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Infore Environment Technology Group Co., Ltd. Audit Report / Information 2014

Mar 16, 2015

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Audit Report / Information

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浙江上风实业股份有限公司

监事会关于第七届监事会第七次会议相关意见

一、对公司内部控制自我评价的独立意见

报告期内,公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律 法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对 公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自 我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对 此报告没异议。

二、关于会计政策变更的独立意见

同意公司本次会计政策变更。本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和 颁布的企业会计准则进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司财务状况 和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合公司的实际情况, 符合《企业会计准则》及相关规定,本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企 业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。

监事签名:

张静萍 邵淑婉 梁日松

2015 年 3 月 16 日

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