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Merit Interactive Co., Ltd. Audit Report / Information 2021

Apr 25, 2021

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Audit Report / Information

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证券代码:300766 证券简称:每日互动 公告编号:2021-038

每日互动股份有限公司

关于续聘2021 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

每日互动股份有限公司(以下简称“公司”)于2021 年4 月23 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审 议通过了《关于续聘2021 年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公 司2021 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现 将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011 年7 月18 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128 号6 楼

历史沿革:天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1983 年12 月,前身为浙江会计师事务所;1992 年首批获得证券相关业务审计资格; 1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011 年转制成为天健会 计师事务所(特殊普通合伙);2010 年12 月成为首批获准从事H 股企 业审计业务的会计师事务所之一。

人员信息:天健会计师事务所首席合伙人为胡少先先生;截至2020 年12 月31 日,天健会计师事务所合伙人数量为203 人,注册会计师人 数为1859 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为737 人。

业务信息:天健会计师事务所最近一年(2020 年)经审计的收入总 额为30.6 亿元,其中审计业务收入为27.2 亿元,证券业务收入为18.8 亿元。2020 年度天健会计师事务所审计上市公司511 家,审计收费5.8 亿元,主要涉及行业:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批 发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业, 金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务 服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、 林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等,与公司同行业 上市公司审计客户为38 家。

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1 亿元以上, 购买的职业保险累计赔偿限额超过1 亿元,相关职业风险基金及职业保 险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件 的相关规定。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中 均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为合计受到监督管理措施12 次, 未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员 近三年因执业行为合计监督管理措施18 次,未受到刑事处罚、行政处 罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师陈彩琴,2006 年成为注册会计师, 2004 年开始从事上市公司审计,2006 年开始在天健会计师事务所执业, 2021 年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核以下上市公司的审 计报告:利欧股份(002131)、银都股份(603277)、恒生电子(600570) 等。

拟签字注册会计师周杨,2014 年成为注册会计师,2010 年开始从 事上市公司审计,2014 年开始在天健会计师事务所执业,2020 年开始 为公司提供审计服务,近三年未签署或复核上市公司的审计报告。

项目质量控制复核人张恩学,2010 年成为注册会计师,2008 年开 始从事上市公司审计,2010 年开始在天健会计师事务所执业,2020 年 开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核以下上市公司的审计报告: 国发股份(600538)、高斯贝尔(002848)、东杰智能(300486)、中 贝通信(603220)等。

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师陈彩琴,拟签字注册会计师周杨, 项目质量控制复核人张恩学,以上人员近三年不存在因执业行为受到相 关处罚、监督管理措施、自律组织处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控 制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2021 年度的具 体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

审计委员会核查后出具了《审计委员会关于天健会计师事务所(特 殊普通合伙)2020 年度审计工作的总结》,认为:天健会计师事务所(特 殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经 验和职业素养,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力, 能满足公司2021 年度审计工作的质量要求。续聘天健会计师事务所(特 殊普通合伙)有利于保障或提高公司审计工作的质量,有利于保护公司 及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此,我们提议公司董事会继 续聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021 年度的审计 机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

经审查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力,具备证券、期货相关业务审计资格, 能满足公司2021 年度审计工作的质量要求。续聘天健会计师事务所(特 殊普通合伙)有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性,有利于保护 上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此,我们一致同意 将《关于续聘2021 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。 2、独立意见

从聘任伊始,天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了 较好的服务,能按照法律法规、相关政策,独立完成审计工作,为公 司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障公司审计工作的 质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,天健

会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力。董事会审议本次续聘2021 年度审计机构的程序符 合相关法律法规的有关规定。我们同意推荐天健会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司审计机构,同意将该方案提交股东大会审核。

(三)董事会对议案审议和表决情况

2021 年4 月23 日,公司召开第二届董事会第二十一次会议审议 《关于续聘2021 年度审计机构》的议案,全体董事以同意11 票,反 对0 票,弃权0 票的表决情况通过了该议案。

(四)生效日期

公司本次续聘2021 年度审计机构事项尚需提交股东大会审议, 并自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

  • 1、第二届董事会第二十一次会议决议;

  • 2、审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度

  • 审计工作的总结;

  • 3、独立董事对续聘2021 年度审计机构的事前认可意见;

  • 4、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立

  • 意见。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2021 年4 月26 日