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Oriental Pearl Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021
Apr 29, 2021
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Audit Report / Information
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东方明珠新媒体股份有限公司
内部控制审计报告
2020年12月31日
财务报表审计报告

| 防 伪 编 码: | 31000006202141183H |
|---|---|
| 被审计单位名称: | 东方明珠新媒体股份有限公司 |
| 审 计 期 间: | 2020 |
| 报 告 文 号: | 信会师报字[2021]第ZA12629号 |
| 签字注册会计师: | 李萍 |
| 注 师 编 号: | 310000060250 |
| 签字注册会计师: | 谭学渊 |
| 注 师 编 号: | 310000061656 |
| 事务所名称: | 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) |
| 事务所电话: | 021-23280000 |
| 事务所地址: | 南京东路61号4楼 |
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内部控制审计报告
信会师报字[2021]第 ZA12629 号
东方明珠新媒体股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称贵公司) 2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为, 贵公司于 2020年 12月 31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师: $214$
中国·上海
二〇二一年四月二十八日

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年度检验管记
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江林美信
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身份注令
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ŧ 道德意
$\frac{\partial^2}{\partial y^2}$
年度检验登记 Annual Renewal Registration
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