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Joyware Electronics Co.,Ltd Audit Report / Information 2013

Mar 19, 2013

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Audit Report / Information

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监事会关于2012 年度内部控制自我评价报告的核查意见

杭州中威电子股份有限公司监事会

关于2012年度内部控制自我评价报告的核查意见

根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》等法 律法规的要求,杭州中威电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会对公司《2012年度 内部控制的自我评价报告》发表如下意见:

监事会对公司2012年度内部控制制度的建设和运行情况、《2012年度内部控制的自我评 价报告》进行了审核,认为:公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券 交易所有关规定及国家其他相关法律法规,已建立健全了较为完善的内部控制制度,形成了 比较系统的公司治理框架,完善了公司法人治理结构,建立了公司规范运行的内部控制环境。 保证了公司各项业务活动的正常开展和风险的控制,保护了公司资产的安全和完整,维护了 公司及股东的利益。公司内部控制组织结构完整,内部审计部门及人员齐备,公司内部控制 重点活动的执行及监督充分有效。公司《2012年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客 观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2013 年 3 月 20 日

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