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IFLYTEK CO.,LTD. Audit Report / Information 2021

Apr 19, 2021

54283_rns_2021-04-19_aeff2370-b15b-4bd4-b60e-684cfde4211f.PDF

Audit Report / Information

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国元证券股份有限公司

关于科大讯飞股份有限公司《内部控制规则落实自查表》

的核查意见

国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构”)作为科大 讯飞股份有限公司(以下简称“科大讯飞”或“公司”)2019 年度非公开发行 股票的保荐机构,根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内 控规则落实”专项活动的通知》的有关要求,对科大讯飞董事会填写的《内部控 制规则落实自查表》进行了核查,并发表如下核查意见:

一、公司内部控制的基本情况

科大讯飞对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况, 认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况,并重点对信 息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易 的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根 据核查结果,公司填写了《内部控制规则落实自查表》。

二、公司内部控制规则落实情况存在的问题及整改措施

通过自查,公司未发现存在违反内部控制规则的情况。

三、保荐机构核查工作

国元证券保荐代表人通过与科大讯飞董事、监事、高级管理人员、财务部、 审计部等相关部门人员交流,查阅股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会 会议记录以及各项业务和管理规章制度,结合现场检查,审阅公司出具的《内部 控制规则落实自查表》,对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司已按照相关要求,对公司内部控制规则落实情 况进行了认真自查。公司已经制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章 制度,现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,内部控制

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制度执行情况良好,公司的《内部控制规则落实自查表》反映了其内部控制制度 的建设及运行情况。

2

(本页无正文,为《国元证券股份有限公司关于科大讯飞股份有限公司<公 司内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

李 辉 牛海舟

保荐机构:国元证券股份有限公司

年 月 日

3