Nettovelkaantumisaste, % -49,8 -42,4 -15,3
Omavaraisuusaste,% 47,1 46,6 44,2
Taseen loppusumma 7 413 6 721 7 761
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 304 244 1 478
% liikevaihdosta 6,6 6,9 19,6
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 846 688 1 313
% liikevaihdosta 18,3 19,4 17,4
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 76 68 72
Henkilöstö kauden alussa 73 65 65
Henkilöstö kauden lopussa 79 65 73
Tulos/osake (laimentamaton), € 0,02 0,02 0,04
Tulos/osake (laimennettu), € 0,02 0,02 0,04
Oma pääoma/osake, € 0,22 0,20 0,24
Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät yhtiön vuoden 2011 vuosikertomuksen
sivulta 45.